Ответить в теме: 2 вида деятельности
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
если посмотреть план счетов в 1С повнимательней, то там все счета имеют субсчета- связан с ЕНВД и не связан с ЕНВД и все получится Полностью согласен. Скопируйте базу и потренируйтесь на ней, сделав все необходимые настройки в сервисе.
будет на 90 сч. субсчет - выручка облагаемая ЕНВД? да, а если посмотреть план счетов в 1С повнимательней, то там все счета имеют субсчета- связан с ЕНВД и не связан с ЕНВД и все получится
т.е. мне надо показывать выручку от ремонта обуви тоже? Только уже наверно будет на 90 сч. субсчет - выручка облагаемая ЕНВД?
тоже будет общий это пример того что деньги не пахнут, а вообще-то у вас выручка разная и она на 90, а деньги все равно какие
Практически такая же ситуация. Два режима налогообложения ОСНО и ЕНВД. Работаю в типовой 7,7, ничего не дорабатывали. Программа все прекрасно считает и распределяет сама, просто надо посидеть, подумать,сделать несколько пробных документов и соорентироваться, что Вам надо.
но в балансе у меня они будут (те которые не спишу) в общей куче под названием "запасы", так? Будут, а почему вам это мешает. А в кассу на 50 сч. выручку от ремонта обуви вносить? Да. 51 сч. тоже будет общий Ну если у вас один р/с, значит будет общий.
склады сделаю разные, но в балансе у меня они будут (те которые не спишу) в общей куче под названием "запасы", так? Или может покупать, приходовать и сразу списывать? А в кассу на 50 сч. выручку от ремонта обуви вносить? А потом её в банк сдавать, т.е. 51 сч. тоже будет общий?
а материалы которые будем покупать, надо учитывать? В общую кучу на 10 счет заносить или не надо? Если их занесу, то они будут в балансе в общей сумме в запасах. Что-то я не пойму ну сделайте хотя бы разные склады
Сообщение от Svety Ну конечно же - ЕНВД, в чем и проблема, я с ним не сталкивалась У нас ОСНО и ЕНВД, все в одной базе, используются доп.субсчета
Сообщение от Svety нет, мне надо как-то их отделять, я не могу нитки списать в производство. Ведь когда программа будет считать налог на прибыль нужно что бы нигде она этих расходов по мастерской не видела. Не могу сообразить как А надо в бухгалтерском учете делать учет доходов и расходов, а нитки списывайте на материальные расходы.
спасибо, Зайка
А много подробностей вам никто не пишет и осылают в поиск именно потому, что раздельный учет организуется у всех индивидуально (главное - его результат) и требовать у людей описать все пошагово по крайней мере невежливо. Могут лишь направить. Я вот уверена, что если я опишу учет у своего филиала (а это займет у меня часа 2 набивки текста + еще картинки-скриншоты с 1С, которой нет под рукой), вам это ничто не даст, так как у нас абсолютно другой профиль деятельности.
и зачем тогда форум? если на конкретные вопросы нет ответа. на конкретные вопросы отвечает консультант за деньги. у меня один из филиалов совмещает 2 режима - ОСНО и ЕНВД. К сож, типовая семерка (а именно такая у нас) не позволяет вести автоматический раздельный учет (мы во всяком случае этого не нашли). Да, можно на разные субсчета 90 кидать выручку и с/с, но сами собой затраты не распределяются. Хотя могет это мы глюпые -) Бухгалтер (очень хороший у нас в филиале бухгалтер ттт) ведет в экселе таблицы, где рассчитывает все необходимые пропорции чуть ли не по каждому карандашику, благо объемы у них терпимые. И потом вводит все по нужным субконто и субсчетам вручную - либо ручными операциями, либо ставя нужные счета и субконто в типовых документах. Конечно, в вашей ситуации лучше всего было бы вести деятельность, попадающую под ЕНВД, от имени другого юридического лица.
и зачем тогда форум? если на конкретные вопросы нет ответа. Если так рассуждать, то в интернете можно всё найти..... у меня не дискуссия, чтобы рыться и всё перечитывать, а конкретные вопросы. Спасибо за ответ!
Svety, про ведение раздельного учета в 1С достаточно много написано на форуме. Поищите в разделе 1С.
а материалы которые будем покупать, надо учитывать? В общую кучу на 10 счет заносить или не надо? Если их занесу, то они будут в балансе в общей сумме в запасах. Что-то я не пойму
Ну конечно же - ЕНВД, в чем и проблема, я с ним не сталкивалась
нужно что бы нигде она этих расходов по мастерской не видела. Почему? Или Над.К права и у вас ЕНВД добавился?
вам нужно разбить затраты на субсчета....скажем на 20.1 списание по общему нало-ю а на 20.2 на вмененку (соответственно 90-е счета)... и пригласить программиста пусть наладит программу так чтобы в налог на прибыль попадал только 20.1
нет, мне надо как-то их отделять, я не могу нитки списать в производство. Ведь когда программа будет считать налог на прибыль нужно что бы нигде она этих расходов по мастерской не видела. Не могу сообразить как
Сообщение от Svety Помогите пожалуйста. У нас осн. вид деятельности - производство металлоконструкций. Теперь ещё добавился - ремонт обуви. Как совместить? Учет веду в 1С базовой. Н-р: зарплату работника-сапожника как отражать? С расчетного счета оплачиваем как за материалы по осн. виду так и по этому. Материалы - нитки и т.п. куда приходовать? Вообще не пойму как теперь быть? Или это нужно другой расчетн. счет, другую программу, чтобы они совсем не переплетались? Подскажите пожалуйста! А что такого? Учёт и по нескольким видам деятельности ведётся в одной программе. Проводки нормально формируются. Правда иногда возникают ситуации, когда необходимо доработать 1с. В виде номенклатуры (услуг), напр. ремонт обуви, укажите деятельность к которой она относится. Зарплату сапожника начимляйте как обычно, только по своим некоторым субконто Материалы, напр. нитки, на 10-й счет оприходовать и затем в производство списывать.
Ремонт обуви попадает под ЕНВД, Вы в курсе? Если Вы не из Москвы, конечно. Есть фирмы, которые занимаются не одним десятком видов деятельности. Вы думаете, что они имеют кучу расчетных счетов и бухпрограмм???
Помогите пожалуйста. У нас осн. вид деятельности - производство металлоконструкций. Теперь ещё добавился - ремонт обуви. Как совместить? Учет веду в 1С базовой. Н-р: зарплату работника-сапожника как отражать? С расчетного счета оплачиваем как за материалы по осн. виду так и по этому. Материалы - нитки и т.п. куда приходовать? Вообще не пойму как теперь быть? Или это нужно другой расчетн. счет, другую программу, чтобы они совсем не переплетались? Подскажите пожалуйста!
Правила форума