Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2411) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41)
Впервые разбираюсь с УСН расходы, возможно не знаю чегото очевидного - заранее прошу прощения
Начисления зарплаты, уведомления по НДФЛ, СВ и УСН, операции начисления СВ за март, июнь, сентябрь и декабрь, выплаты зарплаты (ведомости в банк) - все проведено
налоги платятся в день выплаты зарплаты (СВ - в последний день месяца начисления)
сумма ЕНС по оборотке совпадает с тем что должно быть
формирую КУДИР - вижу странное задвоение за сентябрь (СВ за сентябрь сроком уплаты 28.10 уплаченные фактически 30.09 включены в расходы 3 квартала, хотя не должны, тк срок уплаты позднее)
Начинаю разбираться (опять же - у меня расходы впервые, до этого вела только ОСНО или УСН доходы)
увидела что зачет авансов по ЕНС как-то от фонаря заполняется
как можно это исправить?
пыталась сделать Операцию по ЕНС - налоги к уплате - вот не понравилось мне распределение от 31.03, 1С туда налог УСН зачем-то вписал, а я хочу сумму раскидать на НФДЛ и СВ - сделала операцией от 31.03: -УСН, +НДФЛ, +СВ, указав отражение в учете - только ЕНС, выбрала списание с р/с от 31.03, провела. Сформировала зачет авансов - там как было изначально деление от фонаря на три налога, так и осталось. Закрытие месяца перепровела - ничего не изменилось.
Что я делаю не так?
Что еще надо перепроверить или сделать? Какие регистры проверить?
Помогите пожалуйста, сижу с утра, не вставая, голова уже квадратная, в ручную править не хочу, хочу разобраться и сделать правильно(