×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Совсем запуталась в ОС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.03.2009, 09:44
    Аноним223
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, - держатель для полотенца, стеклянная полочка, которые крепятся к стене - это однозначно материалы? Кто как приобретает эти вещи - ОС или МЗ?
    ОС, так как служит больше года и в стенку не вмуровывается, а просто вешается, как, к примеру, зеркало
  • 17.03.2009, 07:45
    Аноним
    Особенно 1с со своими забалнсовыми А17и А18 и ОС1
  • 16.03.2009, 21:38
    Аноним
    Получается бухгалтерские программы противоречат аксиомам бухучета - учет на забалансовых счетах ведется по простой системе, без двойной записи.
  • 16.03.2009, 13:56
    Аноним
    Подскажите, пожалуйста, - держатель для полотенца, стеклянная полочка, которые крепятся к стене - это однозначно материалы? Кто как приобретает эти вещи - ОС или МЗ?
  • 06.10.2005, 22:40
    Elmer
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?
    Ничего не надо ставить по кредиту. Если в словаре "План счетов" у счета указан признак "забалансовый", то проводка регистрируется с одним счетом (дебет или кредит) (p.s. если уж сильно надо, то можно и проводку Дт забаланс-Кт забаланс сделать, такое тоже возможно).
  • 06.10.2005, 18:37
    Natalka
    Мы делаем так: д-т з19 к-т з20 (з20 от балды ставим). При этом в настройках счета з20 во вкладке "порядок обработки" в "Типовой форме аналит. учета" ничего не указываем. В результате з20 особо нигде не засвечивается в результате. А вот не ставить корреспонденцию з19му не получается, какой-то кредит должен стоять
  • 06.10.2005, 17:17
    Ян Цысь
    Хммм... спасибо... надо попробовать...
  • 06.10.2005, 13:09
    Аноним
    Цитата Сообщение от Ян Цысь
    Но обороты по забалансовым должны выносятся в журналы и главную книгу, так?
    На основании чего мы будем использовать С01? Нужно его тогда утвердить через учетную политику?

    Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?
    Заведите вспомогательный забалансовый счет без указания порядка обработки
  • 05.10.2005, 22:52
    Ян Цысь
    Ирина вы в Парусе работаете или это вы чисто теоретически уточнили?
  • 05.10.2005, 20:03
    Irnka
    По забалансовым счетам нет корреспонденции. Проводки или по дебету или по кредиту.
  • 05.10.2005, 08:36
    Пудель
    (6) А в чём проблема? Дополнительные забалансовые счета каждый ведёт какие хочет, главное - при этом не забывать вести все обязательные.
  • 04.10.2005, 05:28
    Ян Цысь
    Но обороты по забалансовым должны выносятся в журналы и главную книгу, так?
    На основании чего мы будем использовать С01? Нужно его тогда утвердить через учетную политику?

    Кстати вопрос к тем кто использует Парус, если в образце хоз.операции во второй проводке мы ставим по дебету например 17 забалансоваый то что ставить по кредиту?
  • 03.10.2005, 23:51
    Лолочка
    Планировали, но официально он еще не введен.
  • 03.10.2005, 23:19
    Ян Цысь
    А что такое С01?
    Вроде же планировали ввести 19?
  • 03.10.2005, 09:02
    redgad
    Да, списываем. Если работайте в 1с, то делаете следующее:
    1. Поступление ОС и НМА
    дб106 кт302 (приобретение у поставщика)
    2. Принятие к учету ОС и НМА с галочкой "списать при вводе в эксплуатацию"
    дб101 кт106 (оприходовано ОС)
    дб401 кт 101 (списано при вводе в эксплуатацию)
    дб С01 (принято на забаланс)
  • 03.10.2005, 07:57
    Лолочка
    Это понятно, что это ОС, но оно стоимостью менее 1000руб., мы его сразу списываем на забаланс?
  • 03.10.2005, 04:00
    Ян Цысь
    Реальный срок службы свыше 12 мес. и к стене эта стойка не крепится? Значит ОС.
  • 02.10.2005, 15:02
    Лолочка
    Наверное, поняла, надо списать при вводе в эксплуатацию.
  • 02.10.2005, 15:01
    Лолочка
    КУпили стойку для цветов за 780руб, что это ОС? И как его учитывать? Поставить на баланс, а потом на забалансовый счет?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •