Подскажите, пожалуйста, как правильно провести следующую операцию.
В январе 2002г. сняли с учета в налоговой ККМ, которые не подлежали освидетельствованию, и, соответственно, списали их с баланса. Износ по ККМ начислен полностью.
А в мае одна фирма решила их у нас выкупить. При реализации ей были выставлены счет, товарная накладная и счет-фактура. Акт приемки-передачи ОС я посчитала неуместным, так как при списании ККМ с баланса был составлен акт о списании ОС.
Непонятно, каким образом мне учитывать в налговом учете доходы от их реализации: как доходы от реализации ОС или покупных товаров?




