Подскажите, как провести соглашение о зачете взаимных платежей???
Подскажите, как провести соглашение о зачете взаимных платежей???
Если участников двое , т.е. ваша фирма и другая то Дт 60 Кт 62 по этой другой фирме.
Если больше, то погашайте дебеторскую и кредиторскую задолженность построчно по каждому участнику соглашения по тем счетам, где числится такая задолженность.
Обычно при этом оформляется Акт взаимозачета в одностороннем порядке (однако я не знаю такого нормативного документа, который ОБЯЗЫВАЕТ его составлять).
Мне кажется, что Акт взаимозачета составлять надо обязательно. Это все-таки документ подтверждающий дату вашего взаимозачета - то, что он произошел именно сейчас, а не в другом отчетном периоде. Это необходимо для возмещения НДС по купленным Вами товарам (услугам). Дата акта взаимозачета - дата Вашей оплаты за них. Только он должен быть подписан обеими сторонами. Этого документа будет достаточно (остальные первичные уже должны быть в наличии - счета-фактуры, накладные).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)