Ответить в теме: Не закрывается сч.20 на сумму 97 счета в части ФОТ (отпускные)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Подскажите ... а как в ЗиКе начислить всю зп на 97 счет ... ? увы программа его не видит из Плана счетов .... автоматически ставит 20 (26) ... у меня нет прибыли ... поэтому очень надо использовать 97 счет ... ручками начальство не разрешает ничего редактировать (( Буду благодарна за совет )
Сообщение от Аноним Эльмира, прочитайте 13 сообщение. Там все правильно написано. Эти проводки нужно было сделать в июле. Спасибо. Я откорректировала вручную.
Сообщение от Naumov Эльмира, Слабо в ОСВ по 20-му заглянуть и сделать выводы? Нет, мне не слаьо. Я заглядывала. О каких выводах вы предполагаете?
Ну тогда все гораздо проще - скорее всего у Вас в операции, пришедшей из ЗиК, что-то не то в проводках.. Посмотрите, какие профодки у вас сформировались автоматически при выгрузке - операция "выгрузка данных из конфигурации Зарплата+Кадры" У меня, например, не всегда проводки корректно выгружаются (особенно по отпускным). Как настроить, пока не разобралась. Правлю ручками.
Эльмира, прочитайте 13 сообщение. Там все правильно написано. Эти проводки нужно было сделать в июле.
Эльмира, Слабо в ОСВ по 20-му заглянуть и сделать выводы?
Ну тогда все гораздо проще - скорее всего у Вас в операции, пришедшей из ЗиК, что-то не то в проводках.. Сумма отпускных за август должна остаться на 97 счете, то есть в июле она не должна быть списана на затраты, и на 20-м не зависнет.. А в августе спишестя с 97-го на 20-й и 20-й закроется.
Сообщение от MfrinaM Эльмира, все-таки давайте расставим точки над "И". С 97 на 20-й отпускные попадают в момент списания, то есть в июле, если отпускные за июль.. При чем тут закрытие месяца за июнь????? Попробую объяснить еще раз.Возможно я не достаточно подробно описала ситуацию. Итак, я закрываю июль месяца.Делаю закрытие месяца и часть отпускных, которая приходится на дни августа остается на дебете счета 20. Зарплату выгружаю из программы 1С Зарплата и Кадры. ТО есть все проводки садятся автоматически.
Эльмира, все-таки давайте расставим точки над "И". С 97 на 20-й отпускные попадают в момент списания, то есть в июле, если отпускные за июль.. При чем тут закрытие месяца за июнь?????
Сообщение от MfrinaM У вас на 97 счете отпускные? А при чем тут сумма их на 20-м счете? Как она туда попала? Если это отпускные за июль, они до конца июля так на 97 и должны висеть. И на 20-й их спишет следующая выгрузка из ЗиК.. ТАк что если у Вас на 20 сумма, то либо Вы туда руками списали ее с 97, либо это ДРУГАЯ сумма, хоть и такая же по цифрам :-) Ничего вручнеую не делаю. А узнала что это опускные долгим анализом. Точно на сумму отпускных.
Сообщение от Эльмира 20 счет не закрывается на сумму расходов будущих периодов в части отпускных, которые попадают на следующий месяц Странно Я всё время считал, что сч. 97 закрывается на сч. 20, 44 или 86 (т.е. Д20 / К97). А не наоборот Далее: себестоимость продукции, прибыль.
У вас на 97 счете отпускные? А при чем тут сумма их на 20-м счете? Как она туда попала? Если это отпускные за июль, они до конца июля так на 97 и должны висеть. И на 20-й их спишет следующая выгрузка из ЗиК.. ТАк что если у Вас на 20 сумма, то либо Вы туда руками списали ее с 97, либо это ДРУГАЯ сумма, хоть и такая же по цифрам :-)
20 счет на эту сумму как раз не закрывается Странно, надо разбираться почему, может в ЗиК настраивать, может в 1С Бухгалтерия, а вообще 20 списывается на 90, субсчет не знаю точно, либо 2 либо 8, лучше посмотреть в какой субсчет списан остальной 20. Хотя 8 вряд ли, туда обычно 26 идет.
Сообщение от Irinka Тогда отпускные за июль у вас на конец июня должны на 97 остаться. Это расходы буд. периодов. А в июле спишите их на 20 счет - в 1С - документом "закрытие месяца". Они и сидят на 97...но и 20 счет на эту сумму как раз не закрывается.
Сообщение от Alenchik Может и не закрыть, тогда остается только вручную. В том то и дело. Закрытием не закрывает(((. А я не могу понять, какой проводкой закрыть их вручную? Д97К20?
в 1С - документом "закрытие месяца". Может и не закрыть, тогда остается только вручную.
Тогда отпускные за июль у вас на конец июня должны на 97 остаться. Это расходы буд. периодов. А в июле спишите их на 20 счет - в 1С - документом "закрытие месяца".
Я хочу только одного, чтобы закрылся 20 счет)))Как это сделать?Мне не нужен остаток. Прибыль у нас методом начисления.
А прибыль у вас кассовым методом?
а потом в июле вы их хотите списать на 20 счет? и до июня закрывался?
Да. Автоматом программа формирует при выгрузке
секундочку, если по временным рамкам: у вас на 97 счете в конце июня остаются отпускные на июль?
Добрый вечер. У нас небольшое производство и услуги.Незавершенки нет. Зарплату начисляем в ЗиК и выгружаем в Бухгалтерию. Так вот, с июня 20 счет не закрывается на сумму расходов будущих периодов в части отпускных, которые попадают на следующий месяц. Что мне можно в этой ситуации сделать? Какими проводками вручную корректировать? Или я что то не до провожу. Спасибо. Облазила все 22 страницы поиска, ничего не нашла.
Правила форума