Уважаемые коллеги! Помогите советом. ООО выдало %% займ директору. Совсем забыла показать начисленные проценты в Разделе 7 Декларации НДС. Делаю корректировку. Вопрос - надо ли выписывать счет-фактуру на начисленные проценты 2-го квартала и показывать ее в Книге продаж? Т.е. корректирую Раздел 7 и Раздел 9? Или только показываю необлагаемые операции в Разделе 7 по коду 1010292, а Книга продаж актуальна? Ведь без счет-фактуры в Книге продаж сумма будет только как в Разделе 3, а Раздел ? "подвисает"? Как вы делаете?