×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955

    ] Письмо МНС РФ от 28 марта 2002 г. N 14-1-04/627-М233

    Объясните, пожалуйста, эту фразу - я чего-то не понимаю:
    "В связи с изложенным плательщик налога на добавленную стоимость, у которого в каком-либо месяце квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж превысила 1 миллион рублей, обязан представлять декларацию в общем порядке, т.е. ежемесячно, начиная с месяца, в котором произошло вышеуказанное превышение суммы выручки,
    Таким образом, [color=blue:ba8ecc7743]декларация по налогу на добавленную стоимость за январь должна быть представлена налогоплательщиком в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (февралем), в котором имело место превышение суммы выручки, т.е. не позднее 20-го марта."[/color:ba8ecc7743]
    А январь-то при чём?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    365

    Re: ] Письмо МНС РФ от 28 марта 2002 г. N 14-1-04/627-М233

    А вот при чём. Ты здесь, как не без труда догадываюсь, предполагаешь, что сумма выручки превысила лимон в феврале?
    [quote:04ba8c490a]... обязан представлять декларацию в общем порядке, т.е. ежемесячно...[/quote:04ba8c490a]
    ...а не за тот месяц, в котором произошло превышение! Просто - ежемесячно. И точка.

  3. #3
    VIPer
    Гость

    НДС

    Если в за квартал милион не привышен, то налоговая разрешает платить поквартально, если вдруг стало больше, то со следующего квартала будете платить помесячно до следующего удачного и благосклонства инспектора. Умело платите налоги. Удачи.

  4. #4
    Клерк Аватар для Александр (Питерский)
    Регистрация
    30.01.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург - город Белых ночей
    Сообщений
    635

    Re: НДС

    [quote:43cf50b4a3="VIPer"]Если в за квартал милион не привышен, то [b:43cf50b4a3]налоговая разрешает [/b:43cf50b4a3]платить поквартально... до следующего ...благосклонства инспектора. [b:43cf50b4a3]Умело [/b:43cf50b4a3]платите налоги. Удачи.[/quote:43cf50b4a3]
    Что это еще за разрешение?
    "Умело" платить налоги = умело испрашивать разрешение?

  5. #5
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    А как же : "обязан представлять декларацию в общем порядке, т.е. ежемесячно, [size=18:223fe0e7b6]начиная с месяца, в котором произошло вышеуказанное превышение суммы выручки"[/size:223fe0e7b6]
    Вот этого я и не понимаю

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    365
    Дык...
    В феврале превысила - с марта сдаёшь каждый месяц. Всё.

  7. #7
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    Вот я и говорю - а при чем тут январь?
    Не понимаю. Может, заклинило?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    365
    Теперь уже у меня заклинило. Ну, хорошо, давай зайдём с другой стороны:
    А при чём тут, например, декабрь? :roll:

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Наталья, я все понял однозначно:
    В феврале у Вас образовалось превышение, следовательно до 20-го марта вы должны отчитаться за февраль. За январь вы не отчитывались, так как ждали окончания квартала для составления отчета и уплаты налога. Следовательно до 20 марта Вы приносите расчет за январь и февраль.

  10. #10
    Плюньте вы на февраль. Проще разбираться, если у нас превышение возникло в марте.
    По приведенной логике мы должны какую-то (или какие-то) декларацию нести до 20 апреля. За март? или за квартал?
    Надеюсь, что никто не будет спорить, что в итоге информация про налоговую базу в ИМНС должна быть за квартал. Аэто январь, февраль и март. Если мы несем за квартал, то формально нарушаем - налоговый период то у нас уже получается месяц. Значит надо по квартальному сроку нести тир декларации - за январь, за февраль и за март.
    Чисто логически сроки уплаты за все три месяца (по отдельности) совпадают с квартальным сроком - 20 апреля. Арифметическая сумма трех месяцев тоже совпадает с квартальной. Носить три декларации - глупо. Но привыкать ли нам к глупости МНС?
    В приведенном письме очень важно другое!
    [quote:2a05f6d7fa]начиная с месяца, в котором произошло вышеуказанное превышение суммы выручки[/quote:2a05f6d7fa]
    До сих пор приходилось слышать упорное мнение ИМНСов, что если превышение во втором или третем месяце квартала, то они начислят пени. И, если помните, в обсуждениях мы всегда говорили, что обязанность не может наступить ранее месяца, в котором произошло превышение. Так что с этой точки зрения письмо следует приветствовать и популяризировать.
    А вот количество сдаваемых деклараций следует согласовать с инспектором.
    Мой, например, инспектор всегда разумно подходит к таким вопросам и в такой ситуации вполне сам может сказать, что нужна всего одна декларация.
    Ну а дальше скажу вообще "крамолу" - в примере, приведенном в письме, я бы по сроку 20 марта сдавал всего одну дкларацию - за январь + февраль.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Александр, если брать точку зрения удобства, то вообще хорошо бы отчитываться раз в год, как по НДФЛ :-)
    За январь-февраль нельзя составить декларацию - отчетный период есть месяц или квартал. А при превышении в марте, соблюдая букву, получается, что надо нести 3 декларации. Бедные леса России.

  12. #12
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    У моей при ятельницы превышение в прошлом году произошло в августе, ее заставили сдать все помесячно с начала года, грозили санкциями, чем закончилось не знаю

  13. #13
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    И бывает же такое - совсем переклинило! ops:
    Спасибо откликнувшимся на мой идиотский вопрос.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    да-а-а, это же надо было так письмо написать, чтобы все запутать!
    вот конкретная ситуация: фирма не ведущая деятельности, и сдающая ежеквартально пустые декларации по НДС, решила начать работу, и в конце мая получила аванс от покупателя (отгрузки не было). Вопрос: Декларацию сдавать за апрель и май 20 июня? И еще вопрос: зная наверняка, что в июне НДС к уплате будет отрицательный в сумме гораздо большей начисленного за май, что можно сделать, чтобы за май не платить? У меня есть некоторые мысли, но хотелось бы услышать и ваши!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    365
    Если аванс меньше 1 000 000, то ничего и не надо сдавать. Дождитесь конца квартала.

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Как это меньше 1000000? Если бы был меньше - вопроса бы не было, конечно же больше!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    365
    Ну, так платите тогда. Чё ж мудрить-то? Потом зачтётся.

  18. #18
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Зачтется? Заплатить за май полтора миллиона, а в июне будет десять к возмещению, заявить к возврату и ждать у моря погоды? Я может как-то непонятно сформулировала, но зачем выводить из оборота полтора миллиона, если можно этого не делать?

  19. #19
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Не платите, потом заплатите пени

  20. #20
    Просто клерк Аватар для Птица
    Регистрация
    01.04.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    476
    [quote:2e6a7bd462="Ленка"]фирма не ведущая деятельности, и сдающая ежеквартально пустые декларации по НДС, решила начать работу, и в конце мая получила аванс от покупателя (отгрузки не было). Вопрос: Декларацию сдавать за апрель и май 20 июня? И еще вопрос: зная наверняка, что в июне НДС к уплате будет отрицательный в сумме гораздо большей начисленного за май, что можно сделать, чтобы за май не платить?[/quote:2e6a7bd462]
    Можно попробовать рассчитать такую ситуацию: вы сдаете НДС за 2 квартал (отрицательный - нарастающим итогом за квартал), а потом приносите исправительные расчеты за апрель, май, июнь... главное ошибку вы нашли сами, исправили, пени начислили и уплатили...а НДС так и остался отрицательным...

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •