Ответить в теме: Помогите, заполнить книгу покупок! Спасибо!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Еще вопрос: Вопрос по дате принятия на учет товаров по счет-фактуре. 1. 27 сентября дата счте-факутры 2.Товары реально я получила 01октября через транспортную компанию 3. Как проставлять дату учета, ведь эту счет-фактуру я определила в 3 кв., здесь покупки за период с 01.07. по 30.09., а груз реально получен 01октября. Как быть? Как правильно занестиэто в книгу покупок?
А чем чревато то, что она указала только одно ПП вместо 3-х? Неверное оформление счет-фактуры. Как следствие - "снятие вычета". в книге покупок я все же вставляю все платежки по №№ и датам, или только одну? Если все, то это делается в одной строке и через запятую, так? Порядок до меня пока не доходит. Вставьте все три через запятую.
Окей! До "чайника начинает медленно, но верно доходить"... Я понимаю, что экземпляры поставщика и мой от него должны совпадать. Далее, в книге покупок сумма покупок должна равняться сумме полученной счет-фактуре. Но "чайник" недоумевает, спецы: в книге покупок я все же вставляю все платежки по №№ и датам, или только одну? Если все, то это делается в одной строке и через запятую, так? Порядок до меня пока не доходит. Верю, верю, что оплата не важна для НДС, уже почти на 100% верю. Я позвонила поставщику, а он мне говорит, что оставляйте как есть, я им, если позвонят при встречке, всю правду как есть скажу. Моя счет-фактура, где я указала, мол, только последний ПП верна, у меня пробелем до этого , мол не было. Идите, не бойтесь. А чем чревато то, что она указала только одно ПП вместо 3-х?
Ветер перемен, книга покупок заполняется автоматически на сумму по счету-фактуре.На второй вопрос ответ - Да. Не забудьте,что экземпляры счета-фактуры поставщика и ваш должны совпадать по заполнению всех реквизитов,в том числе и №№ платежек(вернитесь к началу темы).
Оплата не важна для зачета ндс, Вы с какого раза поверите?
Где графа дата и номер ПП, выставляется сумма. Сумма не вставляется...там прописываются только номера и даты платежек.
Я пишу о книге покупок: Где графа дата и номер ПП, выставляется сумма. Она должна быть 15000 (полная по счет-фактуре), не так ли? Несмотря на то, что оплачено 10000? Простите, если повторяюсь. А в счет-фактуре поставщика через , указать все оплаты, правильно?
Ветер перемен, речь шла только о внесении № № платежек в строку "к платежно-расчетному документу",о какой сумме вы пишете.? Сумма в конце должна быть 15000
Оплаты через , или отдельными строками? Сумма в конце должна быть 15000, правильно?
Ветер перемен, нажимаете на редактировать документ внизу квадратик с красненьким карандашиком(?),когда к нему подведешь курсор появится комм."только просмотр",если нажать на квадратик-будет доступно редактирование,вписывайте ,чего хотите и куда хотите.
в печатной форме нажимаете на редактировать документ, вводите инфу которая вам нужна распечтатываете и все. если есть желание можете поставить задачу пограммистам тоже сделают
Интересно... Написала в разделе 1С, никто не ответил. Печально...
Так может, более бескровный вариант, это попросить поставщика убрать вообще из счет-фактуры сведения об оплате? Еще раз Нельзя эти суммы оттуда убрать. 169-НК.
Ветер перемен, если все равно просить переделать("убрать из счф сведения об оплате",то почему не сделать правильно и указать все ваши платежки?
Так может, более бескровный вариант, это попросить поставщика убрать вообще из счет-фактуры сведения об оплате?
14. Счета-фактуры, не соответствующие установленным нормам их заполнения, не могут регистрироваться в книге покупок. Счета-фактуры, заполненные частично с помощью компьютера, частично от руки, но соответствующие установленным нормам заполнения, могут регистрироваться в книге покупок. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.05.2006 N 283) Это кусок из Постановления № 914.
Все-таки вопрос, возможно ли дописать в счет-фактуре поставщика, с сего согласовыванием, еще две оплаты, к указаной только третьей в полученной от него счет-фактуре?
Спасибо! Думаю, что вопросы еще будут! Спасибо!
Раздел Автоматизация предприятия. А учиться начинайте с нормативки.
Я-то слышу, спасибо Ва огромное, но поймите меня, я не бух., а приходится учиться на лету, тем более, что пошла к аудитору, а она мне так и так, а пошла к другому бух-ру случайно спросила, а она мне, да Вы что, за что Вы деньги аудитору заплатили, это же элементарно! Как она Вас прокатила! Теперь и на воду дую, холодную! Как быть, не знаю, боюсь сильно Налоговой! Где на сайте обсуждается 1С аспект, подскажите, пож-та!
Ветер перемен имхо вы нас не слышите А тема учета в конкретной программе обсуждается в другой ветке.
Ветер перемен перечитайте #3,4 - оплата не влияет на сумму к вычету...вы вообще могли не оплачивать данную фактуру но имеете полное право поставить эту сумму НДС к вычету если документ правильно оформлен.
А оплат то только на 10000. Там же стоит графа дата оплаты счет-фактуры продавца, а в Аспекте программа автоматически делает вставку этих ППП с их суммами. Может тогда по-другому?
Да почему в книге то 10000? Если вы в ней регистрируете с/ф на сумму 15000.
Вопрос, счет-фактура на 15000, оплачено только 10000 в 3-ем квартале, по декларации НДС учтена вся счет-фактура на 15000, в связи с этим выставлена сумма к возмещению. Какие могут быть проблемы, ведь при указывании в книге покупок всех сумм оплат и ссылок на эту счет-фактуру, суммы разнятся: в счет-фактуре 15000, а в книге 10000 за 3 кв. по оплатам.
Сообщение от Ангелочек Можно созвонится с поставщиком попросить его переделать и указать все три оплаты, можно самой дорисовать но опять же попросить поставщика и в своем экземпляре сделать тоже самое... Согласна с обоими вариантами, во втором самое важное выделено(необходимо для того, чтобы не было расхождений в счф при встречной проверке).
Ветер перемен Будет ли лучше, убрать эти данные вовсе? 169-НК открывайте и внимательно изучайте, прежде чем поставить НДС к зачету. Нельзя эти суммы оттуда убрать.
Возможно ли дописывать от руки в печатной счет-фактруре эти три оплаты? Будет ли лучше, убрать эти данные вовсе? Я выставила НДС в возмещению.
Как отразить, если поставщик указал только одну 3 оплату в своей счет-фактуре? Можно созвонится с поставщиком попросить его переделать и указать все три оплаты, можно самой дорисовать но опять же попросить поставщика и в своем экземпляре сделать тоже самое...
Переделать счет-фактуру: 1. Убрать вообще данные об оплате? 2. Попросить вписать все 3 оплаты?
Правила форума