×
×
+ Ответить в теме
Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 10161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 810
  1. #571
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    Еще вопрос В 1с написано при формировании остатков по 101 счетам "следует применять КПС вида "КРБ" с указанием только раздела,подраздела по БК". Получается для основных средств теперь сета так выглядят: 101.36. 0106.000000000000 ?
    Из. п. 2 Инструкции № 162н: "По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, в 8 - 17 разрядах номеров счетов указываются нули".

    Из п. 21 Инструкции № 157н: "В разрядах 1 - 17 номера счета Рабочего плана счетов бюджетного учета отражается:
    учреждениями - с 4 по 20 разряд кода классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования дефицитов бюджетов".

  2. #572
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    На начало года...(инстр.162н), а потом уже полностью по КРБ расходов? или всегда теперь будут нули?

  3. #573
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    На начало года...(инстр.162н), а потом уже полностью по КРБ расходов? или всегда теперь будут нули?
    В течение года (обороты) - по полному коду.

    Вот еще статья напрямую от "1С" по этому вопросу: http://buh.ru/articles/faq/45436/

  4. #574
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    все равно не поняла: у нас море основных средств. Я что должна переносить 101 счета сначала со старых КПС ( кодом Главы) на 101 с нулевыми КПС (с 5 по 17 разряды нули)и они так и будут, а вновь купленные уже с полными КПС?

  5. #575
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Но мы каждый год не укрупняем 101 счета

  6. #576
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    Я что должна переносить 101 счета сначала со старых КПС ( кодом Главы) на 101 с нулевыми КПС (с 5 по 17 разряды нули)и они так и будут, а вновь купленные уже с полными КПС?
    Да.
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    Но мы каждый год не укрупняем 101 счета
    Теперь по итогам года будете укрупнять.

  7. #577
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    правильно ли я понимаю, что в течение года учитываем с КРБ, а
    при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номера счета указываются нули
    ? т.е. на 01.01.2017 снова обнулять?

  8. #578
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    т.е. на 01.01.2017 снова обнулять?
    Да. )

  9. #579
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    Да.
    зашибись... а зачем? кто знает?

  10. #580
    tat9718204
    Гость
    У нас сейчас уже несколько лет действует так сказать программный бюджет, не программных мероприятий не так то и много (содержание аппарата) в том числе есть программы по ИКТ, так вот мы часто делаем перенос остатков на основной КБК (актуальный) в зависимости от того когда та или иная программа заканчивает свое действие, ведь если она прекращает действовать КБК автоматически становится не актуальным.
    Поэтому не вижу ничего странного в данном нововведении

  11. #581
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Подскажите как в справке к балансу 0503130 отразить поступление средств во временном распоряжении (теперь все идет через забалансовый счет 17) поступило у нас 120 000, а перечислили мы 117000. На 201.11 осталось 3000 на конец года. стр.170=стр.172- 3000?

  12. #582
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    Подскажите как в справке к балансу 0503130 отразить поступление средств во временном распоряжении (теперь все идет через забалансовый счет 17) поступило у нас 120 000, а перечислили мы 117000. На 201.11 осталось 3000 на конец года. стр.170=стр.172- 3000?
    Я так поставил:
    120 тыс. руб. по стр. 173,
    117 тыс. руб. по стр. 182.
    В течение года использовал не только счет 17, но и 18.

  13. #583
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Но теперь по приказу минфина 124н от 06,08,15 возврат средств Д 304,01 К 201.11 и 17 с минусом. Получается для СВР 18 уже нен надо задействовать. Нас вышестоящие просят переделать. Но не говорят как

  14. #584
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    ..."Кроме того, счет (17) предназначен для учета учреждение, получателем бюджетных средств операций по поступлению на его банковские счета бюджетных средств ИХ ВОЗВРАТОВ)...

  15. #585
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    ..."Кроме того, счет (17) предназначен для учета учреждение, получателем бюджетных средств операций по поступлению на его банковские счета бюджетных средств ИХ ВОЗВРАТОВ)...
    В ответ могу привести ссылку на п. 367 Инструкции № 157: "(прим. - счет 18) предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом Федерального казначейства (финансовым органом), со счета операций с наличными денежными средствами, а также из кассы субъекта учета".

    У меня на счете 17 отражено поступление по КОСГУ 510, а на счете 18 - выплата по КОСГУ 610.

  16. #586
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,153
    Цитата Сообщение от Rahsch Посмотреть сообщение
    У меня на счете 17 отражено поступление по КОСГУ 510, а на счете 18 - выплата по КОСГУ 610.
    а когда возврат денег учредителю происходит ?

  17. #587
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2012
    Сообщений
    3
    Подскажите, пожалуйста, МКУ купило авто в ноябре 2015г, расходов на ГСМ в бюджетной смете на 2016г не предусмотрено. Как ввести новую статью расходов? какие документы нужны?

  18. #588
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    а когда возврат денег учредителю происходит ?
    Arhimed0, если Вы спрашиваете про проводку Дт.205.31.560-Кт.201.11.610, то в этом случае использую счет 17.

  19. #589
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Тогда переделывать не буду.У меня так и было 17 поступление 18 выбытие

  20. #590
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Подскажите у кого финансирование теперь поквартально. Сумму неиспользованных ПОФ будут забирать в конце квартала? Или оставят как переходящий остаток на сл.квартал , ведь ЛБО даны на год, их надеюсь не уменьшат.

  21. #591
    tat9718204
    Гость
    Цитата Сообщение от Buxalter Посмотреть сообщение
    ведь ЛБО даны на год
    Вы федералы?

  22. #592
    tat9718204
    Гость
    А скажите кто в теме кому нибудь главный распорядитель доводит ассигнования помимо ЛБО?
    Мы как главный распорядитель не доводим подведомственным казенным ассигнования только ЛБО и это вытекает из бюджетного кодекса, но столкнулась с тем, что некоторые главные распорядители доводят подведомствам не только ЛБО ,но и ассигнования по всем статьям.
    Из БК РФ следует, что ассигнования доводятся только на публичные обязательства.

  23. #593
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    федералы

  24. #594
    tat9718204
    Гость
    Думаю, на этот счет Вам надо следить за Постановлениями Правительства и письмами Федерального казначейства

  25. #595
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    у нас доводят только ЛБО и ПОФ

  26. #596
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Еще вопросик. с 16 года наличку только через банкомат получаем, Кто-нибудь использует счет 201.23 для восстановления расходов ? Или сразу с 201.34 на 210.03?

  27. #597
    Клерк Аватар для Buxalter
    Регистрация
    06.11.2015
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    141
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Думаю, на этот счет Вам надо следить за Постановлениями Правительства и письмами Федерального казначейства
    А вы как будете делать?

  28. #598
    tat9718204
    Гость
    Его используют , как раз для того, чтоб на конец месяца не было разрыва с выписке, скажем когда сдаете деньги последним рабочим днем месяца.

  29. #599
    tat9718204
    Гость
    Мы муниципалы.

  30. #600
    tat9718204
    Гость
    Операции по движению наличных денежных средств между лицевым счетом и кассой учреждения отражаются в учете с применением счета 0 210 03 000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам" независимо от того, совершается движение денежных средств в один операционный день или в разные.
    Операции по движению наличных денежных средств (получение, внесение) между кассой учреждения и счетом в кредитной организации, в случае, если движение денежных средств совершается между счетом и кассой не в один операционный день, отражаются в корреспонденции со счетом 0 201 23 000 "Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути".
    вот мнение экспертов.

+ Ответить в теме
Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 10161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •