Ответить в теме: Разные вопросы при учете на ЕНВД
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ООО на ЕНВД (розничная торговля спиртными напитками). 1 человек в штате. Что сдавать поквартально, по году. Какие коэф-ты, как расчитывать по виду деят-ти. И если 2 отдела, то торговые площади складывать. И надо ли книгу ДиР вести. И правда что ООО на УСНО может в 2009 сдавать декларацию только за год, а как тогда авансовые начислять?
Сообщение от Циник Paul_P, как хочешь можешь этот товар контролировать, это не твоя собственность и сумма здесь не важна. Понял....а товарный отчет комисс .товара обязательно вести...и вообще если при проверки налоговая обнаружит что товарные отчеты не велись како штраф предусмотрен и какой срок давности за которые наказание не предусмотрено
Paul_P, как хочешь можешь этот товар контролировать, это не твоя собственность и сумма здесь не важна.
Сообщение от Циник чужой товар считай поштучно, без цены Т.е. в товарном отчете надо место сумму штуками что ли? Вы не обращайте внимание на мою тупость просто с рознице не когда не сталкиволся
чужой товар считай поштучно, без цены
Сообщение от Циник чего не понял? Я не понял к чему был ответ счетать количественно!!!
чего не понял?
Сообщение от Циник с остатками считать количественно А можно поподробнее что то я не понял
с остатками считать количественно
Скажите а товарный отчет с чем должен идти??? с кассой или с остатками на складе?и второй вопрос:целый год мы на 004 счете отражали остатки по цене которую мы должны были отдать комитету, а оказывается надо было отражать по цене продажи....в принципе на учет это не влияет поскольку этот счет забалансовый, но как быть с товарным отчетом ведь в нем отражалась сумма приход по продажной цене и так же сумма расхода была по продажной цене и теперь получается остатки не идут с товарным отчетом....как теперь быть в этой ситуации?
Искорка, спасибо за советы. Первый вариант мне точно не подойдет, хотя номенклатуры свыше 10 000. Причины: 1. Учет велся по покупным ценам уже 3 года. 2. Не хочется (да и вряд ли уже возможно) привязывать товарный учет к суммам по кассе, т.к. будет большая заморочка с заказами от физ.лиц. При втором варианте я так понимаю тов. отчеты не составляются? А можно сделать (утвердив в уч. политике) тов. отчет не по унифиц. форме, где будут только общие суммы прихода и расхода в оптовой торговле за день и перечень товаров с указанием кол-ва, цен, суммы в рознице? Мне ведь нужно-то в принципе учесть именно списание товара в рознице, а склад у нас для опта и розницы один, полный мрак...
В унифицированной форме товарного отчета учет товара ведется в суммовой форме, тары в количественной. Вы можете разработать свой отчет, как вам удобнее.
Сообщение от Искорка Можно, укажите это в учетной политике.Пора определяться. На Клерк.ру была большая статья по учетной политике с примерами и вариантами, попробуйте Поиск. Искорка скажите а надо только общие суммы прихода и расхода писать по поставщикам или еще количественно.
Поэтому можноли товарный учет вести по покупным ценам? Можно, укажите это в учетной политике. У нас к сожелению нет еще учетной политике мы работает все полтара месяца Пора определяться. На Клерк.ру была большая статья по учетной политике с примерами и вариантами, попробуйте Поиск.
Сообщение от Искорка Paul_P, следует определиться и отразить в учетной политике - используется сч.42 при БУ товаров или нет. От этого будет зависеть в каких ценах товарный отчет. Товар от юр.лиц тоже можно учитывать в продажных ценах.Не зная ваш график документооборота не могу сказать. А вот у Миша Л. с УСН, на вопрос которого я отвечала, если он получает аванс, а потом передает товар покупателю должны быть какие-то подтверждающие документы для списания товара. У нас к сожелению нет еще учетной политике мы работает все полтара месяца. Но товар приходуем от юр. лица на сч.41. от физ. лиц. на сч.004 потом товар которыей на 41 после продажи списываем на 90. Поэтому можноли товарный учет вести по покупным ценам? Поскольку у нас не 42.
Paul_P, следует определиться и отразить в учетной политике - используется сч.42 при БУ товаров или нет. От этого будет зависеть в каких ценах товарный отчет. Товар от юр.лиц тоже можно учитывать в продажных ценах. И где должен расписатся покупатель если ему дают только кассовый чек? Не зная ваш график документооборота не могу сказать. А вот у Миша Л. с УСН, на вопрос которого я отвечала, если он получает аванс, а потом передает товар покупателю должны быть какие-то подтверждающие документы для списания товара.
Сообщение от Искорка 1. Если большая номенклатура, делать в тов.отчете приход- товарные накладные+наценка, расход- расходные накладные(или какие-то др.документы с подписью покупателя о получении) по продажным ценам. Искорка скажите вот у нас комиссионный магазин и так же есть товар от юр. лицо который оприходован по покупной стоимости т.е без сч.42. как на тогда как сделать товарный отчет? подойдет придложенный вами первый вариант? И если я вас правельно понял (приход- товарные накладные+наценка)то это уже получается учет по продажной цене, или в товарном отчете не важно? Ведь у нас товар приходуется по покуной цене.(мы сидит на ЕНВД). И где должен расписатся покупатель если ему дают только кассовый чек?
А если у меня именно ЕНВД+УСН, что тогда меняется? Если списание товара влияет на налогообложение, то лучше иметь подтверждающие документы. Товарные отчеты делаются только в продажных ценах. Нулевая реализация, это как я понимаю, реализация без наценки. Если Вы получаете аванс, потом покупаете товар и продаете выше покупной стоимости, то это не нулевая реализация. Если делать приход товара в товарном отчете по покупным ценам, а расход по продажным, то остаток будет красным (минусовым). В Вашем случае я бы предложила 2 варианта: 1. Если большая номенклатура, делать в тов.отчете приход- товарные накладные+наценка, расход- расходные накладные(или какие-то др.документы с подписью покупателя о получении) по продажным ценам. 2. Если всего несколько наименований. Вести БУ в покупных ценах, без сч.42. Приход- товарные накладные, расход пересчитывать (кол-во*покупную цену). В приход и расход не обязательно вписывать каждый документ, можно общую сумму по реестру. Первый вариант, на мой взгляд проще в оформлении. Второй удобней для инвентаризации. Акты инвентаризации сделать не сложно. Если у Вас не велся количественный учет, то имея накладные и прейскурант не трудно подобрать числа. Если очень большая номенклатура, я бы восстановила только ежегодные акты, т.к. они обязательны.
Сообщение от Искорка если у Вас не ЕНВД или УСН6, то я бы еще делала акты инвентаризации раз в квартал. Спасибо Искорка! А если у меня именно ЕНВД+УСН, что тогда меняется? Устроился месяц назад в магазин, а тут тов.отчетов не делали года 3-и, инвентаризаций тоже не оформляли. И еще ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: можно же учитывать товары по покупной, а не по продажной стоимости в розничной торговле? А то у нас много заказов от физ.лиц, их (предоплату за заказ) по кассе пробиваем сразу, потом нам привозят товар, и мы его заказавшему просто отдаем (получается нулевая реализация). Если делать тов.отчеты (учитывать товар) по покупным ценам, не будет 0-вой реализации, но суммы по кассе и тов. отчету за день будут разные (реализацию вывожу из Торговли и склада, но там бардак полный, для бух. учета не годится). Как Вы думаете, придраться могут и нужно ли тов.отчеты (собственные формы отчета МОЛ) задним число восстанавливать?
можно поставщикам долг не выплачивать??????? Если УСН15, то при списании кредиторской задолженности увеличивается единый налог.
нужно написать в учетной политике, чтобы товарные отчеты можно было не делать? И какие тогда нужны документы для обоснования списания товара в бух. учете Можно в графике документооборота указать собственную форму отчета МОЛ, какая вам удобнее. И какие тогда нужны документы для обоснования списания товара в бух. учете Бухгалтерские справки с расчетом покупной стоимости проданного товара, если у Вас не ЕНВД или УСН6, то я бы еще делала акты инвентаризации раз в квартал.
Сообщение от Ленуська Я Скажите плизззз! Был магазин розн.торг., всё торговля прекратилась, а ООО осталась, значит висят долги с поставщиками на 20000р и задолж.по налогам не большая. Воспрос: Директор хочет закрыть это ООО, понятно что надо с бюджетом расчитаться а можно поставщикам долг не выплачивать??????? А почему вы не хотите им долг отдавать? Если не денег то надо расплачивается с ними уставным капиталом!!!
Скажите плизззз! Был магазин розн.торг., всё торговля прекратилась, а ООО осталась, значит висят долги с поставщиками на 20000р и задолж.по налогам не большая. Воспрос: Директор хочет закрыть это ООО, понятно что надо с бюджетом расчитаться а можно поставщикам долг не выплачивать???????
Сообщение от MaraSt 4. имхо, это кроме Вас никого не взволнует. А мне сказали что не ведение товарного отчета это нарушения правил ведения бух. учета и за это полагается штраф т.к. это является первичным документом. и как его правильно оформить?
Искорка, а что нужно написать в учетной политике, чтобы товарные отчеты можно было не делать? И какие тогда нужны документы для обоснования списания товара в бух. учете?
4. Скажите у обязательно делать товарные отчету Зависит от учетной политики вашей организации(график документооборота).
3. Посмотрите, во сколько вывеска обойдется, на налоговый учет у Вас не влияет, а в бух до 20тыс. можно, в зависимости от УП. И почему бы как ОС не учитывать - баланс красивее будет. 4. имхо, это кроме Вас никого не взволнует. 2. Надеюсь, этот директор хотя бы расписывается в расходнике с данными паспорта, проблемы могут возникнуть по поводу налога на доходы директора Вашей фирмы, маловероятно, конечно, но все же.
Ну, поскольку у Вас ЕНВД, и расходы не важны, то не особо чем и грозить будет. Главное, что б документы на товар были нормальные. А то мало ли что ...
Сообщение от Над.К Остальные - не ко мне. А как Вы считаете, фирма принимает в кассу выручку, она должна пробить кассовый чек? Ну да согласен с Вами, но скажу честно мы работаем по честному, а вот фирма-поставщик не очень...а чем нам может это гразить?
Остальные - не ко мне. А как Вы считаете, фирма принимает в кассу выручку, она должна пробить кассовый чек?
Правила форума