×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,148

    НДС по приобретенным ТМЦ и льгота

    Что-то нашло сомнение.
    Организация освобождена от уплаты НДС (наука). В соответствии с законодательством НДС по приобретенным ТМЦ не предъявляется к возмещению, а включается в стоимость ТМЦ.
    Вопрос первый.
    Общее правило: ОС списывается на затраты сразу стоимостью меньше 10 тысяч без учета НДС. А если у меня без учета НДС ОС меньше 10 тысяч, а вместе с НДС больше 10 тысяч, но у меня льгота (см. выше), то такое ОС я могу списать на затраты сразу или нет?
    Вопрос второй. Большое ли нарушение, если я, имея льготу, НДС по приобретенным ТМЦ не провожу через 19 счет, а сразу включаю в стоимость? Или надо обязательно сначала на 19, а потом по принадлежности?

    __________
    С уважением, Людик
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    1) по ОС думаю нет, т.е. надо брать для исчисления сумму, принимаемую к учету, а именно с НДС.
    2) думаю нет. Т.е. ничего страшного.
    Жизнь - просто чудо

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •