Ответить в теме: Взаимозачет. Назначение платежа
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Если этого не сделать, то по формальному признаку налог будет считаться непредъявленным. А непредъявленный НДС к вычету принять нельзя. Это следует из статей 171 и 172 НК. нет разве ????? В этих статьях много всего. Какие именно пункты привели вас к таким выводам?
Если честно, совсем не поняла вашу ссылку на "... А как же ст. 172 п.2?". Мы же здесь говороим о возможности зачёта при взаимозачёте (вроде). Пункт 4 статьи 168 НК предписывает при взаимозачете уплатить деньгами НДС, предъявленный контрагентом. Если этого не сделать, то по формальному признаку налог будет считаться непредъявленным. А непредъявленный НДС к вычету принять нельзя. Это следует из статей 171 и 172 НК. нет разве ?????
Сообщение от Аноним Вопрос в другом- вам же захочется НДС зачесть, а сделать это сможете, когда НДС обернётся. НДС отправили- начислили. Получили назад- возместили. А как же ст. 172 п.2? "При использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком, которые исчисляются исходя из балансовой стоимости указанного имущества (с учетом его переоценок и амортизации, которые проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации), переданного в счет их оплаты." уплаченные мною, а не полученные от контранента. Если он мне НДС не пречислит, то это он не сможет предъявитьего к вычету
Да я согласна с вами. Вопрос в другом- вам же захочется НДС зачесть, а сделать это сможете, когда НДС обернётся. НДС отправили- начислили. Получили назад- возместили. То есть, вам по-любому важен его возврат, мало того, ещё и в одном налоговом периоде,а не просто увеличение задолженности контрагента.А?
Просто у нас пока контрагент не вернет НДС, за ним останестя задолженность на сч. 62, т.к. зачет проводится на сумму без НДС. В акте взаимозачета специально обговариваем, что зачет в сумме такой-то (без НДС) отражается сторонами на дату подписания акта, а задолженность в сумме, соответствующей сумме НДС гасится на дату поступления д/с на р/сч
А кто-нибудь оговаривает в письменном виде- в какой срок контрагент должен вернуть НДС назад? Иначе получается- его обязанность вернуть НДС возникает НИКОГДА...
Финансовый учет - в разрезе договоров, а управленческий - вплоть до счета-фактуры, т.к. с некоторыми контрагентами сроки оплаты привязаны к датам отгрузки, и руководству эта информация важна.
Сообщение от Olga Tr Мы в акте всегда пречисляем и наши сч/фактуры, и сч-фактуры контрагента, нам так удобнее, чтобы видеть, какие документы будут считаться оплачеными. Вдруг вы зачетом гасите только часть задолженности а остальное - деньгами. И что? На что это влияет, то что вы будете гасить часть зачетом, а часть деньгами? В ыже учет ведете не по сч.ф а в разрезе договоров.Или у Вас учет в разрезе сч.ф ?
Мы в акте всегда пречисляем и наши сч/фактуры, и сч-фактуры контрагента, нам так удобнее, чтобы видеть, какие документы будут считаться оплачеными. Вдруг вы зачетом гасите только часть задолженности а остальное - деньгами.
А счет -фактуры обязательно перечислять?
Большое спасибо за ответы. Теперь более менее картина понятна.
Мы делаем похоже: 1. Акты сверок отдельно по двум договорам 2. Акт взаимозачета (в нем перечисляем все счета-фактуры, по которым делаем вз/зачет), подписанный обеими сторонами 3. Платежка на сумму НДС "Сумма НДС по акту взаимозачета №__ от_______ в соотв. с п.4 ст. 168 НК РФ"
Мы так писали: Оплата НДС по договору № ,,,, от ,,,,,, согл. п.4 ст.168 НК РФ
А в поле "Сумма НДС", я так понимаю ничего ставить не надо?
Надо ли получить согласие письменное от той стороны? Если да, то в какой форме? Желательно. В любой форме. Могут ответить на ваше письмо своим согласием. Проще акт взаимозачета составить. Делаю платежку на взаимозачет А что вы перечисляете? НДС? Так и напишите "НДС по взаимозачету".
Добрый день! Подскажите, пож-ста, решили провести взаимозачет. Мои действия: 1. Получены акты сверок с обеих сторон; 2. Письмо на взаимозачетс нашей стороны. Надо ли получить согласие письменное от той стороны? Если да, то в какой форме? 3. Делаю платежку на взаимозачет. Вот здесь полно вопросов: что указывать в назначении платежа? Там где стоит сумма НДС - надо ли что либо проставлять? Кто сталкивался с такой ситуацией?
Правила форума