×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: льгота по основному виду деятельности - НИР

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 04.10.2007, 20:53
    ZloiBuhgalter
    Цитата Сообщение от Аноним555 Посмотреть сообщение
    По кассовому доходу или по начисленному?
    Вы там сначала разберитесь КАК РАСХОДЫ учитываете.
  • 04.10.2007, 20:03
    Аноним555
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Аноним, перед тем, как давать проценты и "советы", неплохо бы вспомнить. что... во-первых, бюджетное учреждение некоммерческое по определению, посему понятие "рентабельность" к нему в данном раскладе неприменимо, и во-вторых, при распределении накладных расходов (та же комуналка, связь и пр.) нужно учитывать не только выручку.
    Это, извините, в бюджте букварь, а посему не надо мешать в одну кучу хозрасчет и бюджет. Тут и своих тараканов хватает.
    Борис извините а как в пропорции считать коммуналку?

    По бюджету понятно пропорционально финансированию, а по внебюджету? По кассовому доходу или по начисленному?
  • 04.10.2007, 09:56
    BorisG
    Аноним, перед тем, как давать проценты и "советы", неплохо бы вспомнить. что... во-первых, бюджетное учреждение некоммерческое по определению, посему понятие "рентабельность" к нему в данном раскладе неприменимо, и во-вторых, при распределении накладных расходов (та же комуналка, связь и пр.) нужно учитывать не только выручку.
    Это, извините, в бюджте букварь, а посему не надо мешать в одну кучу хозрасчет и бюджет. Тут и своих тараканов хватает.
  • 04.10.2007, 09:32
    Аноним
    Еще вопрос: учет ведется естественно по каждому договору в отдельности. Допустим за обучение поступило 118р., в т.ч. НДС 18р. Руководитель этого договора хочет взять эти деньги зарплатой. Это возможно?

    1) Я имею ввиду зарплату он будет брать 100р. или 118р.?
    2) зачесть НДС можно покупкой по этому же договору или просто в рамках этой деятельности, облагаемой НДС?
    3) и если не трудно проводки подскажите.[/QUOTE]

    1) Если вы хотите работать себе в убыток, то можно и все 118 отдать. А вообще-то з-пл высчитывается от обратного
    Итого по дог.:118
    НДС 18
    Итого себестоимость: 100
    Из них (примерные цифры)
    рентабельность 5% от ФОТ
    накладные расходы (вы ведь хотите получать з/пл?) 20% от ФОТ
    налоги 26% от ФОТ
    и сам ФОТ

    Рассчитав математически х+0,26х+0,2х+0,05х=100, получаем, что ФОТ равен 66,23р

    2) Если в рамках договора закупались материалы и вы сможете доказать, что это было именно под этот договор, то в зачет идет вся сумма НДС. Если это НДС накладных расходов (аренда, подписка, канцтовары на бухгалтерию), то только в процентом соотношении. Для это берете оборотку по выручке минусуете НДС и считаете.
    Например. В сентябре было закрыто на 318р из них облагаемых 118, необлагаемых 200
    318-18=300
    200/300*100=66,67
    100/300*100=33,33
    Следовательно 66,67% входящего НДС в возьмете в затраты; 33,33%-поставите в декларацию к возмещению.

    3) а вот с проводками по бюджетному плану счетов не подскажу - не сталкивалась
  • 03.10.2007, 22:04
    Аноним
    Над почему не попадает под льготу - подумаю, уточню.

    Еще вопрос: учет ведется естественно по каждому договору в отдельности. Допустим за обучение поступило 118р., в т.ч. НДС 18р. Руководитель этого договора хочет взять эти деньги зарплатой. Это возможно?

    1) Я имею ввиду зарплату он будет брать 100р. или 118р.?
    2) зачесть НДС можно покупкой по этому же договору или просто в рамках этой деятельности, облагаемой НДС?
    3) и если не трудно проводки подскажите.
  • 03.10.2007, 17:34
    BorisG
    Раздельный учет никто не отменял.
    Можете. В рамках деятельности, облагаемой НДС.

    ps: А... обучение то почему под льготу не попадает?
  • 03.10.2007, 13:03
    Аноним
    наша бюджетная организация освобождена от уплаты НДС (льгота по основному виду деятельности - НИР). А вот обучение облагается. Может мы брать к зачету купленный НДС?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •