Ответить в теме: 2-НДФЛ 2004
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А у
спасибо большое, хоть за этот год сделаю правильно...
По совету ИФНС я ставлю код дохода "4800" и код вычета "403". "Доходы от продажи имущества" - не подходят, могут возникнуть дополнительные проблемы. ИНН ИП отличается от ИНН физ.лица, дату рождения и адрес прописки ставить не нужно. Достаточно Фамилия Имя Отчество. Бывает на чеке имеются только инициалы, тогда ставлю в графе фамилия инициал имени, в графе отчество - инициал отчества проблем с этим не было. 2-НДФЛ по ИП, нотариусам и адвокатам лучше подавать, а то какой-нибудь налоговик при проверке НДФЛ может доскрестись вплоть до суда.... И придется потом объясняться, что ты не "осел". У меня уже такое было. Пришлось судиться. Времени было потрачено достаточно........
спасибо большое )) вы правы, в чеках есть только фамилия полностью, инициалы и ИНН
Если копий св-ва о регистрации нет, или вообще товары куплены у физ. лица, заполняете 2-НДФЛ в виде "стука" :в ней заполняется только п. 7 "Доходы от продажи имущества". В 6 п. - налог удержанный и исчисленный - "нули". Ну, и начало надо заполнить. А если у вас нет св-ва о регистрации - то, наверное, нет и даты рождения и адреса прописки...
спасибо за ответ но, допустим такую ситуацию,что предприниматель не предъявил документы, ведь для доказательства подтверждения у нас должны быть копии таких документов, правильно я понимаю? Каким образом тогда нужно указывать в отчете сведения о доходах?
Сообщение от Аноним я просто хотела узнать, нужно ли при сдаче отчета 2-НДФЛ включать данные по ИП или ПБОЮЛ при покупке у них товаров в течении года? Мы обычное ЗАО и в течение года подотчетники покупают у них разные товары Нет, см. НК ст. 230 п. 2 абз. 4.
я просто хотела узнать, нужно ли при сдаче отчета 2-НДФЛ включать данные по ИП или ПБОЮЛ при покупке у них товаров в течении года? Мы обычное ЗАО и в течение года подотчетники покупают у них разные товары
Аноним, на ИП 2-НДФЛ не сдается! Только 3-НДФЛ - по итогам года. Если на работе заявление на вычеты не писали - не должны с вас справку требовать. Объясните, что вы ИП.
Подскажите, пожалуйста, как вы сдаете отчетность по форме 2-НДФЛ на индивидуальных предпринимателей ??? Какой код дохода указываете обычно в отчете и получается, что графы исчисленный и удержанный не будут совпадать ???
Аноним, а доходы в этом году у вас как у инд. предпринимателя были? На новой работе вы заявление на вычеты писали?
Я индив. пред-ль и сейчас устроился на работу в ЗАО, просят справку о доходах с предыдущего места работы, что нужно подавать? 2-НДФЛ?
Для справок: Статья 117 УК РФ - Истязание Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса.
Честно говоря, я и сомневалась, но мне четыре человека очень уверенно сказали, что суточные сверх норм нужно учитывать отдельно....в общем, отчет-то я уже сдала, а дальше буду думать...
до 5 лет, ст 117 УК РФ Марфиовр Не пугайте так людей, кто не ошибается. Ну сменил человек адрес, а работодателя об этом не известил. Работодателю ничего за это не будет. Пошлет ПФ извещ. по накопит.части человеку, оно вернется. ПФ позвонит работодателю и уточнит новый адрес. Это мы уже проходили......
Сообщение от Муж бухгалтера Вдогонку к моему предыдущему сообщению. Очевидно был указан не ИНН, а код пенсионной карточки (правильно), а домашний адрес - направильно. до 5 лет, ст 117 УК РФ
Вдогонку к моему предыдущему сообщению. Очевидно был указан не ИНН, а код пенсионной карточки (правильно), а домашний адрес - направильно.
Спасибо ответившим. Аналогичный вопрос, но не про НДФЛ. Бухгалтер сдала отчет по персонифицированному учету. Числа все правильные, только у одного сотрудника указан его старый домашний адрес. ИНН этого сотрудника указан правильно. Чем это грозит для бухгалтера или его работодателя? Надо ли сдавать какой-то уточняющий отчет или писать письмо в инспекцию?
Сообщение от Helper-2005 Муж бухгалтера, ИМХО, не надо ничего делать! Если есть ИНН - все по ИННу (адрес вообще не нужен). Можно, конечно, позвонить в налоговую и уточнить! Зачем????? Что они сведения будут присылать , как в пенсионном. Нехай будет старый. Квартальный отчет на носу. При заполнении ИНН можно вообще ни адрес, ни паспортные данные не заполнять
Муж бухгалтера, ИМХО, не надо ничего делать! Если есть ИНН - все по ИННу (адрес вообще не нужен). Можно, конечно, позвонить в налоговую и уточнить!
Бухгалтер сдала отчет по НДФЛ. Числа все правильные, только у одного сотрудника указан его старый домашний адрес. ИНН этого сотрудника указан правильно. Чем это грозит для бухгалтера или его работодателя? Надо ли сдавать какой-то уточняющий отчет или писать письмо в инспекцию?
Ваниль, ну да... Логично!
Дабы обозначить причину постановки на учет в налоговой налогоплательщика - иностранное представительство, обособленное подразделение/филиал,головная организация...Так вот я думаю...
Ваниль, спасибо еще раз огромное! Только маааленький еще один вопросик: А как Вы думаете, зачем вообще нужен КПП обособленного?
Сообщение от Аноним1 А без ИНН можно сдавать или нет? Можно, только паспортные данные вбейте. У меня приняли и без ИНН.
А без ИНН можно сдавать или нет?
Сообщение от dao Т.к. облагаются НДФЛ. Любые выплаты физлицам необходимо подавать по форме 2-НДФЛ, иначе впоследствии налоговики выпишут штрафы за "неполную сдачу сведений" Это я вот к чему: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=44338
Сообщение от Helper-2005 Т.е. НДФЛ за обос. подразделение - платить по реквизитам налоговой обос. подразделения (с указанием того ОКАТО)? А КПП организации вы в п/п какой указываете? И еще - по платежам ОПС: все (и платим, и отчитываемся) только по месту головной орг-ции, да? КПП - головной.Платежи по ОПС в голову платим и отчитываетмся.
А зачем суточные сверх норм вообще включать в базу по 2-НДФЛ? Т.к. облагаются НДФЛ. Любые выплаты физлицам необходимо подавать по форме 2-НДФЛ, иначе впоследствии налоговики выпишут штрафы за "неполную сдачу сведений"
Ваниль, еще один уточняющий вопрос (хочу, наконец, сделать все как положено с апреля 2005). Сообщение от Ваниль Настоящим сообщаем,что у "ХХХ" есть обособленное подразделение без самост.баланса в г.ХХХ Московской области.НДФЛ уплачивается головной организацией следующим образом: - в бюджет по месту нахождения головной орг-ции (ОКАТО ХХХХХХХХХ) за сотрудников, работающих в офисе в г. Москве; - в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения (ОКАТО ХХХХХХХХХХХ) за сотрудников, работающих в этом подразделении. Т.е. НДФЛ за обос. подразделение - платить по реквизитам налоговой обос. подразделения (с указанием того ОКАТО)? А КПП организации вы в п/п какой указываете? И еще - по платежам ОПС: все (и платим, и отчитываемся) только по месту головной орг-ции, да?
Правила форума