Какой датой делать проводки по переходу на новый план счетов?
Какой датой делать проводки по переходу на новый план счетов?
Датой моего приказа об утверждении нового плана, конечно.
Шютка. 31 декабря, наверна
Минфин регламентирует поэтапный переход на новый план счетов в течении 2001 года со сдачей годовой отчетности за 2001 год уже по новому плану счетов. Так что дату выбирайте сами... Ежели 3 квартал сдавали по старому плану, то на любую дату 4 квартала можете сделать такой переход...
Эти проводки будут только в АКТЕ перехода на новый план счетов, т.к. 31 декабря вы их сделать не можете, вы еще на старом плане, а 1-го января тоже сделать нельзя, т.к. вы уже на новом плане. Да и что это за проводки, состоящие из счетов обоих планов?! Все проводки перехода (например: Д 01 К 12 - перевод МБП в основные средства) отражаются в акте, утвержденном директором и главбухом.
было дело - деноминацию делали - тоже все думали - а как это в учете будет да в балансе.......
плюсуя сюда необходимость неизменности учетной политики в течении года IMXO надо делать так: на новый план счетов переходить с начала года, годовой баланс сдавать по старому плану счетов, 31.12 или 01.10 (не суть важно) делать проводки по переносу остатков со старого на новый, а баланс 2002 года 1 квартал сдавать с остатками на 01.01 по новому плану счетов.........
Какие проводки, дорогой? Пример, МБП в эксплуатации (часть стоимости на 13 счете). Если для МБП со сроком службы более года (например, шило кацелярское, магнит для скрепок) более-менее понятно (01-12 и 13-02), то для МБП, срок службы малый, или по определению не может быть МБП (например, двигатель "Мерседеса") сложнее: их рекомендуется списывать на 97 (бывш.31) с последующим списанием в течении года. Ну-ка, сделайте проводку 97/13 ?!
тогда две проводки - Д97-К12 - первоначальная стоимость и Д13-К97 - начисленный износ. Причем это в случае, когда износ начислялся на МБП 50% в начале + 50% в конце.Только тогда имеет смысл ставить на 97 и досписывать на затраты. Если же амортизация на МБП начислялась сразу 100%, то смысла ставить на 97 вообще нет. Нет смысла - нет проблемы.
Коллеги, о каких проводках вы говорите? Как могут быть проводки между разными планами счетов? Проводки отражают хозяйственные операции. Какой хозяйственной операции соответствует перенумерация счетов?
Есть акт, отражающий перенос остатков - и только.
тьфу ты.. действительно какие проводки?
но в акте все равно обоснование-то надо писать, так что логика и цифры - остаются.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)