Подскажите, пожалуйста, как распределитьрасходы за месяц? Начали работать с 07.02.06, на данный момент сделала все записа Д10 К60
Д20 К 10, Д43 К40, и реализацию - Д62 К90, Д90 К43 (последняя запись по накладной ведб делается?)
Сейчас. как понимаю, нужно сделать Д40 К20, в разрезе продукции и статей расходов это делается?
А возможно в моей программе скидать все расходы (прямые) на Д 20, а потом сразу их в Д 90 (остаток - НЗП на конец месяца?) Но мы производство, при этом на складе действительно ничто не задерживается.
Мне аудиторы подсказали, что с 20 счета в дебет 90 сч - это делают и довольно крупные фирмы, что так делать можо. просто не приходуем ГП на склад.
А Ваше мнение, как лучше (возможно) вести учет?
Обязательно ли для малого предприятия определять фактическую себестоимость по видам продукции или можно не расперделять.
А моя программа дает возможность 25 и 26 сч закрывать на 90 счет в конце месяца
Огромное спасибо заранее, извините. что бестолково объяснила