×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Производство и бух.учет

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 08.02.2012, 08:33
    Stasya13
    Цитата Сообщение от Stasya13 Посмотреть сообщение
    Я тоже хочу уточниться, у меня производство.
    1. Д 20 К 10 списаны материалы в производство к примеру 10 000 р.(за 1 раз)
    2. Д 43 К 40 готовая продукция 10 000 (ставлю ту же цену, по которой списаны материалы) (за 1 раз)
    3. Д 90,2 К 43 продана продукция стоимость тоже 10 000 руб
    4. при закрытии месяца получается проводка Д40 К20 сумма скопленная за месяц по счету 40. или что то неправильно?
    поняла что неправильно(надо было плановую цену делать другую, но так и не поняла откуда ее брать), подскажите, как все исправить. что бы по году то все красиво было.
  • 07.02.2012, 13:54
    Stasya13
    кто нибудь подскажите как все правильно сделать и изменить, что бы год закрыть правильно
  • 07.02.2012, 13:48
    Stasya13
    не знаю, не кому было подсказать, весь год так списывали. а где было взять нормативно-плановую??? подумала так, что если материалов ушло на 10 000 руб. на этот продукт , то и стоимость эта тоже будет такая же. глупо, но что делать сейчас?
  • 07.02.2012, 13:36
    mvf
    (ставлю ту же цену, по которой списаны материалы)
    На основании? Почему не по нормативной/плановой?
  • 07.02.2012, 13:31
    Stasya13
    Я тоже хочу уточниться, у меня производство.
    1. Д 20 К 10 списаны материалы в производство к примеру 10 000 р.(за 1 раз)
    2. Д 43 К 40 готовая продукция 10 000 (ставлю ту же цену, по которой списаны материалы) (за 1 раз)
    3. Д 90,2 К 43 продана продукция стоимость тоже 10 000 руб
    4. при закрытии месяца получается проводка Д40 К20 сумма скопленная за месяц по счету 40. или что то неправильно?
  • 17.10.2011, 16:32
    =Artem=
    Пригласите специалиста из франчайзи на обучение и не мучайтесь
  • 17.10.2011, 16:07
    Andyko
    Цитата Сообщение от Юлллллллия Посмотреть сообщение
    вот я и спрашивая что дальше делать?
    пригласить бухгалтера к компьютеру;
    а еще того, кто знает, что в конторе происходит;
    и еще того, кто может линейкой по рукам постучать за ручные проводки
  • 17.10.2011, 10:04
    Юлллллллия
    у меня весь материал на 20сч, когда я отпускаяю готовую продукция( не помню документ, нет программы рядом) он ставит проводку Д21 К40. а продажа с сч 43. вот я и спрашивая что дальше делать? сделала в ручную проводку Д20 к43, попрате если неправельно, но пишет что Налог. учете нет товара
  • 17.10.2011, 08:41
    Январь
    все материалы на сч 20, а как теперь списать на 21?
    В каком смысле на 20? В производство отпущены? И при чем тут 21 счет?
    Юлллллллия, вы б поподробнее написали, что именно у вас происходит
  • 16.10.2011, 23:41
    Юлллллллия
    все материалы на сч 20, а как теперь списать на 21?
  • 16.10.2011, 22:39
    Январь
    когда завожу материал мне надо цену указывать по которой купила?
    В документе "поступление материалов", конечно, надо. В справочнике никогда не указывала, вроде и так всё работает
  • 16.10.2011, 22:38
    Январь
    Цитата Сообщение от Юлллллллия Посмотреть сообщение
    только не понятно зачем сч 45
    Отгрузка через 45, если вы на комиссию отдаете или вариант с особым переходом права собственности
    и как списать с сч 40 на счет 43?
    На 43 продукция появляется через "передачу готоврй продкции на склад", а закрытие 40 "закрытием месяца"
  • 16.10.2011, 22:35
    Юлллллллия
    А когда завожу материал мне надо цену указывать по которой купила? у меня 7.7 бухгалтерия
  • 16.10.2011, 22:29
    Юлллллллия
    о да ушло с 43, только не понятно зачем сч 45, или с счета 90 вид отгрузки? и как списать с сч 40 на счет 43?
  • 16.10.2011, 22:27
    Январь
    В справочнике номенклатуры в самом продаваемом товаре надо сказать, что это продукция (если речь о той разновидности 1с, которую в этой теме три года назад обсуждали)
  • 16.10.2011, 22:23
    Юлллллллия
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Юлллллллия, кроме того, что прочитали, вы что-то сделали, чтобы отгрузка шла через 43 счет? Вид номенклатуры, например, поменять?
    хОТЬ режте не понимаю. то есть я должна сделать документ отгрузка товара,продукции, но при этом в номенклатуре поставить продукция? а потом закрытие месяца перепровести? вид отгрузки ставить со счета 90 или счета 45?
  • 16.10.2011, 21:42
    Январь
    Юлллллллия, кроме того, что прочитали, вы что-то сделали, чтобы отгрузка шла через 43 счет? Вид номенклатуры, например, поменять?
  • 16.10.2011, 21:27
    Юлллллллия
    прочитала счет 40 так и не закрылся
  • 16.10.2011, 17:42
    Andyko
    читать тему с начала
  • 16.10.2011, 15:49
    Юлллллллия
    все идет на сч 40, а отгрузка у меня с сч 41 . что делать ?
  • 03.12.2007, 19:26
    Ксюня Рад
    В карточке номенклатуры стоимости/цены какие нибудь стоят?
    Да, там плановая с/с, она же всегда совпадает с ценой отгрузки.
  • 03.12.2007, 19:13
    Andyko
    В карточке номенклатуры стоимости/цены какие нибудь стоят?
  • 03.12.2007, 19:10
    Ксюня Рад
    пожалуйста , какую ставить стоимость ( я взяла весь 20 счет, все расходы, и поставила на готовую продукцию)
    Меня тоже интересует этот вопрос. Я по образцу, оставленному от прежнего бухгалтера ставлю стоимость, по которой будет эта продукция реализована. А сама сомневаюсь, но разобраться не могу, т.к. нет бух.образования. Может кто-нибудь сможет нам разъяснить?
  • 14.08.2007, 23:13
    Lippa
    Я конечно понимаю что мои глупые вопросы надоели но все де осмелюсь спросить ещё раз:
    Что теперь делать с сч 40?Закроется ли он документом "Закрытие месяца" (у меня в этом документе нет даже намека на счета 20,40,).
    Пробовала "закрытие месяца" с 40 счета ни чего ни списалось на 20-й?
    Это тоже интересно:
    пожалуйста , какую ставить стоимость ( я взяла весь 20 счет, все расходы, и поставила на готовую продукцию)
  • 14.08.2007, 10:41
    Lippa
    В справочнике "Номенклатура" проверьте в карточке, чтобы был "Тип" не "Товар", а "Продукция"
    Спасибо, все так и сделала. Сформировались проводки Д40 К43. Товар успешно реализован документ "Отргрузка товаров, продукции"
    Что теперь делать с сч 40?Закроется ли он документом "Закрытие месяца" (у меня в этом документе нет даже намека на счета 20,40,).

    если все правильно сделать (отнормируйте расход сырья (ваши материалы) и автоматом спишите их - закладка автосписание), то этот документ сгенирирует все необходимые проводки...
    а это что то совсем не поняла
    документ "Передача готовой продукции на склад";
    пожалуйста , какую ставить стоимость ( я взяла весь 20 счет, все расходы, и поставила на готовую продукцию)
    Ивините, что так много глупых вопросов!
  • 14.08.2007, 06:25
    MaraSt
    В справочнике "Номенклатура" проверьте в карточке, чтобы был "Тип" не "Товар", а "Продукция"
  • 14.08.2007, 03:20
    Merk
    Цитата Сообщение от Lippa Посмотреть сообщение
    К сожалению у меня 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481)
    Как мне быть????
    В типовой конфигурации 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481) все необходимое имеется.
    Опуская приобретение материалов:
    1) Проведите документ "Передача готовой продукции на склад"; если все правильно сделать (отнормируйте расход сырья (ваши материалы) и автоматом спишите их - закладка автосписание), то этот документ сгенирирует все необходимые проводки...
    2) Завершите операцию документом "Отгрузка товаров, продукции"
    Если с пунктом 1 будут затруднения, то можно подготовить операцию вручную
  • 13.08.2007, 23:26
    Lippa
    К сожалению у меня 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481)
    Как мне быть????
    Подскажите пожалуйста, если технически это сделать в программе не возможно?
    Ведь есть наверное какое нибудь решение, ну быть может проводка Д 41 К43. Знаю не корр-но, но как иначе?
  • 13.08.2007, 22:47
    Lippa
    К сожалению у меня 1С Предприятие, Бухгал.учет редакц.4.5 (7.70.481)
    Как мне быть????
  • 13.08.2007, 22:34
    ATV
    В производстве "Отгрузка товаров, продукции" это Д90.2 К43.
    А 41 к производству отношения не имеет.
    А конфигурация то у вас какая?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •