Вот еще раз пересчитала все доходы и расходы,получилось,что в 1 и во 2 квартале были недоплаты по единому налогу по УСН.Надо сдавать уточнёнку,а надо ли доплачивать отдельной суммой недоимкм и считать пени или заплатить по итогам года и всё.
Вот еще раз пересчитала все доходы и расходы,получилось,что в 1 и во 2 квартале были недоплаты по единому налогу по УСН.Надо сдавать уточнёнку,а надо ли доплачивать отдельной суммой недоимкм и считать пени или заплатить по итогам года и всё.
Да - по всем пунктам.
Над.К, у меня к Вам ещё вопрос...по поводу недоплаты и пени...вот,если я сейчас уплачу недоимку за 1 квартал(она составляет
6 216рублей),то по итогам 2 квартала у меня получится переплата(2261руб),как считаются пени в данном случае...с 26 апреля по сегодняшний день или с 26 апреля по 25 июля на сумму 6216р.
Честно скажу - не знаю. По идее по 25 июля.
похоже, что так.26 апреля по 25 июля на сумму 6216р
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Над.К, спасибо, за внимание и помощь,которую Вы мне оказываете ...попытаюсь в понедельник узнать в налоговой...мож не съедят...хотя есть ощущения,что сдерут по полной
Дамы, я с вами категорически не согласен. Налог должен быть уплачен по итогам налогового периода, т.е. - года.
Если проигнорировали уплату авансовых платежей, так за это полагается пеня, причем - без штрафа.
Причем, в рассматриваемом примере уплата/неуплата авансов никак не влияет на размер пени, ведь даже в самой декларации наименование строки 160 таково: "Исчислено единого налога за предыдущие отчетные периоды". Исчислено - а не уплачено.
Еще лично я полагаю, что срок окончания расчета пени не обязательно будет 25 июля, надо смотреть на день подачи декларации за 6 месяцев (и на итоги, вестимо).
Вот почему я так думаю: до 25 апреля налог не уплатили, начинает капать пеня. Например, 5 июля подается следующая декларация, в которой заявляется - за полугодие мы государству вообще ничего не должны. Спрашивается - на каком основании пеня должна набегать еще с 6 по 25 июля? Лично я этого не понимаю.
У нас была такая ситуация. Согласна на 100%. Так все и было. Пени начислили и все.Налог должен быть уплачен по итогам налогового периода, т.е. - года.
Если проигнорировали уплату авансовых платежей, так за это полагается пеня, причем - без штрафа.
Пени начислили на что? "сухой остаток" по году?У нас была такая ситуация. Согласна на 100%. Так все и было. Пени начислили и все.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Cooler, я вообще-то исходила из того, что декларацию подавали 25 июля Потому полностью согласна.
А я так вообще поняла, что будут пересдаваться обе декларации - и за 1 кв. и за полугодие. Причем по уточненке за 1 кв. к доплате - 6216, а за полугодие - 2261 к уменьшению.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Ой...что я совсем запуталась...
распишу еще раз в цифрах и датах...
была сдана декларация за 1 квартал ..по итогам начислили и заплатили 36199,
затем 21 июля была сдана декл.за 2 квартал и уплачено 49129,
по итогам 3 квартала к возмещению 2262,
за год исчислен налог 139905,но пересчитав 1 квартал получилось,что именно за него не доплатили 6216...я сейчас перевожу эту сумму отдельной платежкой и начисляю пени...вот тут и загвоздка...если я перечисляю 6216руб.,то в уточненке за 2 квартал,что я должна поставить,что я эту сумму пречислила в 1 квартале,или я ставлю реально пречисленную в апреле...и всё-таки за какой срок пени...заранее благодарна всем высказавшим своё мнение
правы...наименование строки 160 таково: "Исчислено единого налога за предыдущие отчетные периоды". Исчислено - а не уплачено.
снимаю эту часть вопросато в уточненке за 2 квартал,что я должна поставить,что я эту сумму перечислила в 1 квартале,или я ставлю реально пречисленную в апреле
Над.К, и опять я к Вам с вопросами...простите уж,бестолковую...чем больше делаю,тем больше их возникает...
когда считала и заполняла КДиР получилось,то что описано выше...
а сейчас... вот заполняю декларацию по итогам года...перенесла убыток из предудыщего налогового периода и получилось,что минимальный налог выше и платить его...правильно я понимаю...значит к доплате теперь ничего не ставить и пени не начислять?и еще вопрос...в декларации за 2004год убыток- одна сумма,а сумма минимального налога за 2004 год в сумму убытка не вошла,где теперь его учесть,дополнить сумму убытка на него в декларации 2005 года и сдать уточненку по 2004?
Растолкуйте мне ещё раз...непонятливой...если я доплату авансового платежа не вношу сейчас у меня и второй квартал тогда,недоплата будет,только в третьем квартале будет переплата...что же делать с пенями...я их начисляю или нет...и срок начисления с 26 апреля по срок сдачи декларации за 3 квартал или всё-таки годовой декларации?
И еще, а можно в принципе...взять и не уменьшать налогооблагаемую базу на убыток прошлого года и на минимальный налог...за счет именно этого уменьшения мы должны платить минимальный,при том,что доплата единого налога(с учетом редкого возврата денег от налоговой т.е. авансовых платежей ) нам сейчас более выгодна по деньгам
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)