×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Счет-фактура под аванс

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 28.06.2007, 23:53
    Skila
    [QUOTE=Skila;51208781]Дорогие господа главбухи!

    Помогите, пожалуйста...

    Спасибо, по-моему разобралась
  • 28.06.2007, 23:38
    grosh
    Получили аванс, выписали счет-фактуру на аванс, которая попадает в книгу продаж. Оказали услугу,
    выдается другая счет-фактура,
    , которая опять же попадает в книгу продаж, и, одновременно, первоначальная счет-фактура (на аванс) идет в книгу покупок.
    Бух. проводки:
    Д 76АВ К 68
    Д 90 К 68
    Д 68 К 76.АВ
  • 28.06.2007, 23:20
    Ксюня Рад
    А что делать с предыдущей счет-фактурой?
    Ничего не нужно делать. Когда будете выписывать сч-фактуру на отгрузку, 1С сма за вас сделает зачет.
  • 28.06.2007, 23:11
    Skila
    Дорогие господа главбухи!

    Помогите, пожалуйста, начинающему чайнику разобраться с проводкой счет-фактуры под аванс. Как у нас это происходит: допустим, некая фирма перечисляет сумму по счету за предстоящую услугу. Сумма попадает на счет в конце месяца, поэтому мы обязаны принять НДС к уплате. Я выписываю у себя в 1С счет-фактуру (она имеет определенный номер) под аванс и принимаю НДС к уплате. А услуга оказывается намного позже и заказчику уже выдается другая счет-фактура, которая выписывается вместе с актом сдачи-приемки. А что делать с предыдущей счет-фактурой? И как правильно делать такие проводки. Где-то внутри понимаю что ничего сложного в этом нет, а мозгами понять не могу. Помогите, кто может

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •