Помогите, пожалуйста!
Если получается,что сумма НДС,которую мы выставили нашим покупателям больше той суммы которую мы "получили" от поставщиков, то как ее отразить в декларации?
Помогите, пожалуйста!
Если получается,что сумма НДС,которую мы выставили нашим покупателям больше той суммы которую мы "получили" от поставщиков, то как ее отразить в декларации?
Это видно в разделе "Расчеты по НДС за налоговый период": строки 390 или 400. В Вашем случае сумма превыгения будет в строке 400
Svetishe,
Спасибо за ответ.
Вот еще такой глупый вопрос. Декларацию по НДС нужно заполнять нарастающим итогом с начала года или же писать суммы НДС только за квартал (месяц)
Слава Богу, я так и делаю.Сообщение от Просто бухгалтер
И получается что НДС платить не надо? А потом (в следующей декларации), как этот превышеный НДС учесть?Сообщение от Svetishe
Если я не ошибаюсь - никак. Декларация по НДС это обороты по 68.2.как этот превышеный НДС учесть?
Никак. Сальдо итоговое нарастающее в декларации по НДС не выводится, это видно только на счетах БУ у налогоплатеьщика и в лицевом счете в ИМНС
Все-таки НДС не надо платить, да? Раз он "к уменьшению"?
Ну так что же вы собираетесь платить, если у вас нет такой обязанности? это бюджет должен вам вернуть переплату или зачесть в счет будущих платежей.
Самочка, как жееслиНДС не надо платить, да????сумма НДС,которую мы выставили нашим покупателям больше той суммы которую мы "получили" от поставщиков
Да я, понимаете, пока еще такой чайник .... Все изучаю самостоятельно. И сейчас столько всего навалилось... в общем запуталась.Сообщение от Svetishe
Спасибо, что распутали.
Самочка, если сумма НДС, которую Вы выставили покупателям, больше суммы, которую Вы зачтете, от поставщиков, у Вас получается НДС к уплате.
Да, у нас так и получалось всегда, а тут получилось, что мы выставили покупателям меньше НДСа, чем сами "получили".Сообщение от Панта
Спасибо всем за помощь, слава богу разобралась!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)