Ответить в теме: Амортизация ОС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Значит погашение стоимости ОС происходит в течение года. Учет поквартально. Хде? В НУ? Так при УСН 6% расходы не учитываются. В БУ? Так ПБУ 6/01 для всех един - и для ОСНщиков и для ЕНВДшников и для УСНщиков.
mag18, не путайте божий дар с яичницей. правда автор тоже смешал все в одном.
В первом сообщении было написано что УСН 6. Значит погашение стоимости ОС происходит в течение года. Учет поквартально.
Смотрите историю реквизитов ОС.
Ребята........... Так должно быть или все-таки нет???
Перепровела все документы и вот в чем подвох. В феврале после операции "закрытие месяца", в окне было написано, например: первонач. стоимость - 15000р амортизация - 0 руб. (хотя д.б. в моем случае 405,51р) остаточная стоимость - 15000р Но когда я открыла ОСВ амортизация начислилась. В мартовском закрытии месяца, в окошке следующее: первонач. стоимость - 15000р амортизация - 405,51 руб. (хотя д.б. в моем случае 811,02р) остаточная стоимость - 14598,49 р В ОСВ все правильно - амортизация за два месяца. И тут вопрос - почему в ОСВ все правильно отражается, а в окне после операции "закрытие месяца" нет !!?? Очень подозрительно, хотя может так и должно быть.................
У меня был такой же глюк в 1С. Программисты что-то настраивали - проблема исчезла. Если поставить дату февральскую - амортизация вообще в апреле начислится
Ира 111, а в любом случае - в такой ситуации придется ставить дату ввода в эксплуатацию февральскую. Чтобы баланс не поплыл.
Спасибо за ответ. Когда доберусь до своего рабочего места, все попробую... Если что, то отпишусь.
Ира 111, как вариант - такое может быть еще, если документы забивались в 1С позже, чем следовало. Т.е. сначала была проведена амортизация февральская, и только потом - проведены документы на оприходование ОС январские. Попробуйте сделать копию базы и перепровести доки, если с датой ввода в эксплуатацию все нормально.
Спасибо за ответ, а то я уже усомнилась в своих знаниях бу.. А дату проверю, хотя странно 31.03 амортизация начислилась в пепрвый раз.
Должна была с 28.02. Странно. Может дата ввода в эксплуатацию неправильная стоит?
Причем здесь МПЗ, у меня три основных средства, которые введены в эксплуатацию 10.01 и я хочу узнать почему при закрытии месяца 28.02 амортизация в бу не была начислена, а начила начисляться с 31.03????? Ведь амотртизация начисляется со следующего месяца после ввода в эксплуатацию....???
Ира 111, простите великодушно... я что-то не то сказала... у вас речь о 10 января, а я прочитала это как 10 счет
Ира 111, если актив учитывается в составе МПЗ - то и списывается он как МПЗ. Вы на карандаши тоже амортизацию начисляете или все-таки как-то по другому списываете их стоимость в расходы для БУ?
Скажите пожалуйста, если ОС было принято к учету 10.01, то с какого месяца будет начислятся амортизация в бу (у меня УСН 6%). Я думала, что с февраля, но 1С при закрытии месяца в феврале не начислила амортизацию, а сделала это только в марте при закрытии?? Помогите пожалуйста.......
Правила форума