Ответить в теме: если конечные остатки по балансу 2004 на совпадают с начальными 2005
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
разве я не могу исправить ее в балансе 1 квартала, указав в строке на начало периода верную цифру..? Безусловно, нет. Баланс составляется на основании данных бухгалтерского учета. Если вы делаете исправительную проводку 1 кварталом, то остатки на начало должны быть "старыми". Или, допустим, если я сделаю исправительные по прибыли - тоже балансы все полезут... нет, так как исправление декларации по налогу на прибыль не влияет на форму 1 и 2.
Ну а если у меня ошибка в годовом балансе на конец периода - разве я не могу исправить ее в балансе 1 квартала, указав в строке на начало периода верную цифру..? Или, допустим, если я сделаю исправительные по прибыли - тоже балансы все полезут...
Зря успокоились. Такие вещи проверяются обычно при выездной (за 3 полных года перед проверкой) и штрафуются по ст 120 НК РФ Под грубым нарушением ... понимается ... систематическое ...неправильное отражение ... в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. Если данные отчетности не совпадают с данными учета (а при несовпадении данных на одну и ту же отчетную дату можно говорить о несовпадении), то притянуть данную статью будет очень даже просто.
Спасибо, успокоили!
ну, вот уже 2 года прошло, а последствий несовпадений, слава богу, нет. видимо, налоговой все равно на балансы. лишь бы налоги были в порядке
Ну так а все таки, если не пошли остатки на конец года с остатками квартального баланса, допустим, сдаю так как есть, в налоговой и статистике не пойдут эти цифры. Чем сие грозит?
А вообще-то вспомните, как мы переходили на новый план счетов. Делали таблицу соответствия остатков. Здесь ыидимо нужно сделать такую же. Но все-таки остатки по балансам сданным на 31.0.04 и начало 01.01.05 должны в бумажном варианте совпадать. Это для работы нужно сделать переходную таблицу.
Все равно вам начинать с остатков баланса, сданного в налоговую. Хотите "крови" старого бухгалтера, а зачем вам это? Поддерживаю. Только трудно отвечать за конечные остатки если не знаешь "откуда ноги растут".
Некоторые статьи сданного ею баланса вообще не соответствуют оборотке, складываешь строки баланса-не идет сама итоговая сумма Такое иногда бывает, если методология учета в программе отличается от общепринятой. Но обычно об этом знают сами главбухи и предупреждают. Частая смена бухгалтера никому еще на пользу не пошла.
Подозреваю, что у нее такая ситуация сложилась из-за того, что за 3 месяца ей нужно было сделать достаточное кол-во исправлений за 3 то года-человек работал без выходных. и, вероятно, очнь устал и ошибся, счет 60, 62 был весь красный -я его свернула по конрагентам 1-м январем.
Некоторые статьи сданного ею баланса вообще не соответствуют оборотке, складываешь строки баланса-не идет сама итоговая сумма (конкретно по статьям не могу сказать, т.к. баланс на работе, а пишу из дома), попросила ее разъяснить – она только руками разводит, мол делай свои нач.остатки. По поводу уточненок – то их и так такая кипа – за 3 года (бывший бух. переделывал после аудиторской проверки), однако ни в одной не отражены авансы. Я уже вчера принесла в налоговую уточнен. декларации по налогу на рекламу, НДС, имуществу за 2002 год – налоговая была в шоке, а мне еще остальные года сдавать. Баланс правда уже составила свой (отличается от ее конечных остатков, даже итого совсем другой) – посмотрим, чем это обернется. А книг покупок и продаж за 2004 год у нее вообще нет – так что переделывать нечего. Спасибо, что откликнулись.
книги покупок и продаж придется переделать с учетом авансов и возможно сдать уточненку
Сообщение от m'm ... Хотите "крови" старого бухгалтера, а зачем вам это? Весьма интересная позиция
присоединяюсь к Татьяне. Все равно вам начинать с остатков баланса, сданного в налоговую. Хотите "крови" старого бухгалтера, а зачем вам это?
давайте конкретнее - в чем именно разница? С чего Вы взяли свои остатки. Почему они различаются с остатками старого буха.
При продобной ситуации можно рекомендовать провести полную инвентаризацию по счетам, предоставить руководителю докладную записку, поскольку он в конечном счете отвечает за ведение учета, а также зафиксировать все нюансы в передаточном акте.
Уважаемые клерки, как бы вы поступили на моем месте. Я пришла в новую фирму, старый бух доделывала 2004 год, я принялась за 2005. И вот настает время квартального баланса, старый бух передает мне дела (она 3 месяца доделывала старые хвосты), смотрю обороточку и статьи баланса - никак не идут, пытаюсь найти ответ у старого буха - она говорит, что так сделал компьютер и сама по оборотке тоже не может ничего составить (это бух с немеренным стажем с проф.аттестатом бух-ра и какого-то там налогового консультанта), т.к. цифры в некоторых статьях совсем не идут. Тут она мне передлагает, что мол, сверки все есть - сама составляй свой начальный баланс (сами понимаете, он будет отличаться от статей на конец 2004 года), ну и от него и работай. Встает вопрос о правомерности таких действий. Что бы сделали вы, и, как вы думаете, какие за это дело санкции? И еще хотела спросить - она никогда не делала с/ф на аванс и не отражала их в налог.декларациях (НДС помесячный). Как вы думаете это чем-то нам грозит, кроме пеней? Спасибо заранее за ответы.
Правила форума