Ответить в теме: Дата подписи накладной, поспорила с главбухом
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Ну да с маленькими потребителями они так и поступают,с нами пытались, не вышло. Этот же разговор к тому, что счета очень различны между собой и имеют разный характер
Цитата: Сообщение от m'm Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели? Видел. Но у меня счет помимо потребленной э/э, включал еще и авансовый платеж за будущий месяц. У меня тоже такое!!!
Сообщение от m'm Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели? Видел. Но у меня счет помимо потребленной э/э, включал еще и авансовый платеж за будущий месяц.
Сообщение от Шмымзик Но только не в с/ф... В счет-фактуру не буду. BorisG Угу. А что будет, если вдруг попадете под встречку? Даты то будут разные. Неужели они и эти даты проверяют? Я же не про дату составления, которая рядом с номером, я про дату, которая под росписью "Отпуск груза произвел". Я, честно говоря, очень плохо представляю, к чему при проверке будут прикапываться, даже темку открыла с вопросом http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=156603 потому что проблем с первичкой у меня куча, правильные документы у поставщиков добываю с боем. Четко знаю, что счет-фактура должна быть идеальной, а по поводу остального сомневаюсь.
а я все ждала,когда до момента перехода права собственности дойдете
Сообщение от Лисюша И счет-фактуру не надо делать в течение 5 дней с отгрузки? Надо. Но сначала надо разобраться, что считать отгрузкой. Момент, когда груз перешел Вам в собственность, т.е. он Ваш, несмотря на то, что он находится на складе поставщика, или момент, когда он отпущен кладовщиком? Сообщение от Лисюша Все-таки ну ее, пусть лучше переделает, я дату сама впишу Угу. А что будет, если вдруг попадете под встречку? Даты то будут разные.
я дату сама впишу Но только не в с/ф...
Сообщение от BorisG Документы на склад выписаны в конце августа, счет фактура отправлена почтой, и уже получена. И счет-фактуру не надо делать в течение 5 дней с отгрузки? Все-таки ну ее, пусть лучше переделает, я дату сама впишу
Сообщение от Шмымзик уже скоро дойдем-таки до упоминания ОАО "РЖД"? В РЖД это рядовая ситуация, и столь бурного обсуждения она не вызывает.
Сообщение от Лисюша Почему? Потому, что скорее всего таковы правила документооборота у поставщика. Если, конечно, то простая лень бухгалтера, конечно, документы лучше переделать. ps: Простой и реальный пример. На складе у моего поставщика лежит уже две недели запчасть. Склад, естественно, находится в другом месте. Документы на склад выписаны в конце августа, счет фактура отправлена почтой, и уже получена. Строка "Отпуск груза произвел", естественно, будет заполнена, когда весь груз будет консолидирован и поедет. Проблемы тут нет никакой.
Аноним, мы, насколько я понимаю, уже скоро дойдем-таки до упоминания ОАО "РЖД"?
Сообщение от BorisG Зачем? Вопрос и так содержит достаточно данных, и я соглашусь с мнением бухгалтера поставщика. Т.е. документы переделывать нет никакого резона. Почему?
а то,что они совсем другой формы,чем обычные счета на оплату и это был ответ анониму
Сообщение от m'm Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели? Видел. У меня соседи выписывают. И что с того?
Аноним,в случае с электроэнергией счет равен акту выполненных работ.Вы когда нибудь счета от энергопоставщиков видели?
Сообщение от Шмымзик Аноним, количество - знали после того, как потребили. И сообщили данное количество снабжающей организации. Мы сообщили им, а не они нам. После чего получили счет. С уже известными нам цифрами. А получение счета в описанном вами порядке предусмотрено договором?
Сообщение от Шмымзик ... можете расспросить автора ветки о подробностях ... Зачем? Вопрос и так содержит достаточно данных, и я соглашусь с мнением бухгалтера поставщика. Т.е. документы переделывать нет никакого резона. И еще бОльшей ошибкой являются документы вообще без даты. При любой встречке они без вариантов создадут проблемы.
Ну а тогда не стОит заявлять, что ответ неправильный, если он будет правильным по крайней мере для частного случая. Не факт. Но я думаю, что совпадает. Если Вы с этим несогласны - можете расспросить автора ветки о подробностях и дать правильный ответ, не совпадающий с моим.
Сообщение от Шмымзик ... У меня как-то нет желания рассматривать ВСЕ возможные ситуации ... Ну а тогда и не стОит давать категоричный и неправильный ответ. Правильным он будет лишь в частном случае. И вовсе не факт, что этот частный случай совпадает с вариантом автора ветки.
о! BorisG, плиззз, составьте компанию Анониму... У меня как-то нет желания рассматривать ВСЕ возможные ситуации со счетами и ВСЕ возможные ситуации с датами накладных и счетов фактур.
Сообщение от Шмымзик Либо с/ф от 02.08 и отпущено 02.08, либо отпущено 13 и с/ф от 13. Не факт.
Аноним, количество - знали после того, как потребили. И сообщили данное количество снабжающей организации. Мы сообщили им, а не они нам. После чего получили счет. С уже известными нам цифрами. И пожалуйста, не выдергивайте фразы из текста и не смешивайте разные предложения. Я честно говоря, опасаюсь, что данный текст вы процитируете как потребили... фразы из текста
Сообщение от Шмымзик У меня есть счет на оплату фактически потребленной электроэнергии, к примеру. ....не содержащий никакой неизвестной ранее и не подтвержденной документально инфы. Т.е., количество потребленной энергиии вы знали до того, как ее потребили?
Сообщение от Аноним Дата составления документа не есть дата отгрузки. Они могут и не совпадать. Вообще-то: Закон о бух учете "4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы." А Постановление Госкомстата: "Товарная накладная (форма N ТОРГ-12) Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей." Поэтому Торг-12 составляется в момент продажи (отпуска) ТМЦ.
Сообщение от Шмымзик Лисюша, я о таких оригиналах, которые в чем-то не совпадают с факсами, по которым вы оплачивали. А, ясно, да, буду их хранить.
Лисюша, я о таких оригиналах, которые в чем-то не совпадают с факсами, по которым вы оплачивали.
Сообщение от Шмымзик От оригиналов все-таки не отказывайтесь, пусть будут. Держите где-нибудь в отдельной папочке. Я их подшиваю к платежкам, а те - к выпискам в папку "Банк", удобно искать
Аноним, счет на что? У меня есть счет на оплату фактически потребленной электроэнергии, к примеру. И счет на оплату уже оказанных услуг по договору, притом не содержащий никакой неизвестной ранее и не подтвержденной документально инфы. И еще куча разных счетов.
Сообщение от Шмымзик (т.е. счет не является офертой и не выполняет роль "части" договора) - А чем тогда является счет?
От оригиналов все-таки не отказывайтесь, пусть будут. Держите где-нибудь в отдельной папочке.
Правила форума