×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для TlOlesya
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    305

    возмещение импортного НДС при перепродаже в Беларусь

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Для своего заказчика приобретаем машину в Европе для перепродажи в Беларусь.
    При импорте платим НДС, при экспорте в Беларусь ставка НДС 0%. Покупатель просит выставить счёт без учёта уплаченного нами на таможне НДС, так как для него, иначе , это будет уже двойной НДС.
    1. Можно ли покупателю продать с минимальной надбавкой без учёта уплаченного НДС .
    2. Самое главное: можно ли вернуть уплаченный на таможне НДС на расчетный счёт Продавца (ИП), при условии , что других реализаций и покупок не будет, ведь вернуть можно только перепроданный товар , по которому НДС уплачивается на территории России?!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Здравствуйте.


    Цитата Сообщение от TlOlesya Посмотреть сообщение
    1. Можно ли покупателю продать с минимальной надбавкой без учёта уплаченного НДС .
    Можно . Вопрос в том , стоит ли овчинка выделки для продавца.


    Цитата Сообщение от TlOlesya Посмотреть сообщение
    2. Самое главное: можно ли вернуть уплаченный на таможне НДС на расчетный счёт Продавца (ИП), при условии , что других реализаций и покупок не будет, ведь вернуть можно только перепроданный товар , по которому НДС уплачивается на территории России?!
    Вернуть можно ( п. 2 ст. 171 НК) при условии, что ИП налогоплательщик НДС ( т.е. ИП не упрощенец и т.п.) после камеральной проверки декларации
    +при вынесении решения налоговиками о возмещении НДС , сумма НДС к возмещению увеличит сальдо по ЕНС.

    Положительное сальдо по ЕНС можно либо зачесть в счёт предстоящих платежей либо вернуть на р/сч. (ст. 78 НК).

    Нужно подать декларацию по НДС (электронно) , для вычетов по импортному НДС в разделе 3 есть строка 150 + раздел 8 , Книгу покупок заполняете на основании таможенной декларации.
    Последний раз редактировалось gnews; 30.10.2023 в 17:52.

  3. #3
    Клерк Аватар для TlOlesya
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    305
    Спасибо большое за ответ

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2021
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от TlOlesya Посмотреть сообщение
    ведь вернуть можно только перепроданный товар , по которому НДС уплачивается на территории России?!
    Почему это? Заполняете декларацию по НДС и в строку 150 раздела 3, прикладываете необходимые документы - ТД, отчет из таможни, первичные документы, cmr или другой перевозочный документ и все. Да, если нет реализаций вообще, то будет НДС к возмещению, и что?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •