×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Комиссионные договора у комитента

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.07.2006, 13:22
    Lunamv
    Даже если в договоре прописано вышеупомянутое условие, необходимо оформить документ! К примеру в Отчете комиссионера указать начисленное комиссионное вознаграждение и удержанное комиссионное вознаграждение.
    Но даже такой вариант юридический отдел не пропустил,обязали оформлять соглашение...
    Вот так люди занимающиеся методологией и пишут нам инструкции на своем нормальном языке
    ото ж... тяжко с вами.
    одно слово m'm.....
  • 24.07.2006, 12:29
    Lisaya
    Цитата Сообщение от Lunamv
    для кого какой язык нормальный...
    Вот так люди занимающиеся методологией и пишут нам инструкции на своем нормальном языке

    Можно сразу в договоре прописать,что из перечисленных денег удерживается вознаграждение и никаких актов и соглашений не писать,но предоставлять расчет вознаграждения нужно
  • 24.07.2006, 11:22
    Lunamv
    Для проведения взаимозачета необходимы документы, в которых зафиксирована задолженность по первичке, либо в самом соглашении необходимо перечислить всю первичку и вывести сальдо задолженности на дату погашения.
    В любом случае, погашается задолженность комиссионера именно по неперечисленным средствам по реализованному и оплаченному товару.

    Можно просто Акт сверки сделать.. (по первичке)
  • 24.07.2006, 11:16
    Аня Русская
    интересуюсь больше справочно, т.к. более чем отлично знаю, что наша бухгалтерия делает все криво: комиссионер и комитент могут зачесть комиссонное вознаграждение БЕЗ отчета по сумме переданных на реализацию товаров?.. Гы, звучит-то как... абсурдно... и что за Соглашение о погашении взаимных требований предполагает два условия, как я поняла: 1. комитент реализовал товар и хочет свое вознаграждение; 2. предоставлен отчет, но деньги не перечислены...
  • 24.07.2006, 11:00
    Lunamv
    для кого какой язык нормальный...
  • 24.07.2006, 10:56
    Lisaya
    Т.Е нормальным языком объясняясь формируется дебиторка у одного и кредиторка у другого,никак не связанные с вознаграждением -доходом у одного и расходом у другого
  • 24.07.2006, 10:28
    Lunamv
    и переносятся в Отчет комиссионера следующего месяца.

    Можно уточнить,что вы переностиь собрались?
    Можно.
    В Соглашении (на последний день месяца - после отчета комиссионера) указываются задолженности перед погашением, погашение задолженности, задолженность после погашения.
    К примеру : комитент должен 10 по комиссионному, комиссионер 100 по оплаченному товару, погашается НАИМЕНЬШАЯ сумма 10, следовательно задолженнность комитента перед комиссионером погашена, задолженность комиссионера перед комитентом 90.
    В Отчет комиссионера следующего месяца на начало месяца будет задолженнность комиссионера перед комитентом 90.
  • 24.07.2006, 10:16
    Lisaya
    и переносятся в Отчет комиссионера следующего месяца.
    Можно уточнить,что вы переностиь собрались?
  • 24.07.2006, 10:12
    Lunamv
    Как проводить в 1с отчеты комиссионера, а также взаимозачет на комиссионное вознаграждение.
    Документами ежемесячно:
    1. Отчет комиссионера.
    2. Акт на выполненные услуги.
    3. Счет-фактура на выполненные услуги (Комитент может сразу ставить к вычету).
    4. Соглашение о погашении взаимных требований (в соглашении указывается задолженность комитента перед комиссионером по комиссионному овзнаграждению, задолженность комиссионера за реализованный (оплаченный товар) - все берется из Отчета комиссионера, выделяется соответствующий НДС), суммы фиксируются и переносятся в Отчет комиссионера следующего месяца.

    ранее я выставляла комиссионеру с/ф при получении от него отчета раз в месяц, а теперь что-то непонятное с НДС по отгрузке, я же немогу заранее выставить с/ф так как незнаю какой товар и в каком обьеме будет продан за месяц
    Вобще-то один раз в месяц счет-фактура не должна (была) выставляться.. Впрочем, в зависимости от номенклатуры..

    В Отчете комиссионера, как правило не перечисляется номенклатура, отчет скорее сводная таблица, подписываемая сторонами.
    А счет-фактура выставляется по факту реализации (5 дней....).
    Комиссионер должен составлять ежедневный-еженедельный отчет по реализации товара и получать счет-фактуру.
    Ничего в этом плане не изменилось.

    Другое дело, если вы счет-фактуру ежемесячно выставляете по всем продажам за месяц.., но в таком случае - получили Отчет комиссионера, выставили счет-фактуру, поставьте к начислению НДС.
    никаких ку-ку не возникает.

    обозначьте проблему.
  • 24.07.2006, 08:15
    Helen979
    Вот статья в тему: http://www.klerk.ru/articles/?54076
  • 24.07.2006, 08:13
    Lisaya
    вообще-то числа 5-6 вы уже знаете свои продажи, значит 7-8 можно выставить счет, комитент вполне успевает провести затраты и учесть НДС
  • 23.07.2006, 22:45
    ЛО
    Для начала - как вы проводите передачу товара комиссионеру?
  • 23.07.2006, 21:47
    Laima
    Всё будет хорошо,а иногда бывает офигенно
    Всё будет хорошо,а иногда бывает офигенно
    Боже, может кто-то всё-таки ответит посуществу
  • 23.07.2006, 21:44
    Laima
    Laima
  • 23.07.2006, 12:45
    Аноним
    А как Вы можите знать что они продадут. Счет-фактуру Вы можете выставить только после того как Вам дадут отчет.
  • 23.07.2006, 11:33
    Аноним
    Как проводить в 1с отчеты комиссионера, а также взаимозачет на комиссионное вознаграждение. А также мне непонятно ранее я выставляла комиссионеру с/ф при получении от него отчета раз в месяц, а теперь что-то непонятное с НДС по отгрузке, я же немогу заранее выставить с/ф так как незнаю какой товар и в каком обьеме будет продан за месяц,,, ку-ку

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •