Ответить в теме: НДС и упрощенка
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Cooler Не может. Потому что даже если обозвать налоговый вычет словом "перекинуть", то это ничего не изменит - нет у спецрежимника такого права. Все понял, спасибо.
или он может его перекинуть субподрядчику? Не может. Потому что даже если обозвать налоговый вычет словом "перекинуть", то это ничего не изменит - нет у спецрежимника такого права.
А вот в таком случае что делать? 1.Есть заказчик, крупное предприятие. 2.ООО, с УСНО, подрядчик. 3.ООО, субподрядчик, с ОСНО. Должен ли подрядчик перечислять НДС, полученный от Заказчика государству, или он может его перекинуть субподрядчику?
но ведь ст.249 определяет доходы при ОСНО И для УСН тоже - п.1 ст.346.15. там выручка точно без НДС Да, но не "по понятиям", а в силу ст.248. Дальше - см.#11
Cooler, но ведь ст.249 определяет доходы при ОСНО - там выручка точно без НДС.Если я на упрощенке, но выставляю счет на 100 руб+НДС18руб, соответственно выдаю сч-фактуру на это же, это же прописано в платежке клиента, то НДС 18 руб в бюджет, а 100руб - выручка в книгу доходов.Разве не так? Пжлста, выскажитесь кто-нибудь еще!
Насколько я понимаю, основанием для перехода на УСНо служит уведомление из налоговой. Нет, основание для применения УСН - ваше заявление о применении УСН, поданное с соблюдением норм Законодательства.
У меня тут новый вопрос образовался. И это не новый вопрос, обсуждался множество раз.
У меня тут новый вопрос образовался. Насколько я понимаю, основанием для перехода на УСНо служит уведомление из налоговой. Я открыл ООО, подал сразу заявление, о переходе на упрощенку, а ответ обещали в течении 3-х недель. Вопрос в том, накажут ли меня если я сейчас начну работать на упращенки или налоговики до этого не докапываються?
Доходы определяются ст.249 НК , там про НДС ни слова. Отож. Потому как исключать НДС из доходов предписывает ст.248, на которую ссылок в главе 26.2 нет. В то же время в ст.249 говорится: Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары Как говорится - мат в 2 хода.
Cooler, насчет невключения НДС в расходы при УСН понятно, хотя и спорно при буквальном чтении п.22ст346.16.Но почему Вы считаете,что в данном случае НДС включается в доходы.Доходом является выручка.А разве классическое понятие выручки от реализации включает НДС? Доходы определяются ст.249 НК , там про НДС ни слова.Я понимаю, что так хочется налоргам, но не могли бы Вы сослаться на конкретные документы?Коллеги, выскажитесь пжлста, буду благодарна.
Спасибо. Как всё запутано в бухгалтерии...
Сообщение от BSV_ Уважаемые знатоки, подскажите, пжлста, чайнику, далёкому от бухгалтерии. Мы только организуемся в ООО, которое будет являться посредником между клиентом и фирмой-производителем. Можем ли мы работать по упрощёнке, если: 1) фирма-производитель будет выставлять нам счёт с НДС, соответсвенно после оплаты мы получим от них сч/ф и накладную с НДС. 2) клиенту мы будем выставлять счёт без НДС, работая по упрощёнке. C ним могут возникнуть проблемы, если он работает с НДС? Т.е. можем ли мы работать по упрощёнке или в моём случае она нам не невыгодна? как написано выше - вольному воля, то есть можетею входящий НДС вы даже сможете учитывать с составе расходов. А вот из исходящего вычитать будет нечего.
Уважаемые знатоки, подскажите, пжлста, чайнику, далёкому от бухгалтерии. Мы только организуемся в ООО, которое будет являться посредником между клиентом и фирмой-производителем. Можем ли мы работать по упрощёнке, если: 1) фирма-производитель будет выставлять нам счёт с НДС, соответсвенно после оплаты мы получим от них сч/ф и накладную с НДС. 2) клиенту мы будем выставлять счёт без НДС, работая по упрощёнке. C ним могут возникнуть проблемы, если он работает с НДС? Т.е. можем ли мы работать по упрощёнке или в моём случае она нам не невыгодна?
продавать 30-40 ланчей ежедневно для нас выгодно даже с такими потерями Вольному - воля. Надо только не забывать еще и единый налог с суммы НДС платить - из доходов он не исключается, в расходы не включается.
Не все так однозначно.Например, мы - кафешка на УСН,естественно, покупатели - физики.Но вот пришла компания , хочет кормить у на своих сотрудников ланчами, но только ,если дадим сч/ф с НДС.И даем как миленькие, и НДС платим в бюджет, и к вычету не берем, т.к. продавать 30-40 ланчей ежедневно для нас выгодно даже с такими потерями.
Большое спасибо за помощь, буду работать без НДС
Покпателю то выгодно, а для Вас? Или вы являетесь плательщиком или вы не являетесь плательщиком. Два в одном быть не может. Если находясь на УСНО вы выставили (случайно конечно) счет-фактуру с НДС, вы обязаны перечислить указанный в нем НДС в бюджет и не имеете плава на вычет в связи с тем что Вы находитесь на УСН. Кроме того, если Вы выставляете счета-фактуры с НДС , то как Вы можете говорить о том что находитесь на УСНО? Данная ситуация, на мой взгляд, является погоней за двумя зайцами.
Если бы Вы перешли в соответствующий раздел форума и воспользовались там поиском, то быстро поняли бы - выставлять НДС при упрощенке можно, но крайне невыгодно.
Доброго времени суток. Много было написано на форуме про НДС и упрощенку, но я так и непонял: Если я применяю УСН, могу я продавать свою услугу другим фирмам с НДС? Насколько я понимаю покупателю выгоднее, если я плательщик НДС? P.S. Помогите новичку...
Правила форума