Подскажите. пожалуйста, как правильно.
Есть договор по продаже товара физ.лицу, его кредитует банк. В декабре 2005 г. на р/сч поступила предоплата за заказ. Выписана счет-фактура на аванс, начислен НДС. Отгрузка и окончательная оплата в январе 2006 г., т.е. уже ЕНВД.
Что делать с начисленным НДС? Стронировать в 1 квартале? Или подавать уточненку за 4-й квартал? Если сторнировать в 1 квартале, то в какую графу в декларации по НДС это можно впихнуть?

Спасибо.