Ответить в теме: Возврат поставщиком аванса (1С:Бухгалтерия 8.0)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от bilimba кто бы сомневался... 1С своих не бросает Мне нравиться ваш оптимизм
кто бы сомневался... 1С своих не бросает
Из 1С ответили: "Спасибо! Эта ошибка зарегистрирована."
вот и я об этом
Тогда остается только шаман с бубном, святая вода...
Конфигурация 1.5.7.5
Desperado, а релиз БП какой?
Сообщение от ltymuf Хоть ставь галочку, хоть нет, все закрывается. При чем тут аналитика ? Проверить еще раз #16. Я ввел три документа, одного контрагента и один договор в чистую базу. Как там может что-то задвоиться? Сообщение от ltymuf А в платежке на возврат от поставщика операция Возврат денежных средств? И Вид договора С поставщиком ? Да, "возврат" и "с поставщиком". Другой вид договора нельзя было бы подставить.
Сообщение от Naumov Тогда нужно видимо сделку в возврате указать В качестве документа расчетов нельзя выбрать Платежное поручение исх., показывается только Покупка товаров и услуг.
Хоть ставь галочку, хоть нет, все закрывается. При чем тут аналитика ? Проверить еще раз #16. А в платежке на возврат от поставщика операция Возврат денежных средств? И Вид договора С поставщиком ?
Тогда нужно видимо сделку в возврате указать
Воспроизвел ситуацию в чистой базе. И вот что получилось: 1. Если в настройках параметров учета не установлено "Вести расчеты по документам", то проводка делается по счету 60.02, и все закрывается. 2. Если галочку там поставить (добавить третий уровень субконто), то проводка - по 60.01, т.е. то же самое.
Еще раз проверить договор и поставщика (может задвоился) Такого не может быть, потому, что такого не может быть никогда...
Сообщение от Naumov Нет больше вариантов. все нормально. нужно с ффизической базой разбираться Извините, не понял. А что может быть с базой?
Нет больше вариантов. все нормально. нужно с ффизической базой разбираться
Сообщение от Naumov Во входящем плат. поручении счет авансов 60.2 указан? указан Сообщение от Naumov на 60.1 случайно отрицательной суммы не висит? нет Вот еще оборотка и карточка по этому контрагенту. Пришел ответ от поддержки 1С. Пишут, что вопрос отправлен в отдел разработчиков. Может это ошибка в программе. P.S. Спасибо за помощь.
Во входящем плат. поручении счет авансов 60.2 указан? на 60.1 случайно отрицательной суммы не висит?
Вот
Desperado, Мне нужно видеть базу. я немогу удаленно что-то еще предположить. Ну как последнее средство. сформируйте отчет по движениям документа и опубликуйте. Может что-то всплывет.
Сообщение от Naumov договоры-то совпадают? (просто бред уже какой-то) договор один-единственный с этим поставщиком
договоры-то совпадают? (просто бред уже какой-то)
Если платежном поручении указат и счет учета расчетов и счет авансов 60.02, то проводка идет по 60.02, но все равно аналитика идет по п/п входящему, а не исходящему. В результате по оборотке - "красная" сумма.
Сообщение от Naumov Может на момент возврата уже появился какой-либо долг? см карточку по 60-му. Других операций не было. Только оплата, поступление и возврат. Сообщение от Naumov В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами этому контрагенту назначен счет учета авансов? (или вышестоящей группе). В этом регистре есть только 3 записи (для расчетов в рублях, валюте и у.е.) без указания конкретной организации. При добавлении строки для этой организации и проведении платежного поручения, ничего не меняется.
Может на момент возврата уже появился какой-либо долг? см карточку по 60-му. В регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами этому контрагенту назначен счет учета авансов? (или вышестоящей группе).
Ни у кого не было?
Частично: был аванс 1280, на 1000 было поступление, 280 осталось на 60.02, которые и вернули.
Аванс уже зачтен?
Подскажите, пожалуйста. Ситуация: необходимо отразить возврат поставщиком части уплаченного ему аванса. 1. Платежное поручение исх. (оплата поставщику): Д60.02 К51 2. Платежное поручение вх. (возврат денежных средств поставщиком): в качестве документа расчетов нельзя выбрать Платежное поручение исх., формируется проводка Д51 К60.01. А проводка должна быть Д51 К60.02. Где ошибка? P.S. Конфигурация 1.5.7.5
Правила форума