Совсем запуталась со счетами-фактурами. У нас часть материалов идет в производство и тут со счетами-фактурами и НДС все понятно. А часть - на строительно монтажные работы для собстсвенных нужд (возводим пристройку к цеху). НДС по материалам, естественно, сразу не зачитываю, он остается на 19 счете до окончания строительства. А куда я должна деть счета фактуры по этим материалам? И когда я должна внести их в книгу покупок? Только после ввода пристройки в эксплуатацию?
И вообще, поделитесь, пожалуйста, опытом - как не запутаться с НДС? Что-то не по себе от этих строительно монтажных работ...