Ответить в теме: Излишне уплаченные суммы ... что делать правильно?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вы всё замечательно сами себе объяснили, даже и добавить нечего! А про косвенные признаки , явно аванс. и особенно Но как эту разницу инспектору доказать? это Вы, признайтесь, пошутили! Перечитайте свои же слова ещё пару раз и все ответы на поставленные Вами вопросы увидете в своём же тексте. А! Догадалась! Это игра такая - найди и расшифруй! Здорово!
Сообщение от Калькулятор Мое определение аванса - платеж в счет будущих поставок или оказания услуг. Вотт! А по нашей переплаченной сумме никто никаких услуг оказывать _не_собирается_. Если бы платеж пришел от неизвестного контрагента, то можно было бы поставить на 73 счет "невыясненный платеж" и т.п., Какой такой 73 счет ??? Посмотрите исходное письмо. Его _предприниматель_ пишет. Бухучет _никакие_ предприниматели не ведут, не то что "упрощенные". но раз деньги прислал покупатель, тем более, оплатив частью суммы реальную сделку - явно аванс. Я согласна, что бывают авансы и бывают ошибочно перечисленные суммы. Но как эту разницу инспектору доказать? Гм. Предлагаю доказывать словами русского языка. И что страшного стоит поставить сумму в КУДиР и сторнировать в момент возврата? 1. Зачем же писать в книгу неправду? 2. Покажите в законе или хотя бы инструкции по заполнению книги слово "сторнировать".
Мое определение аванса - платеж в счет будущих поставок или оказания услуг. Можно, конечно, сказать, что условия аванса - договор, счет на оплату, заявка - но это косвенные признаки, и их отсутствие не гарантирует отсутствие аванса. Если бы платеж пришел от неизвестного контрагента, то можно было бы поставить на 73 счет "невыясненный платеж" и т.п., но раз деньги прислал покупатель, тем более, оплатив частью суммы реальную сделку - явно аванс. Я согласна, что бывают авансы и бывают ошибочно перечисленные суммы. Но как эту разницу инспектору доказать? И что страшного стоит поставить сумму в КУДиР и сторнировать в момент возврата?
Если не согласны А то! дайте хоть 3 отличия этого ошибочного перечисления от аванса. Сначала хотелось бы узнать Ваше определение слова АВАНС. Может быть мы говорим о разных вещах?
Ой нет, не поклонник! Неужели есть еще такие? но я предполагаю, причем уверенно, что доходом инспектора это посчитают, и налоги накрутят. Вернете - тогда сторнируют. Если не согласны - дайте хоть 3 отличия этого ошибочного перечисления от аванса.
[quote]Тогда все бы говорили, что "аванс - это покупатель ошибочно прислал, я его верну скоро". И никто не платил бы ни НДС, ни налог по УСН с авансов. МСлишком все просто, инспектора так не допустят. Вы получили 1000 вместо 100 - значит, 900 руб - ваш аванс, доход. Верните его - и все пройдет хорошо. Но на тот срок, на который он у вас задержался - это доход.[quote] Гениальная шутка! Но очень, очень жестокая! инспектора так не допустят. Калькулятор, а Вы случайно не из секты поклонников ИНСПЕКТОРОВ - великих и ужасных?
Тогда все бы говорили, что "аванс - это покупатель ошибочно прислал, я его верну скоро". И никто не платил бы ни НДС, ни налог по УСН с авансов. МСлишком все просто, инспектора так не допустят. Вы получили 1000 вместо 100 - значит, 900 руб - ваш аванс, доход. Верните его - и все пройдет хорошо. Но на тот срок, на который он у вас задержался - это доход.
"Возврат суммы, ошибочно перечисленной по Сч. № .... от .... . Без НДС."
просьба подсказать ... впервые такой случай.
в догонку, что писать ПРАВИЛЬНО в назначении платежа на возврат??? 1. "Возврат излишне уплоченной суммы по счету № от ..." 2. "Ошибочно начисленная сумма, превышающая номинал счета № от" 3. ... как правильно ?
Я тоже думаю, что так правильно - "в книге Д\Р указать ПРАВИЛЬНУЮ сумму, но написать, что ошибочно перечислено хх руб, позвращено клиенту по платежному поручениюю № от ..." ВЕРНО ? Даже если налоговая предъявит что налог 6% с дохода, то доход-то мой 100р, а перечислили 1000р ОШИБОЧНО, то есть это чей-то доход мог быть, но не мой вот я 900р этим же месяцем и вернул клиенту. Вероятно, еще исключая возможности налоговых наездов, надо подписать оригинал счета и акт выполенных работ (услуги) именно ОРИГНАЛ , а не факс-копия ... дабы договоренность о 100р была четко видна в доках ... так?
Откуда же здесь заднее число? Выставил я, предположим, счет на 100 рублей, а на счет прислали 1000. Я сразу знаю, еще в момент заполнения книги, что 100 рублей - это мой честный _доход_ , а 900 рублей - просто ошибочная операция. Я бы, пожалуй, так и занес в книгу - в графе "сумма" указал 100 рублей, а в описании операции расписал подробно - типа "прислали 1000, 900 придется вернуть".
Нет, нельзя в книге доходов писать одной суммой фактическую выручку. Подразумевается, что книга заполняется в момент совершения хоз. операций, таким образом вы выдаете, что ведете записи задним числом. Надо поставить в доход всю сумму, а потом по факту возврата сторнировать то, что не являлось выручкой. И если получение и возврат будет в разных отчетных периодах, то придется сначала даже и налог заплатить, а потом его снять....
Ставьте в доход только ту сумму, которая Вам причитается -т.е. правильную. Ошибочную отправляйте назад. А в книге дох\расх писать Доход "верная сумма" или Доход "вся сумма" с пометкой "-х00 руб. Излишне зачисленные"? Полученные "излишки" не являются Вашим доходом, а расходов у Вас вообще быть не может. Просто подтверждать полученный Вами доход будут 2 платёжки - одна на приход, другая (корректировочная) на возврат. Другой вариант развития событий - если добрый контрагент, приславший слишком много денЮжков, не хочет забирать назад - мол, пусть у Вас пока полежат в счёт будущих поставок Тогда "излишки" будут считаться авансом и должны быть включены в налогооблагаемую базу.
По счету ООО перечислило предпринимателю (ИП) деньги на расчетный счет, но каким-то боком больше чем надо ИП на УСН 6%. Как правильно мне поступить? В тупике, потому что мне впервые платят больше чем просил Вроде на УСН идет с оборота, то бишь сколько на расчетный пришло с той суммы и 6% ? Или к учету я могу принять верную сумму, а лишнюю переплату вернуть также безналом с назначением платежа "Излишне перечисленный платеж по счету № от 00.00.06г." или "Ошибочная переплата по счету №от 00.00.06г." ? ... А в книге дох\расх писать Доход "верная сумма" или Доход "вся сумма" с пометкой "-х00 руб. Излишне зачисленные"? Спасибо заранее.
Правила форума