Уважаемые коллеги добрый день.
Прошу помочь разобраться в ситуации. В 2015г был перечислен аванс поставщику, частично ТМЦ были получены. Потом поставки прекратились, остался аванс 21млн. (Д 60К 51) По счф на аванс был зачтен НДС 3млн.(Д68.2К76.ВА). Потом были долгие переписки, суды, банкротство поставщика. На сегодняшний день с кредитным управляющим договорились продать это требование по невозвращеному авансу за 6 млн. Договор цессии с убытком. Какую проводку нужно сделать чтоб убрать 3млн с 76.ВА? про все остальное - понятно. Восстанавливать НДС не будем, т.к нет в законодательстве требований по восстановлению в такой ситуации.