×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 42
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2005
    Сообщений
    4

    Помогите составить бух.проводки по налогу на прибыль!!!

    Помогите,пожалуйста,начинающему буху!!! Мю уплачиваем ежемес. аванс. платежи исходя из сумм налога по итогам предыдущего периода (ПБУ 18/02 не применяем).
    В декларации за 1 кв. по строке 250- 24580 руб.;
    290- 41084 руб.; 380(к уменьшению)- 16504 руб.; 390-24580 руб.
    В декларации за полугодие по строке 250- 66553 руб.;290- 49160 руб.; 370 (к доплате)- 17393 руб.; 390-41973 руб.
    В декларации за 9 мес. по строке 250- 78220 руб.;290- 108526 руб.; 380(к уменьшению)- 30306 руб.; 390-11667 руб.
    Какие бух. проводки надо сделать за эти периоды? ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Елена Н.
    Гость
    То, что Вы уплатили на 31.03.05, "висит" в Дебете сч. 68.4.1

    Проводка 31.03.2005:
    Д. 99.2.1 К 68.4.1 - 24 580=
    По итогам первого квартала у Вас сальдо по дебету 68 сч. 16 504=

    Проводка 30.06.2005:
    Д 99.2.1 К 68.4.1 - 41 973= (66 553 - 24 580)
    По итогам полугодия у Вас сальдо по кредиту 68 сч. 17 393=

    Проводка 30.09.2005:
    Д 99.2.1 К 68.4.1 - 11 667= (78 220 - 66 553)
    По итогам 9 месяцев у Вас сальдо по ДЕБЕТУ 68 сч. 30 306=

    Это просто переплата по налогу...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2005
    Сообщений
    4
    Елена, большое спасибо за помощь, но у меня к Вам еще вопрос:
    На 01.04.05. по Дт 68 16504=
    28.04.05.,28.05.05.,28.06.05., - Дт 68 Кт 51 24580= оплатили авансовые платежи на 2 кв.
    30.06.05 Дт 99 Кт 68 41973= начислили аванс. платеж на 3 кв.
    И по итогам полугодия у меня не получается по Кт 68 17393=
    Может быть надо проводку Дт99 Кт68 -16504 (сторно, к уменьшению?)

    Тогда, вроде, получается?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    Я делаю аналогично. Т.е. начисляю только фактический налог на прибыль, который идет по 250 строке. Но есть сомнение: правильно ли это. При таком подходе состояние расчетов с бюджетом в БУ организации не совпадает с состоянием расчетов по налогу в лицевом счете в налоговой. Т.е. при составлении акта сверки данные не совпадут никогда. Всегда будет возникать расхождение по начисленным у них авансам.
    Однако, начисляя авансы в учете, затрагиваем форму 2. Там ведь отражаем "текущий налог на прибыль" как данные строки 250. Или в части авансов по налогу на прибыль БУ и НУ не совпадают?
    Может кто-нибудь еще откликнется: начисляете авансы к уплате в БУ или нет?
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  5. #5
    Елена Н.
    Гость
    Если Вы все делаете верно, то никаких "сторно" в Вашем случае не возникает...
    А сколько Вы уплатили 28.04.05, 28.05.05 и 28.06.05?
    У Вас сам налог на прибыль по итогам квартала не уменьшается, а увеличивается...
    Сторно может быть только в том случае, кода налог уменьшается. А у Вас возникает переплата...

    НО можно делать и по-другому!
    Это не совсем верно, но удобно сверяться с Налоговой... Каждый бухгалтер в итоге делает так, как ему удобно, если это не грозит проблемами... В этом случае я не вижу особых проблем. Другой вариант заключаестя в том, что Вы не только уплачиваете авансовые платежи, но и НАЧИСЛЯЕТЕ их (проводка Д99 К68). А затем делаете Сторнирующие записи на переплаты...

  6. #6
    Елена Н.
    Гость
    Цитата Сообщение от Timritari
    Однако, начисляя авансы в учете, затрагиваем форму 2. Там ведь отражаем "текущий налог на прибыль" как данные строки 250. Или в части авансов по налогу на прибыль БУ и НУ не совпадают?
    Может кто-нибудь еще откликнется: начисляете авансы к уплате в БУ или нет?
    Форма 2 заполняется после окончательного начисления налога на прибыль по данным, отраженным в Налоговой декларации. В ЛЮБОМ случае в НУ и БУ эта цифра СОВПАДАЕТ!
    Т.к. если у вас в декларации налог к уменьшению, то вы делаете СТОРНО на эту сумму. И все получается!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2005
    Сообщений
    202
    Согласна.
    Чтобы все у нас было хорошо и нам за это ничего не было

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2005
    Сообщений
    4
    Дт 68 Кт 51 24580= ( то, что было начислено по 390 строке в декларации за 1 кв.),
    а 16504- сумма по 380 строке (к уменьшению) этой же декларации

  9. #9
    Елена Н.
    Гость
    ПОЧЕМУ? Должны были уплатить 24 580 - 16 504 = 8 076!

    Повторю подробнее:
    1. Уплачено авансовых платежей по налогу на прибыль за период с 01.01.05 по 31.03.05:
    Д 68 - К 51 41 084 (строка 290 Декларации за 1 квартал)

    2. Начислено по итогам 1 квартала
    Д 99 - К 68 24 580 (строка 250 Декларации за 1 квартал)

    Сальдо по дебету 68 счета 16 504 (строка 380 Декларации за 1 квартал)
    Это ПЕРЕПЛАТА, цитирую:
    "Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога на прибыль оказалась меньше суммы начисленных авансовых платежей, то разница записывается в строку 380 "Сумма налога на прибыль к уменьшению". Это сумма подлежит зачету налога в счет предстоящих платежей или возврату из бюджета."

    3. Уплачено авансовых платежей по налогу за период с 01.04.05 по 30.06.05
    Д 68 - К 51 8 076 (24 580 - 16 504 = 8 076)
    Строка 290 Декларации за полугодие : 41 973 + 8 076 = 49 160

    4. Начислено по итогам полугодия:
    Д 99 - К 68 41 973 (66 553 - 24 580 = 41 973)
    Строка 250 Декларации за полугодие - 66 553

    Сальдо после начисления налога по итогам полугодия - 17 393 по кредиту 68 счета (Строка 370 Декларации по налогу за полугодие) - Налог к доплате.

    5. Уплачено авансовых платежей за период с 01.07.05 по 30.09.05:
    Д 68 - К 51 59 366 (17 393 + 41 973)
    Строка 290 Декларации за 9 месяцев- 108 526 (41 084 + 8 076 + 59 366 = 108 526)

    6. Начислено по итогам 9 месяцев:
    Д 99 - К 68 11 667 (78 220 - 66 553 = 11 667)
    Строка 250 Декларации за 9 месяцев – 78 220.

    Строка 380 Декларации за 9 месяцев – 30 306 (Налог к уменьшению)
    Сальдо после начисления налога - 30 306 по дебету 68 счета - ПЕРЕПЛАТА!
    Последний раз редактировалось Елена Н.; 30.10.2005 в 13:22.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2005
    Сообщений
    4
    Елена, большое Вам спасибо за терпение и подробное объяснение.

  11. #11
    Елена Н.
    Гость

    я рада, что смогла Вам помочь

  12. #12
    Аноним
    Гость
    скажите, мне стыдно, я студентка, скоро практика, я вообще не знаю как составлять проводки,помогите пожайлуста!!!!!!!!!!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Добрый день !!! Не поможете мне ? Я начинающий главбух (волею судеб).... Объясните мне пожалуйста по поводу налога на прибыль поподробнее. У нас новая организация, в 3-ем квартале деятельности не было, в 4-ом уже была. Как и когда необходимо вообще платить этот налог, как рассчитать аванс и т.д. Буду очень признательна всем, кто ответит.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Неужели никто не поможет ???????

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Не ну пожайлуста помогите нам!!!!!!

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    У нас новая организация, в 3-ем квартале деятельности не было, в 4-ом уже была. Как и когда необходимо вообще платить этот налог, как рассчитать аванс и т.д. Буду очень признательна всем, кто ответит.
    За 2008 года надо сдать декларацию и заплатить налог до 28.03.09
    А что у вас с авансами зависит от многих факторов.
    Читайте НК http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_25/ и спрашивайте, что конкретно не понятно.
    Еще на форуме работает поиск.
    я вообще не знаю как составлять проводки
    Очень рекомендую найти учебник

    Анонимы, и правила форума почитайте.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    мне кто нибудь подскажет как вообще проводки составлять???????

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    1
    Помогите плизззз срочно! надо составить бух.проводку!
    вообщем известно
    а) оприходованы материалы-9000
    б) выплочено из кассы зарплата-45900
    вродь простая задача да только я совсем не шарю в этом, дайте ответ если не сложно=(

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    а) оприходованы материалы-9000
    10 - 60
    б) выплочено из кассы зарплата-45900
    70 - 50

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    39
    Помогите пожалуйста с проводками по налогу на прибыль!!!
    Ситуация такая, по году выходит убыток...налоговая не принимает, да и сами хотим показать прибыль, чтобы не мучали проверкой...в налоговой предложили зарплату не учитывать, так как других расходов особо нет! как правильно сделать проводки? дт 44.1.1. (не принимаемые) кт 70???пбу 18/02 не применяем...

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    sirop4ik, от того, что "вы не хотите", а "налоговая не принимает" проводки не меняются, меняются только цифры в декларации по налогу на прибыль

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    39
    Вот меня и интересует как должны поменяться эти проводки в налоговом учете...в бухучете все остается по-старому. а в налоговом как это правильно отразить и объяснить в бухсправке?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    как должны поменяться эти проводки в налоговом учете...
    Вероятно, в налоговом учете этих операций быть не должно (проводки - это для БУ)

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    39
    Спасибо большое за помощь! наверное я обратилась не по адресу, меня интересует как это все осуществить в программе 1С...извиняюсь что засорила тему неуместным вопросом...

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,260
    sirop4ik, версий 1с много У 7-ки и 8-ки разные варианты налогового учета, возможно, есть различия и в зависимости от конфигураций.
    Никто не угадает, что к вас

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    39
    У меня 1С:Предприятие 7.7. Была бы благодарна за помощь

  27. #27
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,950
    Дт Н07.04.1 - Кт пусто (красным на сколько хотите)

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как заполнить бухгалтерскую справку и сделать проводку Д99.2.1 К68.4.1? Какие строки декларации по прибыли учитываются?

  29. #29
    Аноним
    Гость

    Осторожно помогите составить бух проводки.

    приобретенный предприятием 10 апреля 2004г. автомобиль ВАз-2106, первоначальная стоимость 94 000 (без НДС). Дата выпуска март 2004. амортизация начисляется по действующим нормам - 8,2%.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    2
    Кто поможет составить коррект. проводки по налогу на прибыль
    , мы платим ежем. авн. платежи по налогу на прибыль .
    Какие провод по текущ. налогу на прибыль и авансам.
    1-кв. ; 1-полуг.; 9-мес. ; год...

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •