×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: организация на УСНО, 6%

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 16.01.2006, 17:26
    Natalochka
    очень будем ждать информации по этому вопросу с семинара....
    и чего тогда эти письма с нулями публикуют, если в налоговых с 182...вот как разбираться?
  • 16.01.2006, 17:22
    Aist
    Я сейчас в связи со спорным вопросом по КБК (в приказе все КБК с 000, а в таблице на сайте налоговой 182) позвонила в свою (19) налоговую и в УФНС РФ по Москве консультации 957-64-10
    Ответ в 19 налоговой: КБК с 000, в соответсвии с приказом от .. сентября 2006 № 119...
    Ответ УФНС: у нас на сайте свежая информация, КБК с 182...

    И так, куда платить?

    19 января буду на семинаре, который проводит УФНС РФ, специально задам этот вопрос.
  • 16.01.2006, 15:29
    Над.К
    Сам и будет виноват. Потому что надо нормативку смотреть, а не то, что кто-то где-то написал.
    Так и рождаются нездоровые сенсации (с)
  • 16.01.2006, 15:18
    star2000
    Вот я про то и пишу , что народ не знает , а посмотрит этот бред и напечатает в платежках ни дочитает до конца ветку .Кто будет виноват?
  • 16.01.2006, 15:09
    Natalochka
    так форум для того и существует, что бы узнавать у знающих людей и учиться, не всем дано быть такими умными как вы....



    __________
    профессионала ничем не испугаешь...
  • 16.01.2006, 14:38
    star2000
    Ну вот сами не знаете , а народ путаете какикие 000. Как были 182 так и остались , я все КБК просмотрела , ничего не изменилась. Смотрите сами. http://www.mosnalog.ru/upload/docs/kbk_2006.doc
  • 12.01.2006, 12:27
    Nataly2005
    в какой программе Вы делаете АДВ-11
    В "Контуре"
  • 12.01.2006, 00:20
    Над.К
    Nataly2005 в какой программе Вы делаете АДВ-11?
  • 11.01.2006, 22:58
    ЛО
    Natalochka, Aist !
    Ну какие 000! Вы о чем? Ну читайте документы!
  • 11.01.2006, 22:26
    Nataly2005
    По поводу неправильного указания НДС в платежке: мы просим клиентов письмо о неправильном указании,всегда пишут или вернее подписывают,которое мы напишем.
    У меня вопрос о отчете в ПФ...как указать в АДВ-11 переплату на начало периода(там графа задолженность и она не воспринимает сумму с минусом)при проверке выдает ошибку?
  • 11.01.2006, 22:21
    Nataly2005
    Спасибо за инфу про КБК.
    Сегодня была в ФСС №19 по г.Москве сдавала отчет и взяла бланк для подтверждения основного вида деятельности,а потом поехала в ф-л №18 попросила бланк там,а мне сказали,что их еще не выпустили,так как какое-то новое постановление и бланки будут только в феврале,я им говорю,что мне их уже дали в 19 филиале,отвечают,что только для того,чтобы отвязаться от меня.
  • 11.01.2006, 20:57
    Natalochka
    так значит я правильно нашла эти КБК и указывать нужно которые начинаются на 000?
  • 11.01.2006, 19:54
    Aist
    000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

    000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

    000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
    ____________________
    Было
    Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации 182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
    ___________ 182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
    ___________ 182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
    ____________________________
    поменли 182 на 000
  • 11.01.2006, 17:24
    Natalochka
    Цитата Сообщение от aka_serge
    На первый взгляд ничего не изменилось. Смотреть тут:
    http://www.mosnalog.ru/page.asp?id=44a75-2a456-972
    Скачать можно здесь: http://www.mosnalog.ru/upload/docs/kbk_2006.doc
    не смогла найти ссылку, но часть документа копирую сюда:
    Новые коды КБК на 2006 год
    ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 14 сентября 2005 года N 119н «О применении бюджетной классификации Российской
    Федерации для составления бюджетов всех уровней,
    начиная с бюджетов на 2006 год»


    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3823; 2004, N 52, ст.5278), со статьей 11 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст.4030; 2001, N 33, ст.3437; 2002, N 19, ст.1796; 2003, N 19, ст.1751), в связи с внесенным в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроектом "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" и Бюджетный кодекс Российской Федерации" (в редакции которого составлен проект федерального бюджета на 2006 год), предусматривающим унификацию отражения доходных и расходных статей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в целях единства бюджетной политики и своевременного составления бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2006 год,

    приказываю:

    1. При составлении бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 2006 год применить бюджетную классификацию Российской Федерации согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

    2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


    Министр
    А.Л.Кудрин



    Приложение 1
    к приказу Министерства финансов
    Российской Федерации
    от 14 сентября 2005 года N 119н


    Классификация доходов
    бюджетов Российской Федерации


    Код Наименование кода администратора поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов
    000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы

    000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

    000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций

    000 1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

    000 1 01 01011 01 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет

    000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

    000 1 01 01020 01 0000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

    000 1 01 01030 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам

    000 1 01 01040 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями

    000 1 01 01050 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями

    000 1 01 01060 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями

    000 1 01 01070 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам

    000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

    000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

    000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

    000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

    ну и так далее все начинается с нулей и по УСНО КБК 00010501010010000110
  • 11.01.2006, 17:18
    Natalochka
    ага, спасибо! это я еще изучила до создания своей темы, но когда индивидуально, то понятней...
  • 11.01.2006, 17:02
    Марфик
    Цитата Сообщение от Natalochka
    только точно больше ничего сдавать не надо, кроме перечисленного
    ну кроме там подтверждения по основному виду деятельности в ФСС...но это до 31 марта вроде?
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=70555
    Проверьте себя
  • 11.01.2006, 16:21
    Aist
    Я таблицу соответствия посмотрела - никаких отличий не нашла..
  • 11.01.2006, 16:21
    aka_serge
    На первый взгляд ничего не изменилось. Смотреть тут:
    http://www.mosnalog.ru/page.asp?id=44a75-2a456-972
    Скачать можно здесь: http://www.mosnalog.ru/upload/docs/kbk_2006.doc
  • 11.01.2006, 16:04
    Natalochka
    а не подскажите еще КБК которые надо указывать в платежке по единому налогу по УСНО за 4-ый квартал 2005г., ведь с 1 января 2006г. новые вступили в силу, а в банке говорят что вроде нет, теперь уж сомневаюсь...
  • 11.01.2006, 14:13
    Aist
    Мы по УСН работаем давно. Сейчас еще одну фирму на УСН зарегили. С покупателями поступаем так: в счете в строке сумма прописью допечатываем Без налога НДС (УСН), ну, а если сильно не внимательны и указывают НДС, то просим написать письмо (или сами пишем, а им даем подписать), с указанием, что в платежном поручении таком то по сч.№ от... на сумму ... в основании платежа допущена ошибка, следует читать Без НДС. И все. еще не разу не отказали. и у меня с платежкой, счетом и выпиской банка подшито письмо. Проверка налоговой была - замечаний не было. Точнее глазки загорелись и сразу потухли, увидев письмо.
  • 10.01.2006, 23:52
    Над.К
    Правильное налогообложение с моей стороны - обложить единым налогом 6%. А НДС - в данном случае не мой налог
  • 10.01.2006, 23:44
    Larik
    Согласна с Над.К, счет фактуру не выисывали, а что там пишут.....
  • 10.01.2006, 23:37
    БВБ
    Я не могу отвечать если мой покупатель не дружит с головой.
    Но Вы должны отвечать за правильное налогообложение сумм поступивщих на ваш счет.
  • 10.01.2006, 23:26
    Над.К
    БВБ, это с какой радости исправлять получателю? Вот мне завтра шибанут НДС 50% и что, я буду исправлять? Или так и отдам 50% государству? Фиг вам. Я не могу отвечать если мой покупатель не дружит с головой.
    Никакой суд не поддержит налоговую в этой ситуации, пока не выставлена счет-фактура и покупатель не поставил себе НДС в зачет.
  • 10.01.2006, 22:41
    Natalochka
    Цитата Сообщение от БВБ
    Покупатель перечислил НДС, очем и откровенно сообщил в платежном документе.
    Это его ошибка, но исправлять то получателю.
    Но вполне возможно, что вариант с включением всей суммы в доход проскочит, и налоговики не заметят.
    ну мы так и сделали все включили в доход и расчитали сумму налога...
  • 10.01.2006, 22:40
    Natalochka
    спасибо большущее за все и всем....
    только точно больше ничего сдавать не надо, кроме перечисленного
    ну кроме там подтверждения по основному виду деятельности в ФСС...но это до 31 марта вроде?
  • 10.01.2006, 22:38
    БВБ
    Это еще почему??? Счетов-фактур нет. Документов с НДС не выставлялось вообще никаких.
    Покупатель перечислил НДС, очем и откровенно сообщил в платежном документе.
    Это его ошибка, но исправлять то получателю.
    Но вполне возможно, что вариант с включением всей суммы в доход проскочит, и налоговики не заметят.
  • 10.01.2006, 22:37
    Natalochka
    Интересно, а если никто не работает у Вас, так кто НДС зажилил?
    так фирма и зажила на хоз.расходы
  • 10.01.2006, 22:35
    Natalochka
    Так ведь еще есть персонифицированный отчет по пенсионному фонду (до 28.02)
    7. Письма отвезите, что зарплата не начислялась и не выплачивалась
    у нас просто приходишь и говоришь что никто не работал, и все ...даже писем не требуют...
  • 10.01.2006, 22:33
    Над.К
    3. Она самая.
    4. Это Вы зря им потакаете.
    7. Письма отвезите, что зарплата не начислялась и не выплачивалась

    Интересно, а если никто не работает у Вас, так кто НДС зажилил?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •