×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Вопрос по НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.01.2006, 12:28
    Марфик
    Цитата Сообщение от Калькулятор
    Так эти "иные" перечислены где-нибудь? принимала участие в судебном процессе, где отказали в возмещении НДС по счете-фактуре, присланной по факсу. Это не "иной" документ? По-старинке всегда принимаю к возмещению только по счет-фактуре (кроме билетов, естественно).
    Факс не подлиник, а копия
  • 26.01.2006, 12:26
    Марфик
    Новичок в бух.учете, была куча писем и разъяснений на этот счёт
    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

    ПИСЬМО
    от 4 декабря 2003 г. N 03-1-08/3527/13-АТ995

    О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ ПО НДС ПРИ КОМАНДИРОВКАХ

    например
  • 26.01.2006, 12:23
    Калькулятор
    Цитата Сообщение от Cooler
    C момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".
    Так эти "иные" перечислены где-нибудь? принимала участие в судебном процессе, где отказали в возмещении НДС по счете-фактуре, присланной по факсу. Это не "иной" документ? По-старинке всегда принимаю к возмещению только по счет-фактуре (кроме билетов, естественно).
  • 26.01.2006, 12:14
    Новичок в бух.учете
    момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".
  • 26.01.2006, 11:34
    Cooler
    с каких это пор ндс можно принимать к зачету БЕЗ счета - фатуры ?
    C момента появления в п.1 ст.172 слов "иных документов".
    и с каких пор счет заменяет счет-фактуру?
    Так ведь не всякий счет. И не обязательно счет, а и другие документы, которые подразумеваются в п.7 ст.168 и п.7 ст.171. Авиабилеты, например. Для гостиниц же - счет по форме 3-Г, ЕМНИП.
  • 25.01.2006, 21:39
    terra_INCOGNITO
    народ, я может быть не в теме, НО!
    с каких это пор ндс можно принимать к зачету БЕЗ счета - фатуры ?
    и с каких пор счет заменяет счет-фактуру?
  • 25.01.2006, 21:28
    Valentinka
    В 1С я делаю "акт об оказании услуг сторонней организации", выбираю "с/ф поставщиком не предъявлен". На основании этого акта делаю запись в книге покупок, а затем заполняю оплату в авансовом отчете.
  • 25.01.2006, 21:09
    Марфик
    Маринка, счёт в данном случае заменяет счёт фактуру. В книге покупок- его реквизиты
  • 25.01.2006, 21:09
    Маринка
    И еще вопросик. (вообще, в отчетный период лишний раз задумываться вредно! , но все-таки...)
    Подотчетник принес чек ККМ с выделенными позициями (карандаши, ручки, папки). В чеке выделен НДС. Больше никаких документов нет.
    Могу ли я принять эти материалы с НДС на сч. 10 или НДС надо отбрасывать на 91.2 и в налоговм учете не принимать?
    Крышу клинит...
  • 25.01.2006, 21:06
    Маринка
    Цитата Сообщение от Марфиовр
    Маринка, я вешаю на 60. А потом услуги сторонних ор-гий.На основании него- зачёт НДС
    А если как пишете Вы, то нужно ещё счёт фактуру проводить отдельным доком.
    Так вопрос-то был изначально о том, что счета-фактуры НЕТ!!!!
    Есть только СЧЕТ гостиницы и чек ККМ с выделенной суммой НДС.
  • 25.01.2006, 21:04
    Марфик
    Маринка, я вешаю на 60. А потом услуги сторонних ор-гий.На основании него- зачёт НДС
    А если как пишете Вы, то нужно ещё счёт фактуру проводить отдельным доком.
  • 25.01.2006, 20:58
    ЛО
    Я тоже так и не поняла как этой с проблемой по авансовым отчетам в 1С справиться. В конце концов стала в авансовом отчете ставить Д60 или 76. И второй документ - либо акт, либо накладная. Тогда НДС считается нормально.
  • 25.01.2006, 20:54
    Маринка
    Марфиовр, а можно уточнить, как это провести в 1С:бух?
    Делаю авансовый отчет:
    "сумма отчета", она жа "сумма принятая" - сумма с НДС?
    "в т.ч. НДС" - выделенный в счете гостиницы НДС?
    Если так делаю, то НДС почему-то просто "исчезает", т.е. если посмотреть проводки, то остается сумма без НДС и ВСЁ!!!!
    Получается, что НДС надо в авансовом отчете проводить дополнительной проводкой? Или вообще как-то по-другому?
    Пример на цифрах:
    сумма по счету гостиницы - 1180-00, в т.ч. НДС - 180-00
    При заполнении авансового отчета делаю проводку:
    сумма отчета - Д 26 К71 1180-00,
    сумма принятая - 1180-00,
    в т.ч. НДС - 180-00.
    Смотрю проводки:
    Д 26 К 71 - 1000-00.
    Н07.04.1 - 1000-00.(налоговый учет)
    И ВСЁ!
  • 14.01.2006, 13:25
    Марфик
    Соня2006, ндс по командировкам засчитывается на основании БСО. В данном случае- это счёт
    ЗЫ. А при наличных платежах по накладным, например за товар, нужна счёт фактура
  • 14.01.2006, 13:18
    Соня2006
    Директор привез из командировки счет за гостиницу. НДС выделен. Есть кассовый чек об оплате с выделенным НДС. А счета-фактуры нет. Я же могу зачесть входящий НДС,т.к. при наличных оплатах требование о выдачи счф считается выполненным при выдачи касс. чека?

    И еще в командировке директор посещал семинар , где представляли новые продукты, технологии и.т.д. Есть все документы (акт, счф, кв.об оплате) но нет договора. Могу я отнести на затраты расходы на семинар?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •