Ответить в теме: Счет-фактура под аванс
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
[QUOTE=Skila;51208781]Дорогие господа главбухи! Помогите, пожалуйста... Спасибо, по-моему разобралась
Получили аванс, выписали счет-фактуру на аванс, которая попадает в книгу продаж. Оказали услугу, выдается другая счет-фактура, , которая опять же попадает в книгу продаж, и, одновременно, первоначальная счет-фактура (на аванс) идет в книгу покупок. Бух. проводки: Д 76АВ К 68 Д 90 К 68 Д 68 К 76.АВ
А что делать с предыдущей счет-фактурой? Ничего не нужно делать. Когда будете выписывать сч-фактуру на отгрузку, 1С сма за вас сделает зачет.
Дорогие господа главбухи! Помогите, пожалуйста, начинающему чайнику разобраться с проводкой счет-фактуры под аванс. Как у нас это происходит: допустим, некая фирма перечисляет сумму по счету за предстоящую услугу. Сумма попадает на счет в конце месяца, поэтому мы обязаны принять НДС к уплате. Я выписываю у себя в 1С счет-фактуру (она имеет определенный номер) под аванс и принимаю НДС к уплате. А услуга оказывается намного позже и заказчику уже выдается другая счет-фактура, которая выписывается вместе с актом сдачи-приемки. А что делать с предыдущей счет-фактурой? И как правильно делать такие проводки. Где-то внутри понимаю что ничего сложного в этом нет, а мозгами понять не могу. Помогите, кто может
Правила форума