Ответить в теме: НДС-ники и упрощенцы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Putinich Это с каких пор ндс рассчитывается расчетным путём? С того самого момента, как его придумали... Поскольку налог этот - на добавленную стоимость... То есть на то, что вы добавили к стоимости первоначального продукта в процессе передела - а это: зарплата, отчисления с нее, амортизация, налоги и т.п. И без расчета тут никак не обойтись... Сообщение от Putinich а как же книга покупок и книга продаж, где ведется учет НДС полученного и НДС уплаченного? А это как раз для расчета и была введена система, базирующаяся на расчете налога на добавленную стоимость через разницу налогов с оборота поставщика и покупателя. Которая и была разрушена с введением упрощенки и ужесточением требований к зачету НДС... В результате чего НДС стремится к налогу с оборота... "Карфаген должен быть разрушен" (с)
Сообщение от glasshopper oy подскажите почему предприятия, работающие с НДС не могут или не хотят переводить ден. средства упрощенцам? Потому что в противном случае у них 18% налог на добавленную стоимость стремится к 18% налогу с оборота... А УСНщик не всегда может предложить продукцию по цене, конкурирующей с ценой ОСНщика на аналогичную продукцию, так как является звеном в цепи передела продукта и его поставщиком зачастую является ОСНщик, в результате сумма НДС, уплаченная поставщику в составе цены продукта, включается в себестоимость... А работать в убыток себе не может даже УСНщик... Мое мнение - в нынешних условиях 18 процентов налога на добавленную стоимость должны быть заменены на 6-8 процентов налога с оборота... Слишком дорого НДС обходится... Одной бумаги на счета-фактуры уходит тысячи тонн...
Если 118, то получится, что уплачиваю НДС 18руб и ЕН 7,08 руб, именно так и получится
Дмитрий Молодой, какую лит-ру использовать для работы, что изучить, может кокой-нибудь сомоучитель по б/у для практиков или что-нибудь в этом роде. НК 2 часть, глава 26, спец режимы и книжечку купить по УСН, УСН бывает 2-х видов (доходы, доходы -расходы)
Дмитрий Молодой, какую лит-ру использовать для работы, что изучить, может кокой-нибудь сомоучитель по б/у для практиков или что-нибудь в этом роде. НК 2 часть, глава 26, срец режимы и книжечку купить по УСН, УСН бывает 2-х видов (доходы, доходы -расходы)
Моим доходом (у нас 6%) считаются 118 руб или все-таки 100? 118, множество раз обсуждалось. Воспользуйтесь поиском.
А вот у меня есть клиент, готовый платить не 100, а 118 рэ, лишь бы с НДС работать, а нам клиента терять не хочется.. Поэтому ему, единственному такому, выставила счет-фактуру. Теперь теряюсь - как платить ЕН? Моим доходом (у нас 6%) считаются 118 руб или все-таки 100? Если 118, то получится, что уплачиваю НДС 18руб и ЕН 7,08 руб, если от 100 - те же 18 и 6 соответственно. И как это в учете отразить? Помогите, плз!!! Нигде не могу найти.
Сообщение от Нэнси Налоговая у нас, как обезьяна с гранатой. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это точно... (сам бывший), но ведь очень вкусненький расклад получается: 1. Для принятие к вычету - основание с/ф... обязаловку по оплате отменили,... 2. В суде конечно возможно придётся отстоять свои права... ИМХО: Суд должен будет встать на сторону, ведь бюджет ничего не теряет в данном случае - это раз и более того, уплата или не уплата контрагента не должна влиять на принятие к вычету НДС 2 Молодой.... вопрос просто в нужной ветке!
здравствуйте, господа бухгалтера. Я только что закончил универ и мне предложили должность главбуха в ООО-шке(упрощенка). Подскажите пожалуйста какую лит-ру использовать для работы, что изучить, может кокой-нибудь сомоучитель по б/у для практиков или что-нибудь в этом роде.
Скажите, как вы думаете, а если я выставлю с/ф с НДС? (при всей абсурдности данного предложения). И потом я уплачу этот НДС, ведь в НК мне не запрещено сдавать отчетность по НДС и тем более уплачивать его (я про такое где то читал, не могу вспомнить где)... Я понимаю, что УСН не признается плательщиком НДС, но также я не знаю ни одного случая когда налоговики возвращали бы суммы к уплате в бюджет... Вроде как это возможно, но есть опасность налоговой проверки у ваших покупателей. Если налоговая сделает запрос, и выяснит, что упрощенец выставил счет-фактуру с НДС, и даже сдал декларацию по НДС и оплатил в бюджет, то что «придумает» налоговую по этому поводу все равно не известно. Налоговая у нас, как обезьяна с гранатой. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского.
[QUOTE=Putinich;51209043ОСН при работе с упрощенцами действительно не связывается с ними из за не возможности принятия НДС к вычету... но ничего не мешает упрощенцу выставить с/ф "без НДС"... ОСН в таком случае регистрирует в книге покупок сумму покупки и сумму НДС в таком случае "0.00" Или я в чём то не прав?[/QUOTE] А смысл в этом какой?
2 Нэнси Скажите, как вы думаете, а если я выставлю с/ф с НДС? (при всей абсурдности данного предложения). И потом я уплачу этот НДС, ведь в НК мне не запрещено сдавать отчетность по НДС и тем более уплачивать его (я про такое где то читал, не могу вспомнить где)... Я понимаю, что УСН не признается плательщиком НДС, но также я не знаю ни одного случая когда налоговики возвращали бы суммы к уплате в бюджет...
Это с каких пор ндс рассчитывается расчетным путём? а как же книга покупок и книга продаж, где ведется учет НДС полученного и НДС уплаченного? Я вообще-то писала, что это в первом приближение. И потом, в данной теме как рассчитывается налогооблагаемая база по НДС не обсуждалась. По этому вопросу выпущено много книг и статей. ОСН при работе с упрощенцами действительно не связывается с ними из за не возможности принятия НДС к вычету... но ничего не мешает упрощенцу выставить с/ф "без НДС"... ОСН в таком случае регистрирует в книге покупок сумму покупки и сумму НДС в таком случае "0.00" Или я в чём то не прав? Нет, правы и еще как. Клиент покупает у вас товар, вы ему выписываете счет-фактуру без НДС, вычета по НДС у вашего покупателя по вашему товару нет. Вот здесь и начинается данная тема. Бухгалтера организаций на ОСНО видят, что покупка товара у вас не уменьшит сумму НДС к перечислению, и объясняют это своему руководителю. А вот что он решит, это уже другая проблема...
Сообщение от Нэнси вся выручка у таких организаций образует налогооблагаемую базу по НДС. С этой налогооблагаемой базы организация рассчитывает НДС, который она должна заплатить в бюджет. А я думал, что выручка все таки больше имеет место к налоговой базе по налогу на прибыль :-) Это с каких пор ндс рассчитывается расчетным путём? а как же книга покупок и книга продаж, где ведется учет НДС полученного и НДС уплаченного? ОСН при работе с упрощенцами действительно не связывается с ними из за не возможности принятия НДС к вычету... но ничего не мешает упрощенцу выставить с/ф "без НДС"... ОСН в таком случае регистрирует в книге покупок сумму покупки и сумму НДС в таком случае "0.00" Или я в чём то не прав?
Жаба у клиента - бухгалтерская проблема? С этого и начиналась тема: подскажите почему предприятия, работающие с НДС не могут или не хотят переводить ден. средства упрощенцам?
А где гарантия, что организация не найдет поставщика на ОСНО, который предложит ей этот товар за 100 рублей, в т.ч. НДС - 15,25 руб.? Жаба у клиента - бухгалтерская проблема?
Нэнси, сравните результат: организация на ОСН покупает за 118 рублей у плательщика НДС или за 100 - у упрощенца? А где гарантия, что организация не найдет поставщика на ОСНО, который предложит ей этот товар за 100 рублей, в т.ч. НДС - 15,25 руб.? И потом, обычно НДС не накручивают на стоимость, а выделяют...
Сообщение от glasshopper oy вы более понятно выразили мою мысль Какую?
Сообщение от Cooler Нэнси, сравните результат: организация на ОСН покупает за 118 рублей у плательщика НДС или за 100 - у упрощенца? вы более понятно выразили мою мысль
Но ведь если НДС-ки оплачивают упрощенцам и их НДС не уменьшается (нет счет-фактуры, соответственно нет и вычета по НДС), то это действительно можно компенсировать уменьшением цены на товары (услуги). Пусть они больше уплатят НДС , но зато и ровно на эту сумму получат "скидку" в размере 18 %. Разве не так?
Бред, бред и еще раз бред... Нэнси, сравните результат: организация на ОСН покупает за 118 рублей у плательщика НДС или за 100 - у упрощенца?
Уменьшите свой ценник на сумму НДС и работайте... Бред, бред и еще раз бред... Как работают на ОСНО (в первом приближение): практически вся выручка у таких организаций образует налогооблагаемую базу по НДС (в основном НДС = 18%, но на некоторые товары 10%). С этой налогооблагаемой базы организация рассчитывает НДС, который она должна заплатить в бюджет. К примеру, база по НДС за отчетный период составила 50 000 рублей, в бюджет организация ставит 50 000*0,18=9 000 рублей. Однако, перечисляемую сумму организация может уменьшить за счет НДС, который она оплатила своим поставщикам (так называемый вычет по НДС). К примеру, она получает счет-фактуру на 23600, в т.ч. НДС -3 600, в бюджет перечисляет 9000-3600=5400. Но вычет по НДС она может получить только тогда, когда её поставщик так же является плательщиком НДС. Упрощенцы НДС не платят, поэтому вашим покупателям не выгодно платить вам, потому что, работа с вашей организацией не уменьшает налог к перечислению в бюджет.
Сообщение от glasshopper oy а они НДС будут переводить в бюджет самостоятельно как налоговые агенты, я правильно понимаю? Нет.
а они НДС будут переводить в бюджет самостоятельно как налоговые агенты, я правильно понимаю?
Сообщение от glasshopper oy есть хорошие клиенты, которые на ОСНО (мы на упрощенке) и нам бы хотелось с ними работать, но как это сделать. Уменьшите свой ценник на сумму НДС и работайте...
подскажите почему предприятия, работающие с НДС не могут или не хотят переводить ден. средства упрощенцам? есть хорошие клиенты, которые на ОСНО (мы на упрощенке) и нам бы хотелось с ними работать, но как это сделать.
Правила форума