Подскажите пожалуйста по следующей ситуации.
Обнаружилась ошибка в начислении НДС в 2005, но декларция за 4кв.уже сдана.
Нужно сделать уточненную декларацию и просто исправить ошибку что и сделали.
Но в 1кв.2006 обнаружилась еще одна ошибка по НДС 4кв.
В связи с этим следующие действия:
1. Сдаем 2-ую уточнёнку по НДС 4кв.
2 Исправляем ошибку, т.е увеличиваем кредит 68 счета но уже в 1квартале 2006года –
и в итоге что получаем – конечную (2) уточненку подаем за 4кв.2005 а данные исправим в 1кв.2006г. Люди, кто сталкивался, как вы делали или может подскажете ссылку на аналогичную тему, не смогла найти.

В основном волнует вот это – ошибку исправляем в текущем периоде, а уточненку сдаем за период в кот.допущена ошибка – верно?