Ответить в теме: возврат аванса в 1С
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
счет фактура указана одна и таже во всех документах а ошибку всеравно выдает
Так вы значит, в операции не указали конкретно счет-фактуру, по какой делаете проводку! Откройте анализ счета 76.АВ и посмотрите там, какая указана с/ф на аванс, и затем, в операции её именно вводите.
Вот такая: Если (ПустоеЗначение(СчетФактура.ДатаНомерСчетаФактуры) = 0) или (СчетФактура.Вид()="СчетФактураПолученный") Тогда {Документ.ЗаписиКнигиПокупок.Модуль Документа(160)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаНомерСчетаФактуры)
пишет ошибку Какую конкретно?
и после проводки программа пишет ошибку и проводить документ не хочет пожайлуста поэтапно раскажите что и как проводить.
Сообщение от kатенок а для чего нужна эта проводка А проводка это нужна, чтобы провести в бухучете НДС из авансов в возмещение.
Сообщение от Аноним Правильно, просто нужно отдельной операцией в 1-С провести проводку Дт68.2 Кт76.АВ чтобы все получилось. А эту проводку делали?
счет фактуру на аванс выписывала а 1С 7.7
пробовала не получается Ну Вы б хоть написали, что за 1с у Вас. У меня получается Кстати, а счет-фактуру на ранее полученный аванс то вы выписывали? А то тут только это перечислено: провела только выписки из банка и больше ничего
пробовала не получается
недает сделать ни запись в книгу покупок ни запись в книгу продаж Знаю грубый, но действенный метод Снимите в договоре галочку, что книги формируются автоматически, сделайте от счета-фактуры на аванс "запись в книге покупок", а потом поставьте галочку обратно.
а для чего нужна эта проводка
в програме провела только выписки из банка и больше ничего потому что он недает сделать ни запись в книгу покупок ни запись в книгу продаж
Правильно, просто нужно отдельной операцией в 1-С провести проводку Дт68.2 Кт76.АВ чтобы все получилось.
как, такая фигня Что вы делали какие операции??? по возврату.
К нам в марте пришел аванс по договору на него выписала счетфактуру на аванс и учла сумму НДС в марте. но при этом в апреле мы расторгнули договор и аванс я вернула покупателю. Подскажите пожайлуста как мне правильно все это отразить в 1С а то у меня фигня какая то получается заранее спасибо
Правила форума