×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.09.2006, 12:10
    Аноним
    У них же счет-фактура зарегистрирован вовремя.
    Ну и что, что уточненка, сдавали и не раз и после выездной проверки сдавали, ну попросят эту счет-фактуру посмотреть-покажете. После выездной проверки налоговые органы просили (но правда просили, а не заставляли) сдавать именно уточненные.

    И потом если сдать уточненную, то переплата возникнет раньше, чем включить ее в текущую декларацию, если что повлияет на расчет пеней, если когда-нибудь позже ндс заплатили, естественно в меньшую сторону.
  • 11.09.2006, 11:54
    Наталька1982
    не нужно сдавать уточненку...
    ведь сумма не к уплате.
    можно сдавать но нет в этот обязаловки.. имхо.
    может с/ф на изменении был? или получен не во время?
    посему, когда надо будет вам к вычету принять, то зарегистрируете ее во входящих и сделаете запись в книге покупок и возьмете к вычету.
    все. строго имхо.
  • 11.09.2006, 11:49
    Миф.
    Интересно тогда получается: сдал уточненную декларацию на возмещение круглой суммы ндс и обратил на себя внимание сразу. Как-то не очень получается.....
  • 11.09.2006, 11:01
    Аноним
    только сдавать придется уточненную декларацию за тот период, в котором имели право на вычет и никаких споров
  • 11.09.2006, 10:39
    Миф.
    Интересно, споров с налогорганами не было в практике по этому поводу?
  • 11.09.2006, 09:34
    DI1M
    Можно, но не позднее 3-х календарных лет, с момента возникновения права на вычет
  • 11.09.2006, 09:19
    Миф.
    Интересно, если оставить на 19 счете: потом можно будет принять к зачету этот НДС? или проблематично?
  • 11.09.2006, 08:21
    Аноним
    Какие проблемы то могут появится?! они же возмещать не хотят, а не начислять. Регистрируйте и не ставьте вычет, остаток по 19 счету, как говорили ранее и всеееееее.
  • 11.09.2006, 07:33
    Рема
    Интересно а как вы расчитывались за товар (или услугу)
    Обычно не приходуют то за что прошла оплата налом. И Вы также отгрузили за нал. Тогда у Вас могут появиться проблемы при встречной проверке. А если безнал то у Вас будет висеть дебитор.
  • 11.09.2006, 05:09
    Larky
    Цитата Сообщение от Арино4ка
    если я вообще не хочу пользоваться вычетом по НДС... Существуют ли какие-либо последсвия от таких действий?
    Экономические - да... Фактическая уплата 18% налога с продаж...
  • 10.09.2006, 19:20
    Марфик
    Зарегистрируйте , но к вычету не принимайте. Тогда у Вас будет висяк на 19 счёте
  • 10.09.2006, 19:09
    Арино4ка
    я серьезно!
    ну надо так нам. и не мне . а руководству!
    штрафных то никаких последствий не будет??
  • 10.09.2006, 17:53
    ЛО
    Медаль от ФНС
  • 10.09.2006, 17:32
    Пилкин Вася
    Увольнение за разбазаривание денег.
  • 10.09.2006, 17:02
    Арино4ка
    если я вообще не хочу пользоваться вычетом по НДС, не буду регистрировать входящий счет-фактуру, ну при этом соответсвенно к расходам для налога на прибыль принимаю суммы без НДС. Существуют ли какие-либо последсвия от таких действий?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •