Ответить в теме: Закрытие счета 25 расходами буд.периодов (счет 97)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
а как обеспечить? если бы рбп были расписаны... Они просто идут одной строкой (проводки и название рбп программа создавала) за каждый месяц, например, общепроизводственные расходы за август сумма 25 т.р. И так закаждый месяц. Каждый рбп сроком на один месяц, и через месяц он сам закрывался
Обеспечить списание РБП. и все сравняется
Как мне подправить бух учет за прошлые периоды? У меня разница между налоговым и бухгалтерским учетом ровненько на сумму РБП списанных на 97 счет по бух учету в 3 квартале
В НУ затраты 25-го счета являются Косвенными и включаются в состав расходов текущего периода по-любом, так что на НП это не должно было влиять. У вас только в БУ суммы подвисли. Исправите текущимпериодом и все.
А подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос, а предыдущие периоды? Что мне с ними делать? Ведь получается, что у меня эти суммы (с 25 счета) не попадали в затраты. А прибыль у меня была. Значит по идее, суммы, которые висели на 25 а потом списывались на 97, должны были уменьшать налогооблагаемую базу для прибыли. Как мне сейчас все это исправить? Или все так и оставлять? Оставлять по идее, не правильно. Настройки учетной политики делала не я, а предыдущий бухгалтер. Я по своей неопытности не проверила их когда пришла работать. А сейчас так все свалилось сразу
Как база найдется само спишется. А за чем в качестве базы выручка? не проще/правильнее просто по прямым затратам? А то може т получится, что на 20-м нет расходов/выпусков по номенклатуре, а какие-то расходы сваливаются. соотвтетственно расходы зависнут, как незавершенка в таком случае.
На закладке "Общие" стоит база распределения косвенных расходов: стоимость материалов и давальческого сырья. А расходы на 25 образовались 1. Услуги сторонних организаций Лизинг станка (ежемесячные суммы) 2. Передачи в эксплуатацию (Инвентарь для производства) списываю туда фрезы При закрытии месяца говорит сообщение: Общепроизводственные расходы не распределены и будут отнесены на расходы будущих периодов. И все это закрывается 97 счетом базу распределения косвенных расходов поменяла на выручку от реализации и товаров. С 01.10.07 применила. Как теперь аккуратненько все откорректировать? не влезая в прошлые периоды. То что придется уточненки подавать по прибыли - я понимаю.. На что обратить внимание?
Сообщение от STEL Всем добрый вечер! У меня возникла проблема, я понимаю что сначала нужно попытаться найти ответы в форумах, поискала - не нашла. Программа 1С, версия 7.7 (296) И только особо догадливые должны понять, что речь о ПУБ... а сказать язык отвалится, т.е. пальцы. Бухгалтер я не так давно. Только перед сдачей налога на прибыль, заметила что расходы общепроизводственные (счет 25) списываются не на 90 счет, а на 97! Общехозяйственные (счет 26) списываются на 90. Где и как изменить настройку по 25? Учетная политика? Директ-костинг? 25-й к директ-костингу не имеет никакого отношения. ... Где?.. Все облазила, весь сегодняшний день потратила.. Такое ощущение что где-то видела. Заранее благодарю за помощь, не ругайте сильно за безграмотность. Имеет БОЛЬШОЕ значение какие расходы на 25-м образовались и установка базы распределения косвенных расходов на закладке Общая в уч.политике. ну и что на 20-м образовалось для юазы распределения.
Всем добрый вечер! У меня возникла проблема, я понимаю что сначала нужно попытаться найти ответы в форумах, поискала - не нашла. Программа 1С, версия 7.7 (296) Бухгалтер я не так давно. Только перед сдачей налога на прибыль, заметила что расходы общепроизводственные (счет 25) списываются не на 90 счет, а на 97! Общехозяйственные (счет 26) списываются на 90. Где и как изменить настройку по 25? Учетная политика? Директ-костинг?... Где?.. Все облазила, весь сегодняшний день потратила.. Такое ощущение что где-то видела. Заранее благодарю за помощь, не ругайте сильно за безграмотность.
Правила форума