Аванс от Ин. покупателя получили - 01.07.03, а отгрузка состоялась 03.07.03 г. , паеект собран, начислять ли НДС с аванса?
И как это все отразить в декларации?
Мои соображения по этому поводу:
1. не начислять.
2. если начислить, то тут же показать к возмещению - в декларации показать в 1 разделе стр 250(суммы налога ранее уплач.с авансов) и во 2 разделе стр 550 (суммы авансов поступивш. в счет предстоящих поставок товаров).
У кого какие будут мнения?