×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Возврат поставщиком аванса (1С:Бухгалтерия 8.0)

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 27.06.2006, 20:39
    Naumov
    Цитата Сообщение от bilimba
    кто бы сомневался... 1С своих не бросает
    Мне нравиться ваш оптимизм
  • 27.06.2006, 15:52
    bilimba
    кто бы сомневался... 1С своих не бросает
  • 27.06.2006, 09:56
    Desperado
    Из 1С ответили: "Спасибо! Эта ошибка зарегистрирована."
  • 18.06.2006, 20:44
    Naumov
    вот и я об этом
  • 18.06.2006, 17:21
    ltymuf
    Тогда остается только шаман с бубном, святая вода...
  • 18.06.2006, 14:48
    Desperado
    Конфигурация 1.5.7.5
  • 18.06.2006, 10:18
    Naumov
    Desperado, а релиз БП какой?
  • 18.06.2006, 08:47
    Desperado
    Цитата Сообщение от ltymuf
    Хоть ставь галочку, хоть нет, все закрывается. При чем тут аналитика ?
    Проверить еще раз #16.
    Я ввел три документа, одного контрагента и один договор в чистую базу. Как там может что-то задвоиться?

    Цитата Сообщение от ltymuf
    А в платежке на возврат от поставщика операция Возврат денежных средств? И Вид договора С поставщиком ?
    Да, "возврат" и "с поставщиком". Другой вид договора нельзя было бы подставить.
  • 18.06.2006, 08:43
    Desperado
    Цитата Сообщение от Naumov
    Тогда нужно видимо сделку в возврате указать
    В качестве документа расчетов нельзя выбрать Платежное поручение исх., показывается только Покупка товаров и услуг.
  • 17.06.2006, 23:15
    ltymuf
    Хоть ставь галочку, хоть нет, все закрывается. При чем тут аналитика ?
    Проверить еще раз #16.
    А в платежке на возврат от поставщика операция Возврат денежных средств? И Вид договора С поставщиком ?
  • 17.06.2006, 22:58
    Naumov
    Тогда нужно видимо сделку в возврате указать
  • 17.06.2006, 20:49
    Desperado
    Воспроизвел ситуацию в чистой базе. И вот что получилось:
    1. Если в настройках параметров учета не установлено "Вести расчеты по документам", то проводка делается по счету 60.02, и все закрывается.
    2. Если галочку там поставить (добавить третий уровень субконто), то проводка - по 60.01, т.е. то же самое.
  • 17.06.2006, 20:43
    ltymuf
    Еще раз проверить договор и поставщика (может задвоился)
    Такого не может быть, потому, что такого не может быть никогда...
  • 17.06.2006, 16:03
    Desperado
    Цитата Сообщение от Naumov
    Нет больше вариантов. все нормально. нужно с ффизической базой разбираться
    Извините, не понял. А что может быть с базой?
  • 16.06.2006, 22:42
    Naumov
    Нет больше вариантов. все нормально. нужно с ффизической базой разбираться
  • 16.06.2006, 17:17
    Desperado
    Цитата Сообщение от Naumov
    Во входящем плат. поручении счет авансов 60.2 указан?
    указан
    Цитата Сообщение от Naumov
    на 60.1 случайно отрицательной суммы не висит?
    нет

    Вот еще оборотка и карточка по этому контрагенту.

    Пришел ответ от поддержки 1С. Пишут, что вопрос отправлен в отдел разработчиков. Может это ошибка в программе.

    P.S. Спасибо за помощь.
  • 16.06.2006, 15:24
    Naumov
    Во входящем плат. поручении счет авансов 60.2 указан?
    на 60.1 случайно отрицательной суммы не висит?
  • 15.06.2006, 21:20
    Desperado
    Вот
  • 15.06.2006, 20:56
    Naumov
    Desperado, Мне нужно видеть базу. я немогу удаленно что-то еще предположить.
    Ну как последнее средство. сформируйте отчет по движениям документа и опубликуйте. Может что-то всплывет.
  • 15.06.2006, 20:54
    Desperado
    Цитата Сообщение от Naumov
    договоры-то совпадают? (просто бред уже какой-то)
    договор один-единственный с этим поставщиком
  • 15.06.2006, 20:15
    Naumov
    договоры-то совпадают? (просто бред уже какой-то)
  • 15.06.2006, 18:45
    Desperado
    Если платежном поручении указат и счет учета расчетов и счет авансов 60.02, то проводка идет по 60.02, но все равно аналитика идет по п/п входящему, а не исходящему. В результате по оборотке - "красная" сумма.
  • 15.06.2006, 18:39
    Desperado
    Цитата Сообщение от Naumov
    Может на момент возврата уже появился какой-либо долг?
    см карточку по 60-му.
    Других операций не было. Только оплата, поступление и возврат.

    Цитата Сообщение от Naumov
    В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами этому контрагенту назначен счет учета авансов? (или вышестоящей группе).
    В этом регистре есть только 3 записи (для расчетов в рублях, валюте и у.е.) без указания конкретной организации.
    При добавлении строки для этой организации и проведении платежного поручения, ничего не меняется.
  • 15.06.2006, 09:02
    Naumov
    Может на момент возврата уже появился какой-либо долг?
    см карточку по 60-му.
    В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами этому контрагенту назначен счет учета авансов? (или вышестоящей группе).
  • 15.06.2006, 08:36
    Desperado
    Ни у кого не было?
  • 12.06.2006, 14:32
    Desperado
    Частично: был аванс 1280, на 1000 было поступление, 280 осталось на 60.02, которые и вернули.
  • 12.06.2006, 14:17
    Naumov
    Аванс уже зачтен?
  • 12.06.2006, 14:09
    Desperado
    Подскажите, пожалуйста.
    Ситуация: необходимо отразить возврат поставщиком части уплаченного ему аванса.
    1. Платежное поручение исх. (оплата поставщику): Д60.02 К51
    2. Платежное поручение вх. (возврат денежных средств поставщиком): в качестве документа расчетов нельзя выбрать Платежное поручение исх., формируется проводка Д51 К60.01.
    А проводка должна быть Д51 К60.02. Где ошибка?

    P.S. Конфигурация 1.5.7.5

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •