Ответить в теме: Закрытие сч. 44
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Уважаемые, подскажите все-таки кто, как выходит из такой ситуации?
Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы: 1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб. 41/60 2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб. 62/90 === СДЕЛАЛА! 3) Корректировка задолженности. Контрагент Х 60/62 А здесь такая операция допустима?
Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны. На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета. 91 - счет прочих расходов. 99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности. Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно. Очень существенный аргумент. Я было тоже подумывала про 91 счет...
Naumov, что значит не видно? а пара лишних хозопераций в журнале вас не смущает? Да и какова целесообразность этого???
Демидова Татьяна, с точностью до рубля не видно
Молодой, а ваш способ с фиктивным поступлением и реализацией более корректен? списывайте 44 куда хотите - это не наказуемо. А то, что вы рекомендуете - прямой путь к фальсификации бух и нал учета.
Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы: 1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб. 41/60 2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб. 62/90 3) Корректировка задолженности. Контрагент Х 60/62 Немного муторно, но зато никакое перепроведени не страшно. Не нужно помнить что что-то удалять надо.
Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны. На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета. 91 - счет прочих расходов. 99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности. Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию я бы вообще не рекомендовала пользоваться таким способом. На мой взгляд лучше Д 91 К 44 можно и так.
Сообщение от Демидова Татьяна д 99 к 44 На мой взгляд лучше Д 91 К 44
не прокатит - все собъется при перепроведении. Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию
Аноним, когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала не прокатит - все собъется при перепроведении. какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз д 99 к 44
Аноним, когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала
какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
Сообщение от проофбух по ПБУ надо списывать в минус но программа не дает, поэтому надо поставить на 97 счет и списать когда будет выручка, но надо аккуратно с периодами, год это сложнее Не нужно из 97 счета делать помойку. Он предназначен для других целей.
Вот по Д44 у меня в ноябре стоит 6338,76. Какую проводку я должна сделать?
и вовсе не обязательно на 97-ой. вполне допустимо сформировать убыток по деятельности на 90-м
по ПБУ надо списывать в минус но программа не дает, поэтому надо поставить на 97 счет и списать когда будет выручка, но надо аккуратно с периодами, год это сложнее
закрыть руками.
Организация занимается оптовой торговлей и оказывает услуги. Затраты по оказанию услуг списываются на сч20, по торговле на 44, в ноябре ничего не продавали, только оказывали услуги, а затраты были. Делаю документ закрытие месяца, а сч. 44 не закрывается, пишет "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов". Что делать?
Правила форума