×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Каквернуть НДС из бюджета (к возмещению)

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
    У нас немного НДС к возмещению(не экспорт). Какие нужны документы, чтобы его вернули. И на какой документ ссылаться? Так как первый раз с этим столкнулась, но меня измучили в ИМНС.
    Заранее благодарна.

  2. #2
    Клерк Аватар для Sifa
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    440
    Письмо им написать. Не позднее чем через месяц должны вернуть.

  3. #3
    Клерк Аватар для sotnik
    Регистрация
    07.09.2002
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    1,477
    Если это не постоянно, а только один раз, то зачем вообще возиться с этой муторной процедурой! Зачтите в счет будущих платежей!
    А процедура описана в ст.176 НК достаточно подробно. И там, кстати, идет речь не о месяце, а о трех месяцах до начала процедуры и еще одном (2 недели + 2 недели) на ее ичполнение. Почитайте - вопросы отпадут!
    Сотник
    Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Неужели все так просто! Спасибо. А мне все говорят, что надо нести в налоговую все счета-фактуры полученные за квартал и оплаты по ним и еще что-то!

  5. #5
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Аноним, налоговая скорее удавится, но не вернет суммы на расчетный счет. Зачтите их в счет будущих платежей - это гораздо удобнее.

  6. #6
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,048
    Вернуть-то вернет, если дадите себе развлечение помучаться. Только вот смотреть после этого будет на Вашу фирму как Ленин на буржуазию. При любом удобном и неудобном случае. Вам это надо?

  7. #7
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    В принципе, все бывает по-разному. Мне (на мое большое предприятие) что-то типа НПАДа возвращали без звука, причем чуть ли не по инициативе ИМНС. Но там были копейки (типа тысяч 10 против ежемесяного платежа в 0.5-0.8 млн).

    Но при маленьких оборотах я бы, конечно, рекомендовал зачесть в счет предстоящих платежей.

  8. #8
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    У МНС есть какое-то письмо, они возвращают переплаты только после проверки. А вообще-то наши всегда в течение 2-3 месяцев после декларации к возмещению берут на камеральную проверку документы. Но я переплату по НДС никогда не прошу вернуть.
    Все будет отлично!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    А зачет производится "по умолчанию" или письмо нужно писать?

  10. #10
    Наблюдатель Аватар для Финдер
    Регистрация
    25.07.2002
    Сообщений
    763
    Они не имеют права сделать это по умолчанию. Только при получении выраженного желания организации.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    Т.е. если я один раз переплатила, а потом просто не плачу несколько месяцев, то мне пени начислят?

  12. #12
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    Нет, не начислят. Зачет произведут "по умолчанию"
    Все будет отлично!

  13. #13
    Клерк Аватар для sotnik
    Регистрация
    07.09.2002
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    1,477
    По умолчанию, как раз! И в ст.176 это четко написано! Возврат, да - по письму, зачет на другие платежи - по письму! А зачет на последующие платежи по НДС и пени по нему - по умолчанию! Ну прочтите же статью, черт возьми! Там даже фраза "Налоговые органы производят зачет самостоятельно...."
    Сотник
    Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!

  14. #14
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    Нет, конечно Откуда пени, если задолженности нет.

  15. #15
    Наблюдатель Аватар для Финдер
    Регистрация
    25.07.2002
    Сообщений
    763
    Исходное сообщение sotnik
    Возврат, да - по письму, зачет на другие платежи - по письму! А зачет на последующие платежи по НДС и пени по нему - по умолчанию!
    А что, речь о зачете на последующие платежи по НДС? Тогда конечно. Сорри, не прочитал начало и поторопился. Думал, речь как раз о зачете на платежи по другим налогам.

  16. #16
    работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    вообще с НДС к возмещению не все так просто. Многие ИМНСы увидев в отчете сумму к возмещению требуют предоставить все сч/ф за этот период, а также книгу покупок и продаж. Типа они все проверят, а потом только возместят. Многие, чтобы избежать этого не показывают НДС к возмещению, хоть он у них к возмещению и получается. Они занижают сумму в стр. 360 (НДС к вычету) и доплачивают в бюджет небольшую сумму. В связи с этим вопрос, правомерны ли требования ИМНС о предоставлении сч/ф и книг покупок и продаж, если у организации получился НДС к возмещению?

  17. #17
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    Камеральная проверка. Имеют право. Но вы имеете право попросить официальный письменный запрос.

    На самом деле, НДС к возмещению - стандартная ситуация для любого предприятия с длительным циклом (расходы есть, а доход ожидается). Так что не надо этого боятся, это вполне обыкновенно. Налорг просто чувствует Вашу неуверенность

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •