×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2005
    Сообщений
    121

    Выходное пособие при ув-нии

    Дорогие клерки!!
    Перенимаю дела и другой ГБ. Были уволены сотрудники в связи с реорганизацией общества, и ГБ начислила выходное пособие и в таком же размере выдала.
    Должны быть удержаны хотя бы подоходный налог, не говоря уж об ЕСН?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    633
    ЕСН из з/п и других выплат сотрудникам не удерживаются.
    НДФЛ должен быть удержан.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2005
    Сообщений
    121
    Да вот и я так думаю. А он а не удержала. Все уволились. И что мне делать? Бегать за старыми сотрудниками собирать в кассу подоходный налог?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    633
    Может, кто поправит, думаю не надо. Т. к. вы являетесь агентом. Они теперь сами должны оплатить в бюджет. Или, если они устроятся на работу в этом году, то тамошний бухгалтер насчитает им налоги и за этот период.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2005
    Сообщений
    121
    Читаю статью 217НК.Пункт 3.
    НЕ подлежат налогообложению след. виды доходов физ. лиц...
    п.3 абзац шестой "увольнением работников, за исключением компенсации за неиспольз. отпуск"

    Думаю, она правильно сделала.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    633
    А она компенсацию не начисляла? или они все предварительно в отпуске побывали?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2005
    Сообщений
    121
    Только ЗП и вот это выходное пособие. Были в отпуске или нет -еще не знаю.
    Она мне вообще сальдо по счетам (я ее прошу на 30 сентября) не дает!!!

  8. #8
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    Flashka, зафиксируйте обязательно, что она Вам передаст, а что нет.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2005
    Сообщений
    121
    Я официально с 01 ноября. Прошу эту ГБ дать мне сальдо по счетам (оборотно-сальдовую ведомость, главную книгу-как только не называла) на 01 октября, мне так удобнее начать работать в 1с.и вообще.Она говорит: "Да кто ж вам это даст?" я говорю а как вы баланс-то делали? Сует мне таблички с оборотами. А мне они нужны? Когда не дает остатки по счетам ни на какую дату, ни на 01/10, ни на 01/01. Вот берите это, и сует мне форму 1. Полный бред!! Платила в накопительный хотя ни один сотрудник во вторую группу не попадает.
    Декларации по ОПС И ЕСН -неправильно оформила...
    Декларация по НДС в разделе 1,1 у нее сумма и к уплате и к вычету...

  10. #10
    Другой Аноним :)
    Гость
    Два момента: работа по исправлению отчетов/приведение б/уч в норму соразмерна с зарплатой? (я уже с таким сталкивалась, всё было ещё хуже, чем казалось вначале). И в курсе ли директор? Ему лучше всё знать в подробностях, чтоб потом не оказалось, что Вы виноваты. Всякое бывает...
    ВСЁ нужно принимать по описи.
    Удачи...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.11.2005
    Сообщений
    121
    Спасибо.
    Работа по исправлению-явно не соразмерна ЗП. Мне сказали фирма маленькая ничего особенного нет, вся бух-рия в ажуре. А теперь выясняется, что это "ажур" - сплошная паутина. Руководство хлопает глазами и говрит, мол, ну как нибудь. А мне и работать практически не с чего...

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •