×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Lanita
    Гость

    Какой датой делать проводки по переходу???

    Какой датой делать проводки по переходу на новый план счетов?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Минфин
    Гость

    Я люблю новый план счетов ...

    Датой моего приказа об утверждении нового плана, конечно.
    Шютка. 31 декабря, наверна

  3. #3
    Это не Рио-де-Жанейро... Аватар для ПРИДУРЬ
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    Минфин регламентирует поэтапный переход на новый план счетов в течении 2001 года со сдачей годовой отчетности за 2001 год уже по новому плану счетов. Так что дату выбирайте сами... Ежели 3 квартал сдавали по старому плану, то на любую дату 4 квартала можете сделать такой переход...

  4. #4
    Евгения В
    Гость

    какай датой дать проводки

    Эти проводки будут только в АКТЕ перехода на новый план счетов, т.к. 31 декабря вы их сделать не можете, вы еще на старом плане, а 1-го января тоже сделать нельзя, т.к. вы уже на новом плане. Да и что это за проводки, состоящие из счетов обоих планов?! Все проводки перехода (например: Д 01 К 12 - перевод МБП в основные средства) отражаются в акте, утвержденном директором и главбухом.

  5. #5
    ple
    Гость
    было дело - деноминацию делали - тоже все думали - а как это в учете будет да в балансе.......
    плюсуя сюда необходимость неизменности учетной политики в течении года IMXO надо делать так: на новый план счетов переходить с начала года, годовой баланс сдавать по старому плану счетов, 31.12 или 01.10 (не суть важно) делать проводки по переносу остатков со старого на новый, а баланс 2002 года 1 квартал сдавать с остатками на 01.01 по новому плану счетов.........

  6. #6
    VZ
    Гость
    Какие проводки, дорогой? Пример, МБП в эксплуатации (часть стоимости на 13 счете). Если для МБП со сроком службы более года (например, шило кацелярское, магнит для скрепок) более-менее понятно (01-12 и 13-02), то для МБП, срок службы малый, или по определению не может быть МБП (например, двигатель "Мерседеса") сложнее: их рекомендуется списывать на 97 (бывш.31) с последующим списанием в течении года. Ну-ка, сделайте проводку 97/13 ?!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2002
    Сообщений
    10
    тогда две проводки - Д97-К12 - первоначальная стоимость и Д13-К97 - начисленный износ. Причем это в случае, когда износ начислялся на МБП 50% в начале + 50% в конце.Только тогда имеет смысл ставить на 97 и досписывать на затраты. Если же амортизация на МБП начислялась сразу 100%, то смысла ставить на 97 вообще нет. Нет смысла - нет проблемы.

  8. #8
    Stas
    Гость
    Коллеги, о каких проводках вы говорите? Как могут быть проводки между разными планами счетов? Проводки отражают хозяйственные операции. Какой хозяйственной операции соответствует перенумерация счетов?
    Есть акт, отражающий перенос остатков - и только.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2002
    Сообщений
    10
    тьфу ты.. действительно какие проводки?
    но в акте все равно обоснование-то надо писать, так что логика и цифры - остаются.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •