Ответить в теме: Возмещение НДС Налогоплательщик 3.0
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
нужно ли его в программу заносить и в какую тогда графу У меня из банка с/ф с НДС на комиссию по вал.контролю. Заношу в раздел "Сведения о дог. с иными лицами", предмет договора:"иные услуги"
Я сейчас возмещаю НДС по с/ф 2003 года.
теперь все поняла, огромное спасибо Вам, большое большое спасибо
Настюшка вы понимаете когда налоговая база образуется при реализации по ставке 0%? Какая разница когда получен с/ф и налог отражен на 19сч, он у вас там висит до момента возникновения базы: либо на последний день месяца, в котором собраны документы, либо дату отгрузки, если они не собраны в срок 180 (90) дней.
а если счет фктура трехмесячной уже давности налоговки не скажут, о чем же вы раньше думали нужно было и подавать раньше. Возможно такое что не примут
Хоть в январе. Вы сами определяете момент образования налоговой базы и сами распределяете входной налог.
а если счет-фактуру из банка я получаю датированную 31.10, могу ли я подать ее в возмещении за ноябрь?Или только в октябре могла подавать?
имхо в прогу вносятся все с/ф, по которым требуете возмещение.
Вопрос по программе У меня получен счет фактура из банка на банковкие услуги в течене месяца, я ведь могу этот НДС принять к зачету, так, а нужно ли его в программу заносить и в какую тогда графу по НДС??? У нас организация 100% занимается только экспортом. Или просто в декларации сумму указывать и в какой графе. Огромное всем спасибо
Правила форума