Ответить в теме: производство ГП в 1С
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
т.е. у вас не закрыватся 40 счет, с пустым субконто??? это смиритесть судьба такая, может 1с поправит чтоб убиралось.
Может "вид продукции" при передаче на склад не совпадает с "видом номенклатуры" при передаче материалов на 20-й? У меня такая же 1с, только релиз 485, всё работает и работало, именно сборкой и занимаемся.
закрытие месяца сделала(( там если зайти в карточку картина следующая: сначало видно как с 40 на 43 происходит передача на склад ГП, а потом при закрытии месяца программа делает корректировку выпуска ГП и все детали идут с минусом в итоге все сторнировалось и обороты между 40 и 43 нулевые, а так как при закрытии месяца с 20 все ушло на 40 счет, то и остается сальдо зависшее в дебете.
Mousy, еще раз спрашиваю - Вы закрытие месяца провели? Потому как после закрытия месяца 40-й должен закрыться
на 90.2 отражается только то что не использовалось для производства (купили-продали) меня волнует, что на 40 счете в дебете висит сальдо, как раз на сумму деталей использованных для производства. Не знаю, может быть я зря волнуюсь? Может так и должно быть?
Mousy, а закрытие месяца провели? Проверьте еще, чтобы во всех документам аналитика адекватно была заполнена. теперь смотрю и плачу, выручка в 10 раз больше себестоимости А как вы посчитали эту себестоимость? Не всё же, что куплено использовано для производства вашего "шкафа".
ура, реализовать удалось, СПАСИБО. теперь смотрю и плачу, выручка в 10 раз больше себестоимости, мне кажется у меня не все упало на с/с, я только шурупов и дверей купила в 10 раз больше, чем сумма с/с. а сч.40 так и не закрылся(
пока что ничего не получается, у меня почему то не списывается с сч 40на 43 продукция((...остается сальдо на 40 сч. в карточке счета, вообще странная картина, с начала видно что по всем комплектующим проведена операция 43-40, а при закрытии месяца все комплектующие корректируются и сторнируются((...не пойму что не так
программа естественно пишет что на складе такой продукции нет Так заведите в справочнике номенклатуры "шкаф". Тип должен быть пролукция. И при заполнении "передачи продукции" вы туда именно шкаф и пишете. И тогда после проведения документа появится он у вас на складе.
все так и есть 20-10 43-40 при закрытии месяца 40-20 но например шурупы и двери в учете есть, а вот как реализовать шкаф, который получился при производстве? программа естественно пишет что на складе такой продукции нет
Вот этим самым: передача готовой продукции на склад Вы в нем чего написали то? Передали материалы в сборку (перемешение материалов, проводки дает 20 - 10 Собрали, передали готовое на склад (передача готовой продукции на склад, проводки 43 - 40 дает) Потом при закрытии месяца 40 - 20 будет и корректировки нужные по 43.
да, только на выходе должна из 10 получиться один продукт((....не знаю как это и каким документом оформить((
А документ "передача готовой продукции на склад" сделали?
Мы получили комплектующие и сделали из них ГП, которую отгрузили покупателю, в учете на данные комплектующие я сделала поступление материалов, потом перемещение материалов в производство, но мне никак не сделать документы на отгрузку, т.к. программа выдает, что данного вида продукции нет, а мне надо, например, из 10 комплектующих получить только один вид продукции и его реализовать((. Помогите, пожалуйста, советом. 1С Бухгалтерия 7,7 релиз 7.70.479
Правила форума