Есть ли определнность в этом вопросе???? А то уже глючу - одни грят так, другие иначе ( Разъясните плиз, кто знает!!!
Пример Строим здание собственными силами.
Ранее были куплены материалы
Д10 К60 100
Д19 К60 20
Далее из оплатили и зачли НДС Д68 К19 20
Теперь "списываем" материалы на объект стоительства
Д08 К10 100
Д19 К68 20 - восстановили НДС
Начисляем з/пл (для упрощения без налогов)
Д08 К70 100
Итого общая "себестоимость" 200 рублей
При передаче в эксплуатацию делаем следующие проводки
Д01 К08 200
Д19(?) К68 40 - начислили НДС
Д68 К19 40 - тут же его зачли
Д68 К19 20 - зачли НДС по материалам (т.к. они уже оплачены и ОС введено в эксплуатацию)
Правильно ли схема (в принципе интересует больше не корреспондеция счетов, а правильность сумм НДС)????


Ответить с цитированием

