Ответить в теме: Форма 0503127
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Надежда, вопрос то был от октября 2005...или вы сама с собой разговариваете?
Уважаемые! Кому-нить приходилось заполнять строки 810,811,812,820,821,822? К нам недавно пришло письмо о необходимости заполнения этих строк. И исчо один вопросик: у нас недавно с главбухом произошел спор о том, надо ли нам заполнять графу 4 в Расходах. По мне не надо. Хотя, может я и не права. Рассудите нас пожалуйста.... Вопрос жизни и смерти.... графа 4 равна графе 5
Уважаемые! Кому-нить приходилось заполнять строки 810,811,812,820,821,822? К нам недавно пришло письмо о необходимости заполнения этих строк. И исчо один вопросик: у нас недавно с главбухом произошел спор о том, надо ли нам заполнять графу 4 в Расходах. По мне не надо. Хотя, может я и не права. Рассудите нас пожалуйста.... Вопрос жизни и смерти.... строка 812 заполняется нарастающий 130405 счет стр.811 заполняется нарастающим 121002 счет такаяже сумма ставится в 1 раздел дохода (если вы являетесь получателем дохода) если не являетесь только строку 812 в восьмисотую строку поподает сумма с положительным знаком и ровнастроке 450 которая с отрицательным
Уважаемые! Кому-нить приходилось заполнять строки 810,811,812,820,821,822? К нам недавно пришло письмо о необходимости заполнения этих строк. И исчо один вопросик: у нас недавно с главбухом произошел спор о том, надо ли нам заполнять графу 4 в Расходах. По мне не надо. Хотя, может я и не права. Рассудите нас пожалуйста.... Вопрос жизни и смерти....
Депозитный счет не может быть"как бы не Вашим"..он открывается на имя организации, по нему предоставляется выписка по счету, проценты Вам платят за то,что в течении определнного срока Вы этими деньгами не пользуетесь и все. Делаете переоценку активов,раз у Вас депозит в валюте...
Сообщение от Nut: И я всю эту сумму хочу отнести на счет 401.01.171. Да, курсовые разницы, как я поняла отражаются на сч.401.01.171, в 70н в описании к сч.201.07 так и написано. А что делать если эти разницы возникают на депозитном счете? Являются ли эти разницы доходом или расходои организации, ведь средства счета как-бы не наши?
если Вы бюджетополучатель,то ничего-у Вас нет сводной бюджетной росписи
Подскажите, пожалуйста, что надо ставить в разделе 3 "Источники финансирования дефицитов бюджета" бюджетной формы, в строке 812 "Кредитовый остаток счета 304.05" в графе 4 "Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью"?
спасибо за ответ И извиняюсь за собственную неграмотность Образования соответствующего не имею Но у меня сейчас все равно остался вопрос. Что есть расходы за оказанные услуги по конвертации? Я посмотрела документы прошлых лет. Раньше банк писал курс, по которому они валюту продают, в т.ч. указывал сколько ден.средств снимается за услуги. Сейчас банк указывает курс, и мы ровно столько рублей получаем на наш расчетный счет, т.е. не выделяется сумма на услуги. И я всю эту сумму хочу отнести на счет 401.01.171. Пусть курс ЦБ за $1=28 руб. Курс банка - 27 руб. Я хочу сделать такие проводки Д 201.03.510 К 201.07.610 28 руб. Д 201.01.510 К 201.03.610 27 руб. Д 401.01.171 К 201.03.610 1 руб. Или я 1 руб. должна повесить на 401.01.226?
вот-вот:-))
Сообщение от Plesen~ ... как -то конвертация несколько отличается от реализации активов... LOL Plesen~, у учреждения нет понятия реализации денежных средств, хоть в рублях, хоть в валюте Это только на обменном пункте написано "Покупка - продажа"
Сообщение от BorisG Plesen~, разница курсов конвертации существует в любом банке ага, в курсе.... только если правильно задать вопрос, то сразу получаешь на него ответ:-)) как -то конвертация несколько отличается от реализации активов...
Сообщение от nut По какому коду необходимо учитывать финансовый результат от продажи валюты: Да... продажа валюты называется вообще-то конвертацией И она подробно расписана в последних четырех абзацах п. 103 Инструкции 70н, в том числе и куда относить и курсовую разницу, и расходы по конвертации
Сообщение от Plesen~ Вы что,занимаетесь покупкой-продажей валюты ... Plesen~, разница курсов конвертации существует в любом банке
Вы что,занимаетесь покупкой-продажей валюты для того,чтобы разницу в карман положить?
Очень-очень прошу помощи!!! По какому коду необходимо учитывать финансовый результат от продажи валюты: 172 - доход от реализации активов (продажа валюты) 171 - курсовая разница (разница курса ЦБ и курса продажи) 180 - прочие доходы Буду очень-очень благодарна
Люди добрые, скажите, пожалуйста, фигурирует ли в форме 127 валютный счет? Смущает, что берутся данные счета 201.01 и аналитические данные А18 (который включает А18.01 (руб) и А18.07(вал).) Я считаю, что он нужен, ибо в разделе 3 есть курсовая разница. Но при его учете возникает такая проблема: когда средства уходят на продажу, я делаю проводку КИВФ.2.201.03.510 К КИВФ.2.201.07.610 и если эту сумму, ушедшую на продажу, я не отражу в разделе 2 "Расходы бюджета" (чего не имею права делать, ибо расходов никаких не было), то не получу выполнение контрольных соотношений. Возможно, что я неправильно заполняю раздел 3, но не могу понять, где именно.
Сообщение от Лолочка А у нас внеббюджетные средства перевели на лицевой счет, вот проблема. А в чем проблема??? Федеральщики давно так работают.
Нам они дают лицевой счет в конце месяца, они его подтверждают, поэтому наши наверное и не просят подписывать в ФКУ, т.к. они берут нашу 127 и лицевой счет, все пошло и ладненько!!! Чего сто подписей-то ставить. А у нас внеббюджетные средства перевели на лицевой счет, вот проблема.
Ну так выписку каждый месяц нам дают как раз по тем кодам которые должны быть в 27 форме так что у них будет с чем сверить для того что бы утвердить... Только вот чего не понимаю так с чем они будут сверять нашу 27 форму по внебюджетным средствам которые идут через банковский счет?
Да, наши вряд ли бы нам так сказали, ФКУ еще сами не першли на новую инструкцию, так что еще не понятно, кто кого учит.
Хмммм... Лолочка старые балансы я не сдавал ни разу... по старому учету у нас отчеты делала главбух сама... Так что возможно вы и правы, но распрядители сказали "надо", мы сказали "так точно"
Янис, а Вы когда раньше баланс и формы сдавали, Вы их тоже утверждали в казначействе? Это тоже было в формах.
Лолочка посмотрите в 27 форме самый хвостик... Там написано кто должен утверждать форму... У нас баланс 10 числа, и мои распорядители тоже потребовали 27 форму заверять в казначействе.
, интересненько, а кто-ето решил у Вас так, казначейство является органом, отслеживающим правильное доведение средств до бюджетополучателей,ну и соответственно перечисление бюджетополучателем дальше. И вряд ли такое предусмотрено какой-либо инструкцией, завтра обязательно спрошу у подруги, которая работает начальником в ФКУ. Но сейчас не об этом, а при чем тут есть банковский счет, нету, у Вас есть казначейский счет и расходы по нему, значить соответственно повторяюсь, Вы должны поставить с строку 710 - 0, а в 711 - сумму, допустим 10000, и тогда у Вас в 700строке получится "-"10000. P.S. А вот про штампик казначейства, действительно первый раз слышу, это из серии в коммерции раньше не принимали отчет в налоговой без штампа статистики. Я думаю это не в Москве.
Мы получатели. Вышестоящей мы должны сдавать с отметкой казначейства. Казначейство прислало нам письмо, что если мы не сдадим до 5 числа ф.127, они приостановят все операции. Читайте, говорят 5н - там все написано. А в разд.3 мы действительно должны что-то ставить? Банковского счета-то у нас нет. Форма 127 в 1с заполняется автоматически и заполняется только 2 разд.
Ай-яй-яй! 1. А почему Вы сдаете отчет в казначейство? 2. Мало ли чего может болтать казначейство, в стр.450 вы ставите свои кассовые расходы по лицевому счету со знаком "-", это дефицит бюджета. 3. В разделе 3 стр.711 вы дублируете эту сумму. P.S. А вот когда вышестоящпая организация сдает отчет казначейству, она действительно в стр.450 ничего не ставит. Во как Но я так полагаю, что ВЫ получатели средств.
Организация перечисляет деньги со сч. в казначействе.Доходов нет. Заполнили раздел 2 ф. 127, Внизу в стр.450 все расходы суммировались. Казначейство отчет не принимает, говорит что в стр. 450 мы ничего не имеем права ставить. Но доходов - то у нас не было. И можем-ли мы что-то поставить в разд.3, если расходы идут не с банковских счетов, а со сч. в казначействе?
Сообщение от Лолочка Уважаемые, подскажите, плиз, заполняю форму 0503127, заполнила доход (родительская плата), расход (все по КОСГУ), а РУНО требует, чтобы еще заполнила Раздел 3 и какие-то строки 700, их вообще нет в отчете. Что это, может кто-нибудь в курсе. В приложении №1 к письму от 05.09.2005г. № 42-7.1-01/2.4-250 "Об особенностях представления отчетности об исполнении федерального бюджета главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство" строка 700 отражает изменение остатков средств по КБК 000 08 02 01 00 01 0000 510 (610).
Уважаемые, подскажите, плиз, заполняю форму 0503127, заполнила доход (родительская плата), расход (все по КОСГУ), а РУНО требует, чтобы еще заполнила Раздел 3 и какие-то строки 700, их вообще нет в отчете. Что это, может кто-нибудь в курсе.
Правила форума