Ответить в теме: организация на УСНО, 6%
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
очень будем ждать информации по этому вопросу с семинара.... и чего тогда эти письма с нулями публикуют, если в налоговых с 182...вот как разбираться?
Я сейчас в связи со спорным вопросом по КБК (в приказе все КБК с 000, а в таблице на сайте налоговой 182) позвонила в свою (19) налоговую и в УФНС РФ по Москве консультации 957-64-10 Ответ в 19 налоговой: КБК с 000, в соответсвии с приказом от .. сентября 2006 № 119... Ответ УФНС: у нас на сайте свежая информация, КБК с 182... И так, куда платить? 19 января буду на семинаре, который проводит УФНС РФ, специально задам этот вопрос.
Сам и будет виноват. Потому что надо нормативку смотреть, а не то, что кто-то где-то написал. Так и рождаются нездоровые сенсации (с)
Вот я про то и пишу , что народ не знает , а посмотрит этот бред и напечатает в платежках ни дочитает до конца ветку .Кто будет виноват?
так форум для того и существует, что бы узнавать у знающих людей и учиться, не всем дано быть такими умными как вы.... __________ профессионала ничем не испугаешь...
Ну вот сами не знаете , а народ путаете какикие 000. Как были 182 так и остались , я все КБК просмотрела , ничего не изменилась. Смотрите сами. http://www.mosnalog.ru/upload/docs/kbk_2006.doc
в какой программе Вы делаете АДВ-11 В "Контуре"
Nataly2005 в какой программе Вы делаете АДВ-11?
Natalochka, Aist ! Ну какие 000! Вы о чем? Ну читайте документы!
По поводу неправильного указания НДС в платежке: мы просим клиентов письмо о неправильном указании,всегда пишут или вернее подписывают,которое мы напишем. У меня вопрос о отчете в ПФ...как указать в АДВ-11 переплату на начало периода(там графа задолженность и она не воспринимает сумму с минусом)при проверке выдает ошибку?
Спасибо за инфу про КБК. Сегодня была в ФСС №19 по г.Москве сдавала отчет и взяла бланк для подтверждения основного вида деятельности,а потом поехала в ф-л №18 попросила бланк там,а мне сказали,что их еще не выпустили,так как какое-то новое постановление и бланки будут только в феврале,я им говорю,что мне их уже дали в 19 филиале,отвечают,что только для того,чтобы отвязаться от меня.
так значит я правильно нашла эти КБК и указывать нужно которые начинаются на 000?
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ____________________ Было Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации 182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения ___________ 182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы ___________ 182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ____________________________ поменли 182 на 000
Сообщение от aka_serge На первый взгляд ничего не изменилось. Смотреть тут: http://www.mosnalog.ru/page.asp?id=44a75-2a456-972 Скачать можно здесь: http://www.mosnalog.ru/upload/docs/kbk_2006.doc не смогла найти ссылку, но часть документа копирую сюда: Новые коды КБК на 2006 год ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 14 сентября 2005 года N 119н «О применении бюджетной классификации Российской Федерации для составления бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2006 год» В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2004, N 52, ст.5278), со статьей 11 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст.4030; 2001, N 33, ст.3437; 2002, N 19, ст.1796; 2003, N 19, ст.1751), в связи с внесенным в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" и Бюджетный кодекс Российской Федерации" (в редакции которого составлен проект федерального бюджета на 2006 год), предусматривающим унификацию отражения доходных и расходных статей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в целях единства бюджетной политики и своевременного составления бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2006 год, приказываю: 1. При составлении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2006 год применить бюджетную классификацию Российской Федерации согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Министр А.Л.Кудрин Приложение 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2005 года N 119н Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Код Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 000 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 000 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет 000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01030 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 000 1 01 01040 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями 000 1 01 01050 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями 000 1 01 01060 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями 000 1 01 01070 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой ну и так далее все начинается с нулей и по УСНО КБК 00010501010010000110
ага, спасибо! это я еще изучила до создания своей темы, но когда индивидуально, то понятней...
Сообщение от Natalochka только точно больше ничего сдавать не надо, кроме перечисленного ну кроме там подтверждения по основному виду деятельности в ФСС...но это до 31 марта вроде? http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=70555 Проверьте себя
Я таблицу соответствия посмотрела - никаких отличий не нашла..
На первый взгляд ничего не изменилось. Смотреть тут: http://www.mosnalog.ru/page.asp?id=44a75-2a456-972 Скачать можно здесь: http://www.mosnalog.ru/upload/docs/kbk_2006.doc
а не подскажите еще КБК которые надо указывать в платежке по единому налогу по УСНО за 4-ый квартал 2005г., ведь с 1 января 2006г. новые вступили в силу, а в банке говорят что вроде нет, теперь уж сомневаюсь...
Мы по УСН работаем давно. Сейчас еще одну фирму на УСН зарегили. С покупателями поступаем так: в счете в строке сумма прописью допечатываем Без налога НДС (УСН), ну, а если сильно не внимательны и указывают НДС, то просим написать письмо (или сами пишем, а им даем подписать), с указанием, что в платежном поручении таком то по сч.№ от... на сумму ... в основании платежа допущена ошибка, следует читать Без НДС. И все. еще не разу не отказали. и у меня с платежкой, счетом и выпиской банка подшито письмо. Проверка налоговой была - замечаний не было. Точнее глазки загорелись и сразу потухли, увидев письмо.
Правильное налогообложение с моей стороны - обложить единым налогом 6%. А НДС - в данном случае не мой налог
Согласна с Над.К, счет фактуру не выисывали, а что там пишут.....
Я не могу отвечать если мой покупатель не дружит с головой. Но Вы должны отвечать за правильное налогообложение сумм поступивщих на ваш счет.
БВБ, это с какой радости исправлять получателю? Вот мне завтра шибанут НДС 50% и что, я буду исправлять? Или так и отдам 50% государству? Фиг вам. Я не могу отвечать если мой покупатель не дружит с головой. Никакой суд не поддержит налоговую в этой ситуации, пока не выставлена счет-фактура и покупатель не поставил себе НДС в зачет.
Сообщение от БВБ Покупатель перечислил НДС, очем и откровенно сообщил в платежном документе. Это его ошибка, но исправлять то получателю. Но вполне возможно, что вариант с включением всей суммы в доход проскочит, и налоговики не заметят. ну мы так и сделали все включили в доход и расчитали сумму налога...
спасибо большущее за все и всем.... только точно больше ничего сдавать не надо, кроме перечисленного ну кроме там подтверждения по основному виду деятельности в ФСС...но это до 31 марта вроде?
Это еще почему??? Счетов-фактур нет. Документов с НДС не выставлялось вообще никаких. Покупатель перечислил НДС, очем и откровенно сообщил в платежном документе. Это его ошибка, но исправлять то получателю. Но вполне возможно, что вариант с включением всей суммы в доход проскочит, и налоговики не заметят.
Интересно, а если никто не работает у Вас, так кто НДС зажилил? так фирма и зажила на хоз.расходы
Так ведь еще есть персонифицированный отчет по пенсионному фонду (до 28.02) 7. Письма отвезите, что зарплата не начислялась и не выплачивалась у нас просто приходишь и говоришь что никто не работал, и все ...даже писем не требуют...
3. Она самая. 4. Это Вы зря им потакаете. 7. Письма отвезите, что зарплата не начислялась и не выплачивалась Интересно, а если никто не работает у Вас, так кто НДС зажилил?
Правила форума