Ответить в теме: Оформление прогона машины
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Уважаемые Панта, YP, Бух алтер и все откликнувшие, огромное Вам спасибо. Буду надеяться, что и я в чем-то Вам буду полезна.
Если я правильно поняла составляется акт между транспортниками и продавцом ( т.е. нами) где мы признаем вину (за покуталеля) и соглашаемся возместить транспортникам ущерб.Далее составляется дополнение к договору между нами (продавцом) и покупателем, о том, что мы их считаем виновными и просим возместить ущерб. Я ПРАВИЛЬНО ВСЕ ПОНЯЛА. И все проводиться как сказал (а) Панта. В целом я согласен, правда не стал бы употреблять термин "возмещение ущерба", а именно "возмещение дополнительных расходов". Иначе, по-моему, это можно трактовать и как внереализационные доходы/расходы.
Составляете акт к договору где виновная сторона свою вину признает и соглашается возместить поставщику понесенные им дополнительные расходы. Соответственно, поставщик в подтверждение обязан предоставить все документы, подтверждающие сумму расходов и их связь с несоблюдением договора покупателем. Если я правильно поняла составляется акт между транспортниками и продавцом ( т.е. нами) где мы признаем вину (за покуталеля) и соглашаемся возместить транспортникам ущерб.Далее составляется дополнение к договору между нами (продавцом) и покупателем, о том, что мы их считаем виновными и просим возместить ущерб. Я ПРАВИЛЬНО ВСЕ ПОНЯЛА. И все проводиться как сказал (а) Панта.
6) Доставка этой партии плитки 150м2-составила -5000 1 вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВНЕСЛА СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ Т.Е СЕБЕСТОИМОСТЬ) д 41 (Б) к 60/2 (т)-5000. YP Сумма с НДС , просто я упростила вариант. Вы считаете, что данную сумму я должна отнести на 44 счет? Далее в договоре с транспортниками не предусмотрена компенсация дополнительных доходов ,скорее всего это изменение сделки... так вы считаете, что это надо проводить как дополтит расходы Д44 К 60, а для покуптеля проводить как реализация Д 62 К 90, или все-таки вариант возмещения
В связи с этим вопрос №2:Так согласно п.11 отразить операцию доплата транспорта, какие проводки Д60/2 К51-10000 Д какого счета Д 60/2-10000 И как отразить прогон машины (какие документы необходимы акт, дополн. к договору и т.д) И как отразить по п.12 Д 51 К 62/2 Д 62/2 какой счет перевыставить 76 76 с НДС
А вот как правильно оформить документы по прогону незнаю. Я бы предложил так (вариант возмещения): Составляете акт к договору где виновная сторона свою вину признает и соглашается возместить поставщику понесенные им дополнительные расходы. Соответственно, поставщик в подтверждение обязан предоставить все документы, подтверждающие сумму расходов и их связь с несоблюдением договора покупателем. Отражаете в учете так как указал Панта
Уважаемый YP дело в том, что согласно нашей учетной политике транспортные расходы включаются в стоимость товара поэтому и 41 счет. ПБУ 5/01, п.6 затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; Дана, Ваши расходы не попадают под эти формулировки ни по смыслу ни фактически.
Уважаемый YP дело в том, что согласно нашей учетной политике транспортные расходы включаются в стоимость товара поэтому и 41 счет. А вот как правильно оформить документы по прогону незнаю.Может подскажите: Какой составить акт или дополнение к договору?
если перевыставляете покупателю - то проводки: оплата транспортникам Дт 60 Кт 51, акт, трансп.документы Дт 76 Кт 60, перевыставили док-ты покупателю Дт 62 Кт 76, поступила оплата от покупателя Дт 51 Кт 62 Так возможно, но могут быть и другие варианты в зависимости от заключенных соглашений. Если предусмотрена компенсация дополнительных расходов - то так. А если договорились об изменении цены сделки в связи с изменениями условий договора (базиса поставки, сроков и т.п.), то это дополнительные расходы и, соответственно, дополнительные доходы, т.е. д 44 к 60 - 21000 д 62 к 90 - 21000
6) Доставка этой партии плитки 150м2-составила -5000 1 вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВНЕСЛА СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ Т.Е СЕБЕСТОИМОСТЬ) д 41 (Б) к 60/2 (т)-5000. Не согласен. Если везете сразу на склад покупателя, то это обычные расходы. Тем более, что, скорее всего, переход права собсвенности произошел в момент получения. д 44 к 60 и даже не "транспортные", точнее "транспортно-заготовительные", которые предусмотрено включать в первоначальную стоимость. Это расходы по исполнению договора продавцом "С". Кстати, это же относится и к п.10.
Уважаемая Панта огромное спасибо. Все гениальное -просто
5) Мы приобрели у фирмы "Б" часть плитки 150 м2-50000 Д41(Б) К 60/2 (Б)-50000 в т.ч. НДС а надо Дт 41 Кт 60 42372.88 и Дт 19 Кт 7627.12 (НДС) 6) Доставка этой партии плитки 150м2-составила -5000 1 вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВНЕСЛА СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ Т.Е СЕБЕСТОИМОСТЬ) д 41 (Б) к 60/2 (т)-5000 угу, на увеличение ст-ти товаров. если док-т от транспортников без НДС Так согласно п.11 отразить операцию доплата транспорта, какие проводки Д60/2 К51-10000 Д какого счета Д 60/2-10000 И как отразить прогон машины (какие документы необходимы акт, дополн. к договору и т.д) И как отразить по п.12 Д 51 К 62/2 Д 62/2 какой счет если перевыставляете покупателю - то проводки: оплата транспортникам Дт 60 Кт 51, акт, трансп.документы Дт 76 Кт 60, перевыставили док-ты покупателю Дт 62 Кт 76, поступила оплата от покупателя Дт 51 Кт 62
Добрый вечер! Помогите зарабраться в вопросе. 1) Мы-фирма"С" (продавец) выставили счет на плитку 800 м2 с доставкой фирме "Н"(покупатель) -300000. 2) Фирма "Н" ( покупатель) оплатил нам фирме "С" (поставщику) счет с доставкой за 800м2-300.000. Д 51 К 62/2(н) -300000 НДС с аванса выставили. 3) Мы "С" оплатили фирме "Б" ( поставщику) за 800 м2 без доставки -200000. Д 60/2 (Б) К 51-200000 4) Также мы " С" заключили договор с транспортной организацией фирма "Т" на доставку всем плитки 800м2-70000. и заплатили полностью Д60/2 (т) К 51-70000 т.е транспортная фирма едет в фирме "Б" поставщику-забирает груз и везет на фирму "Н" покупателю. 5) Мы приобрели у фирмы "Б" часть плитки 150 м2-50000 Д41(Б) К 60/2 (Б)-50000 в т.ч. НДС 6) Доставка этой партии плитки 150м2-составила -5000 1 вопрос ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ВНЕСЛА СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ Т.Е СЕБЕСТОИМОСТЬ) д 41 (Б) к 60/2 (т)-5000. 7) отгрузили фирме "Н" 150м2-70000. 8) Далее Мы приобрели у фирмы "Б" еще часть плитки 200 м2-100000 Д41(Б) К 60/2 (Б)-100000 в т.ч. НДС 9) Доставка 200м2 составила 10000 проводки те же 41-60/2 10) Отгружаем эти 200 м2 покупателю, а он по каким то причинал не смог принять данную продукцию на склад и фирме (т) транспортнику пришлось отвести плитку на наш склад. Еще покупатель изменил адрес доставки например была Москва, теперь Подольск 11) Транспортная компания "Т" выставила нам счет на доплату в связи с изменением км -10000 и еще выставила счет за ппрогон машины-11000 12)Мы, сл-но выставили покупателю счета на доплату -10000 и прогон-11000 В связи с этим вопрос №2:Так согласно п.11 отразить операцию доплата транспорта, какие проводки Д60/2 К51-10000 Д какого счета Д 60/2-10000 И как отразить прогон машины (какие документы необходимы акт, дополн. к договору и т.д) И как отразить по п.12 Д 51 К 62/2 Д 62/2 какой счет Помогите разобраться вроде бы вопросы легкие, ну уж переклинило, незнаю как оформить . Заранее благодарна.
Правила форума