×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Закрытие сч. 44

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 23.09.2008, 11:29
    _Аленчик
    Уважаемые, подскажите все-таки кто, как выходит из такой ситуации?
  • 30.01.2008, 17:36
    Natasel
    Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы:

    1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб.
    41/60
    2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб.
    62/90
    ===
    СДЕЛАЛА!
    3) Корректировка задолженности. Контрагент Х
    60/62
    А здесь такая операция допустима?
  • 30.01.2008, 17:15
    Natasel
    Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны.

    На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета.

    91 - счет прочих расходов.
    99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности.

    Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
    Очень существенный аргумент.
    Я было тоже подумывала про 91 счет...
  • 14.01.2007, 11:27
    Демидова Татьяна
    Naumov, что значит не видно? а пара лишних хозопераций в журнале вас не смущает? Да и какова целесообразность этого???
  • 14.01.2007, 11:22
    Naumov
    Демидова Татьяна, с точностью до рубля не видно
  • 13.01.2007, 17:07
    Демидова Татьяна
    Молодой, а ваш способ с фиктивным поступлением и реализацией более корректен? списывайте 44 куда хотите - это не наказуемо. А то, что вы рекомендуете - прямой путь к фальсификации бух и нал учета.
  • 13.01.2007, 13:10
    Молодой
    Что бы ничего не сбивалось предлагаю вводить следующие документы:

    1) Поступление товаров. Товар Х от Контрагента Х на 0,01 руб.
    41/60
    2) Реализация товаров. Товар Х Контрагент Х на 0.01 руб.
    62/90
    3) Корректировка задолженности. Контрагент Х
    60/62

    Немного муторно, но зато никакое перепроведени не страшно. Не нужно помнить что что-то удалять надо.
  • 13.01.2007, 12:59
    Молодой
    Я считаю что проводки 91/44 и уж тем более 99/44 не корректны.

    На 44 счете собираются затраты по основной деятельности. Следовательно и списывать его необходимо в дебет 90 счета.

    91 - счет прочих расходов.
    99 - счет финансовых результатов. и с 44 корреспондируется только при прекращении деятельности.

    Тем более при использовании этих счетов все отчеты будут заполняться не верно.
  • 11.01.2007, 09:47
    Демидова Татьяна
    Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию
    я бы вообще не рекомендовала пользоваться таким способом.
    На мой взгляд лучше Д 91 К 44
    можно и так.
  • 11.01.2007, 02:17
    Buh2
    Цитата Сообщение от Демидова Татьяна Посмотреть сообщение
    д 99 к 44
    На мой взгляд лучше Д 91 К 44
  • 11.01.2007, 00:34
    elzazz
    не прокатит - все собъется при перепроведении.
    Предвидя это, не стала удалять опреацию продажи на 1 коп., пока год окончательно не закроется. А на досуге надо будет переделать на д99 к44. Спасибо за рекомендацию
  • 11.01.2007, 00:03
    Демидова Татьяна
    Аноним,

    когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала
    не прокатит - все собъется при перепроведении.
    какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
    д 99 к 44
  • 10.01.2007, 18:17
    elzazz
    Аноним,

    когда-то на форуме мне рекомендовали вариант: сделать через ручную операцию продажу в 1 коп. Тогда появится база распределения расходов. А после закрытия операцию грохнуть, чтобы не отсвечивала
  • 10.01.2007, 13:51
    Аноним
    какую проводку мне нужно делать,подскажите,плиз
  • 10.01.2007, 12:54
    Buh2
    Цитата Сообщение от проофбух Посмотреть сообщение
    по ПБУ надо списывать в минус но программа не дает, поэтому надо поставить на 97 счет и списать когда будет выручка, но надо аккуратно с периодами, год это сложнее
    Не нужно из 97 счета делать помойку. Он предназначен для других целей.
  • 10.01.2007, 11:34
    Аноним
    Вот по Д44 у меня в ноябре стоит 6338,76. Какую проводку я должна сделать?
  • 10.01.2007, 08:42
    Naumov
    и вовсе не обязательно на 97-ой.
    вполне допустимо сформировать убыток по деятельности на 90-м
  • 10.01.2007, 08:14
    проофбух
    по ПБУ надо списывать в минус но программа не дает, поэтому надо поставить на 97 счет и списать когда будет выручка, но надо аккуратно с периодами, год это сложнее
  • 09.01.2007, 23:47
    Naumov
    закрыть руками.
  • 09.01.2007, 17:45
    Аноним
    Организация занимается оптовой торговлей и оказывает услуги. Затраты по оказанию услуг списываются на сч20, по торговле на 44, в ноябре ничего не продавали, только оказывали услуги, а затраты были. Делаю документ закрытие месяца, а сч. 44 не закрывается, пишет
    "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
    База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов".
    Что делать?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •