×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.02.2011, 14:21
    Барбарис
    Здравствуйте, Лера!!!если вы еще посещаете данный ресурс, то отзовитесь, пожалуйста. Искала-искала, и наткнулась на эту тему, правда сейчас уже за 2010 год сдаем отчет, и формы поменялись, и релизы уже не те в 1с, но вдруг..мне повезет, и вы откликнитесь
  • 27.04.2007, 13:48
    Лера
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А еще у меня за март почему-то не закрывается 44.1.1. За январь-февраль нормально закрылся на 90.7.1. А за март говорит,что база распределения по сч.90.1 равна нулю, хотя выручка была...
    Бывает иногда. Или закрывайте вручную, ессно по субконто, или попробуйте провести в конфигураторе тестирование и исправление базы данных.
  • 27.04.2007, 13:46
    Аноним
    А еще у меня за март почему-то не закрывается 44.1.1. За январь-февраль нормально закрылся на 90.7.1. А за март говорит,что база распределения по сч.90.1 равна нулю, хотя выручка была...
  • 27.04.2007, 13:19
    Аноним
    Точно! Спасибочки большое!!
  • 27.04.2007, 13:12
    Лера
    Да, и в справочнике "Статьи издержек обращения" по субконто "Оплата труда" нужно заполнить признак отнесения к НУ.
  • 27.04.2007, 13:08
    Лера
    Заполните в справочнике "Налоги и отчисления" признак отнесения к НУ расходам. Там должен стоять признак "Косвенные расходы"
  • 27.04.2007, 13:06
    Аноним
    Все сформировала.. На косвенные расходы отнеслись только страховая и накопительная части и несч.случаи. Вся з/п с ЕСН "повисла" на Н01.06. При проведении Регламентных операций по НУ, списываться не хочет. говорит нет базы для распределения (((
  • 27.04.2007, 13:04
    Лера
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! А у меня еще вопросик )) Начисленная з/п с налогами не включается в расходы. У нас торговая организация, это косвенные расходы. Счет 44.2 списывается в 90.7.1 в БУ, а в налоговом учете этих сумм нет. Что делать? Проводить вручную на счет Н07.04 ?!
    В НУ заполняется документ "Расходы на оплату труда" и "Начисление налогов" в меню "Налоговый учет"
  • 27.04.2007, 12:49
    Лера
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! А у меня еще вопросик )) Начисленная з/п с налогами не включается в расходы. У нас торговая организация, это косвенные расходы. Счет 44.2 списывается в 90.7.1 в БУ, а в налоговом учете этих сумм нет. Что делать? Проводить вручную на счет Н07.04 ?!
    Сформировать в регламентных документах НУ документ "Расходы на ЗП"
  • 27.04.2007, 12:48
    Аноним
    Добрый день! А у меня еще вопросик )) Начисленная з/п с налогами не включается в расходы. У нас торговая организация, это косвенные расходы. Счет 44.2 списывается в 90.7.1 в БУ, а в налоговом учете этих сумм нет. Что делать? Проводить вручную на счет Н07.04 ?!
  • 27.04.2007, 11:20
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Я очень рада, что помогла вам. В свое время мне вообще не к кому было обратиться, инета еще не было. Приходилось все обдумывать самой.
    Если нужна будет помощь - обращайтесь. Чем смогу - помогу.
    СПАСИБО ЗА ВСЁ!
  • 27.04.2007, 11:16
    Лера
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    Лера, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, за Вашу помощь, я думаю, что многие с интересом читали Ваши сообщения. Такие вопросы на форумах почему то не так часто поднимают и отвечают на них очень куца. А Вы на столько понятно объясняете, СПАСИБО!!!!
    И ещё у меня вопрос, Лера, Вы очень много знаете по бухгалтерии, вот все знания Вы от куда черпаете? А особенно у меня вопрос по налоговому учету, вот всё, что Вы мне написали, как заполнить декларацию по прибыли на основании данных БУ, я всё так и сделала и представляете я вышла на суммы которые стоят в НУ, если бы я по нему заолняла декларацию, я была в ВОСТОРГЕ и с завистью думала о Вас, насколько Вы много и детально знаете... Лера, где Вы вычитали такое детальное заполнение декларации, на основании сч. БУ, я сколько раз пыталась заполнять прибыль по методичке, но там так написано, очень уж заумно, да ещё куча ссылок... Или Вы действительно всё это ПРОРАБОТАЛИ!!!
    Всё, с отчетностью за 1 кв. 2007 год покончено!!!! Огромное спасибо Вам Лера! УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!!
    Лариса, я работаю главбухом уже 15 лет. Хотя мое первое образование - химик. Но пришел 91 год и пришлось "переквалифицироваться в управдомы". Я вообще-то люблю свою работу и мне очень нравится доходить до всего своим умом. Кстати, методички я читаю крайне редко, только если уж что-то совсем новое. В БУ все есть, нужно только подходить в цифрам аналитически и стараться сопоставлять, откуда и что берется.
    Я очень рада, что помогла вам. В свое время мне вообще не к кому было обратиться, инета еще не было. Приходилось все обдумывать самой.
    Если нужна будет помощь - обращайтесь. Чем смогу - помогу.
    Удачи и успехов на нашей тяжелой, но интересной ниве!
  • 27.04.2007, 11:09
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Конечно, здесь имеется ввиду, что раньше можно было уменьшать налоговую базу на 30%, потом на 50%, а с 01.01.07 - на всю сумму убытков.
    Лера, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, за Вашу помощь, я думаю, что многие с интересом читали Ваши сообщения. Такие вопросы на форумах почему то не так часто поднимают и отвечают на них очень куца. А Вы на столько понятно объясняете, СПАСИБО!!!!
    И ещё у меня вопрос, Лера, Вы очень много знаете по бухгалтерии, вот все знания Вы от куда черпаете? А особенно у меня вопрос по налоговому учету, вот всё, что Вы мне написали, как заполнить декларацию по прибыли на основании данных БУ, я всё так и сделала и представляете я вышла на суммы которые стоят в НУ, если бы я по нему заолняла декларацию, я была в ВОСТОРГЕ и с завистью думала о Вас, насколько Вы много и детально знаете... Лера, где Вы вычитали такое детальное заполнение декларации, на основании сч. БУ, я сколько раз пыталась заполнять прибыль по методичке, но там так написано, очень уж заумно, да ещё куча ссылок... Или Вы действительно всё это ПРОРАБОТАЛИ!!!
    Всё, с отчетностью за 1 кв. 2007 год покончено!!!! Огромное спасибо Вам Лера! УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!!
  • 27.04.2007, 10:59
    Лера
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    Да, я уже посмотрела п.1 ст. 283 гл 25 НК, только у меня заминка, цитирую ст. 283 "Положения п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года" ... Под меня это подходит, или это только для вновь открывшихся предприятий???
    Конечно, здесь имеется ввиду, что раньше можно было уменьшать налоговую базу на 30%, потом на 50%, а с 01.01.07 - на всю сумму убытков.
  • 27.04.2007, 10:57
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    О списании убытков можете посмотреть в гл 25 НК, ст. 283

    А проводка по начислению прибыли действительно самая последняя в отчетном периоде. Она не затрагивает ни доходов, ни расходов, а только отражает взаиморасчет в бюджетом по прибыли.
    Да, я уже посмотрела п.1 ст. 283 гл 25 НК, только у меня заминка, цитирую ст. 283 "Положения п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года" ... Под меня это подходит, или это только для вновь открывшихся предприятий???
  • 27.04.2007, 10:53
    Лера
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    Т.Е. если у меня прибыль за 1 кв. 2007 года 200 руб я могу сразу все 100% списать???? Лера, а где это я могу посмотреть, а то шеф мне не поверит....
    И ещё меня всегда мучает вопрос. Вот я уже сделала в 1С "закрытие месяца", "регламентные операции по НУ", а как мне теперь сделать проводку по нач. налога на прибыль, после всех этих журналв, эта операция будет самая последняя в квартале? Или надо будет перепроводить "закрытие месяца" и "регламент НУ"
    О списании убытков можете посмотреть в гл 25 НК, ст. 283

    А проводка по начислению прибыли действительно самая последняя в отчетном периоде. Она не затрагивает ни доходов, ни расходов, а только отражает взаиморасчет в бюджетом по прибыли.
  • 27.04.2007, 10:44
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Лариса, у меня убытков не было уже лет 5, сильно не обращала внимание на порядок их списания. Но знаю, что до 1 января 2007 можно было списать только 50% от прибыли, а с этого года можно списать все убытки сразу.
    Т.Е. если у меня прибыль за 1 кв. 2007 года 200 руб я могу сразу все 100% списать???? Лера, а где это я могу посмотреть, а то шеф мне не поверит....
    И ещё меня всегда мучает вопрос. Вот я уже сделала в 1С "закрытие месяца", "регламентные операции по НУ", а как мне теперь сделать проводку по нач. налога на прибыль, после всех этих журналв, эта операция будет самая последняя в квартале? Или надо будет перепроводить "закрытие месяца" и "регламент НУ"
  • 27.04.2007, 10:36
    Лера
    Лариса, у меня убытков не было уже лет 5, сильно не обращала внимание на порядок их списания. Но знаю, что до 1 января 2007 можно было списать только 50% от прибыли, а с этого года можно списать все убытки сразу.
  • 27.04.2007, 10:28
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Ну вообще-то покрытие убытков также идет нарастающим. Т.е. получается, что 60 руб., списанных в 1 кв. за 2004 г, вошли убытком уже в 2006 год. Так?
    Наверно так....
  • 27.04.2007, 10:22
    Лера
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    за 1 кв. 2006 года была получена прибыль и бух. уменьшил её на 50 % за счет убытка 2004-2005г.г.
    Ну вообще-то покрытие убытков также идет нарастающим. Т.е. получается, что 60 руб., списанных в 1 кв. за 2004 г, вошли убытком уже в 2006 год. Так?
  • 27.04.2007, 10:20
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    А вот тут мне не понятно. Как можно в 2006 уменьшать прибыль, если, как вы пишите, по результатам 2006 получен убыток?
    за 1 кв. 2006 года была получена прибыль и бух. уменьшил её на 50 % за счет убытка 2004-2005г.г.
  • 27.04.2007, 10:16
    Лера
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение
    Вот тут не очень понятно...
    в 2006 году остаток неперенесенного убытка на нач. периода сотавлял 350 руб., в 2006 году бух. уменьшил прибыль полученную в 2006г. на 60 руб., Т,Е, на начало 2007 года неперенесенный убыток будет 350-60 = 290 руб. (2004-2005гг) и ещё есть убыток за 2006 г.- 120 руб.
    Теперь я могу уменьшить прибыль на 50%. ДА????
    Если у меня получается прибыль в 1 кв. 2007г. 200 руб., я плачу налог на прибыль только со 100 руб. (50% от 200 руб.)???
    А вот тут мне не понятно. Как можно в 2006 уменьшать прибыль, если, как вы пишите, по результатам 2006 получен убыток?
  • 27.04.2007, 10:10
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    С 1 января можете уменьшить на всю сумму оставшегося убытка, т.е. за минусом уже списанного.
    Вот тут не очень понятно...
    в 2006 году остаток неперенесенного убытка на нач. периода сотавлял 350 руб., в 2006 году бух. уменьшил прибыль полученную в 2006г. на 60 руб., Т,Е, на начало 2007 года неперенесенный убыток будет 350-60 = 290 руб. (2004-2005гг) и ещё есть убыток за 2006 г.- 120 руб.
    Теперь я могу уменьшить прибыль на 50%. ДА????
    Если у меня получается прибыль в 1 кв. 2007г. 200 руб., я плачу налог на прибыль только со 100 руб. (50% от 200 руб.)???
  • 27.04.2007, 09:59
    Лера
    С 1 января можете уменьшить на всю сумму оставшегося убытка, т.е. за минусом уже списанного.
  • 27.04.2007, 09:57
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Без проблем.
    Лера, здравствуйте!
    Это опять Я.
    Лера у меня возник вопрос, у нас получается прибыль 200 тыс. руб., не очень хочется платить налог на прибыль, могу ли я его уменьшиь за счет убытков прошлых лет, это я так понимаю надо заполнить Приложение № 4 к Листу 02, так? Я запуталась в том, что впрошлом году гл.бух. уже уменьшал прибыль, т.е. у неё было (примерно):
    2004 г. - 150 руб
    2005г. - 200 руб.
    она уменьшила прибыль на 60 руб., т.е. я должна записать уже у себя в 1 кв. 2007г.:
    2004г. - 90 руб. (150-60)????
    2005г. - 200 руб.
    2006г. - 120 руб.
    ПРАВИЛЬНО?
  • 25.04.2007, 15:42
    AnnaSmirnova
    Спасибо Вам!
  • 25.04.2007, 10:29
    Лера
    Без проблем.
  • 25.04.2007, 10:27
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    В принципе, конечно, можно. Если что, потом подадите уточненку.
    Лера, огромное спасибо за столь подробную инструкцию, сейчас буду делать, а то время уже поджимает.
    Можно я ещё раз обращусь, если что-то не будет понятно?
  • 25.04.2007, 10:13
    Лера
    Цитата Сообщение от Larisa Scvortsova Посмотреть сообщение

    Лера, решила сегодня залесть и посмотреть "Технологический анализ БУ", БОЖЕ.. , там такое твориться, с прошлых лет тянутся ошибки... Решила сегодня исправить ошибки в БУ на основании этого "Технологического анализа БУ". А потом уже продолжу и "Анализ состояния НУ".
    Лера, скажите, я конечно уже не успею всё исправить до 28 числа, когда уже надо сдавать ПРИБЫЛЬ, например если нет расхождений между БУ и НУ, я же могу на основании БУ составить декларацию по прибыли (только в этот раз), если да, то на какие цифры я должна посмотреть в оборотке???
    В принципе, конечно, можно. Если что, потом подадите уточненку.
    Итак, в оборотно-сальдовой:
    1. Оборот Кт 90.1 + Кт 91.1 (в части реализации прочего имущества, кроме товаров) - Дт 90.3-Дт 91.2(Нач. НДС по реал. прочего им-ва) = стр. 010 прилож № 1 к листу 02.
    2. Оборот Кт 91.1 без реализации проч. им-ва = стр.100 того же приложения.
    По строкам распишите сами. При формировании оборотки по сч. 90.1 и 91.1 появляется расшифровка выручки по видам деятельности (если, конечно, вы их разделяете)
    3. Оборот Дт 90.2 (в части с/стоимости проданных товаров) = стр. 030 прилож. " 2 к листу 02. Если нет транспортных на остаток товара, то эта же цифра в стр.020
    4. Оборот Дт 90.8 (туда списывается сч.44) = стр 040 этого же приложения.
    5. Оборот Дт 91.2 в части с/ст-ти реализ. прочего им-ва (без НДС) = стр. 060 этого же приложения. Только лучше сформировать не оборотку, а анализ счета, т.к. там будет виден НДС.
    6. Оборот Дт 91.2 без НДС и с\стоимости проч. имущества = стр. 200 этого же приложения.
    7. Все расшифровки по некоторым строкам, которые есть в декларации, сделаете сами.
  • 25.04.2007, 09:58
    Larisa Scvortsova
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Лариса, когда вы вводите сч-ф, даже если нет крыжа "Включить в книгу продаж" и потом ее проводите, то проводки по начислению НДС формируются. Также формируются проводки по начислению НДС документом "Запись в книгу продаж", если это документ проводится.
    Лера, решила сегодня залесть и посмотреть "Технологический анализ БУ", БОЖЕ.. , там такое твориться, с прошлых лет тянутся ошибки... Решила сегодня исправить ошибки в БУ на основании этого "Технологического анализа БУ". А потом уже продолжу и "Анализ состояния НУ".
    Лера, скажите, я конечно уже не успею всё исправить до 28 числа, когда уже надо сдавать ПРИБЫЛЬ, например если нет расхождений между БУ и НУ, я же могу на основании БУ составить декларацию по прибыли (только в этот раз), если да, то на какие цифры я должна посмотреть в оборотке???
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •